×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 53
  1. #1
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339

    Вопрос Экспедирование груза в Казахстан

    Мы транспортно-экспедиционная компания. Российская организация заказывает нам выполнить перевозку груза по маршруту Россия-Казахстан. Мы нашли перевозчика (тоже Российская организация). Будут ли какие то особенности в налогообложение в связи с тем, что мы оказываем транспортно-экспедиционные услуги в Казахстан?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если плательщик НДС - ставка 0%.

  3. #3
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Если плательщик НДС - ставка 0%.
    Да плательщик НДС. Т.е мы выставим нашему заказчику Акт с 0% НДС. И все?. В налоговую не надо ни каких документов нести?
    Последний раз редактировалось KocmosMars; 05.10.2011 в 14:43.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Надо. 3-165-НК в установленные этой же статьей сроки.

  5. #5
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    А в кратце не опишите весь этот процесс с оформление документов? или не дадите ссылку где это описывается.
    Читая НК очень сложно понять, что нам требовать с перевозчика и заказчика. На сколько сложен процесс с подачей документов в налоговую. А то ради одной перевозки может и не стоит связываться.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Читая НК очень сложно понять
    А читали? 3.1-165-НК это всего полстраницы машинописного текста, включающего в себя конкретный перечень документов. Договор с заказчиком и транспортный документ в течение 180 дней с даты оформления оной.
    На сколько сложен процесс с подачей документов в налоговую
    Отксерить, заверить и отнести. Не сложно?
    ради одной перевозки может и не стоит связываться
    А придется. Или платите 18% за счет собственных средств и не подтверждайте 0 ставку.

  7. #7
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    А придется. Или платите 18% за счет собственных средств и не подтверждайте 0 ставку
    Но мы же НДС принять к вычету по этой операции не сможем, если перевозчик нам тоже со стакой 18% НДС выставит?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не можете ибо не должно быть там НДС по ставке 18%. И с чего вы взяли, что перевозчик не владеет нормами НК.

  9. #9
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Не можете ибо не должно быть там НДС по ставке 18%. И с чего вы взяли, что перевозчик не владеет нормами НК.

  10. #10
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Скажите, а если мы везем груз в Казахстан своим транспортом и купили ГСМ с НДС. Нам НДС в стоимость включать или можно его с бюджета возместить?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В расходы вы НДС включить никак не можете, вы же осуществляете деятельность, облагаемую НДС.

  12. #12
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    В расходы вы НДС включить никак не можете, вы же осуществляете деятельность, облагаемую НДС.
    Т.е мне как перевочку выгоднее работать своим транспортом за границу. НДС по ГСМ я могу возместить, а саму услугу выставляю заказчику без НДС. Ни что не путаю?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не путаете.
    а саму услугу выставляю заказчику без НДС.
    По ставке 0%. Это разные нормы НК.

  14. #14
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не можете ибо не должно быть там НДС по ставке 18%. И с чего вы взяли, что перевозчик не владеет нормами НК.
    У нас , похоже, не владеет....Или что-то поменялось с октября2011 года?Мы получили заказ от РОССИЙСКОГО ЮЛ осуществить перевозку из России в Казахстан, подрядили РОССИЙСКУЮ фирму, она повезла и представила нам документы (сф и акт с маршрутом Н-ск- Павлодар) ставка 18%. Это неправильно же???

  15. #15
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    А пакет документов по нашей ситуации в соответствии с 3.1 165 НК:
    1. копия договора перевозки с заказчиком где поименован пункт назначения КАЗАХСТАН
    2. копия договора заказчика на экспорт товара (?????)
    3. копии ТТН с указанием места разгрузки, находящегося на территории Казахстана (т.е. уже должна быть отметка КАЗАХСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ на них???)
    Я правильно поняла?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это неправильно же???
    Неправильно.


    копия договора заказчика на экспорт товара (?????)
    Не нужна. Ваш заказчик фигурирует в транспортных документах.


    т.е. уже должна быть отметка КАЗАХСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ на них???
    Очень желательно, налорги всегда пристально разглядывали этот пункт и были отказы при подтверждении 0%.

  17. #17
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    Спасибо за ответ.Ещё вдогонку вопрос. У нас заказчик возит по России, у нас с ним есть договор, и на каждую перевозку оформляется заявка. На перевозку в КАЗАХСТАН нужно заключить новый договор или доп.соглашение к действующему или достаточно будет заявки с указанием места назначения?

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да как хотите, это ваши договорные отношения.

  19. #19
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    Т.е. мы сумму перевозки будем делить на части: до границы- 18%, от границы до места назначения - 0%?
    Это значит, что если у нас по 0% перевозок будет более 5%, то мы должны вести раздельный учет?

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от usovet Посмотреть сообщение
    до границы- 18%, от границы до места назначения - 0%?
    Нет. Это деление имеет один-единственный смысл - уменьшение таможенной стоимости путем включения в нее стоимости перевозки только до границы. На налогообложение НДС это никак не влияете, если перевозка осуществляется по единому перевозочному документу от места погрузки до места выгрузки. Вся сумма - ставка 0.

  21. #21
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    А если мы не будем заявлять 0 ставку, т.е. уплатим НДС из собственных средств, то какой НДС мы не сможем принять к вычету?Как будем его вычленять???

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ниче не поняла...Если вы плательщик НДС и ТРУ, в стоимости которых поставщики вам предъявили НДС, используются в облагаемой НДС деятельности, то любой НДС вы можете принять к вычету.

  23. #23
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Ниче не поняла...Если вы плательщик НДС и ТРУ, в стоимости которых поставщики вам предъявили НДС, используются в облагаемой НДС деятельности, то любой НДС вы можете принять к вычету.
    Мы плательщик НДС, оказываем транспортные услуги.Нам поступил заказ на Казахстан, мы привлекли исполнителя, который фактически до Казахстана довез. Он нам представил документы стоимость ТРУ с НДС 18%. Мы же своему ЗАКАЗЧИКУ не можем выставить 18%, т.к. это международная перевозка? Или всё-таки можем выставить с НДС, но не сможем к вычету принять НДС, который нам выставил исполнитель?

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Или всё-таки можем выставить с НДС
    Не можете. 0% такая же налоговая ставка как 10 и 18 и права выбора оной вам никто не дает.

    Вот этот
    Он нам представил документы стоимость ТРУ с НДС 18%
    вычет налорги снимут, в обосновании они просто пишут "неправильно оформлен с/ф - нет основании для вычета".

  25. #25
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    А ставку 0% по нашим услугам мы должны за 180 дней подтвердить с момента оказания услуг? а до момента сбора документов мы эту реализацию как показываем? что-то я запуталась

  26. #26
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А ставку 0% по нашим услугам мы должны за 180 дней подтвердить с момента оказания услуг?
    Да. И сейчас перевозам подтверждать 0% просто санаторий. Особенно по перевозкам в ТС, там никаких пограничных штампов на транспортной накладной не надо. Выгрузился, отметку на накладной получил и неси доки в наложку.
    а до момента сбора документов мы эту реализацию как показываем?
    В декларации по НДС не показываем.

  27. #27
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В декларации по НДС не показываем.
    Это как это?За 2 квартал (перевозка в июне) не показываем, а после сбора документов , например, в сентябре нам привезли накладную с отметкой, показываем в декларации за 3 квартал в разделе нДС по 0 ставке и прилагаем все доки. ТАК?
    Т.е. у меня будут расхождения по выручке по НДС и прибыли за 2 квартал. ТАК?

  28. #28
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так.

  29. #29
    Клерк Аватар для usovet
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    город Н-ск
    Сообщений
    288
    А входной НДС мы сможем весь принимать к вычету? Или нужно будет считать %%% в зависимости от объема реализации общего и в Казахстан?

  30. #30
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нужно, но это же не мешает вам принять весь входной НДС к вычету, если вся деятельность облагается НДС. Не важно по какой ставке, просто это будут разные разделы декларации и, возможно, разные периоды заявления вычета.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •