Здравствуйте,Коллеги!!!
Экспортируем в Казахстан первый раз. Со сроками,перечнем документов для подтверждения 0% ставки вроде бы разобралась. Вопрос в следующем:
1)Заполняя Раздел 4 декларации по НДС (отчитываясь за квартал,в котором соберу полный пакет необходимых для подтверждения документов) я поставлю "налоговую базу" (собственно сумма моей выручки по операции экспорта в Казахстан) и налоговый вычет. (-сумма НДС,которая предъявлена мне моим поставщиком по этому товару). Выйдет,что мне к возмещению -как раз сумма моего вычета. Все верно?
2)Если я правильно поняла,я подаю декларацию и документы для подтверждения 0% ставки. ИФНС помимо проверки всех этих документов,наверное, должна также проверить мой вычет? Подскажите,кто сталкивался,как проходит это на практике. Они дополнительным требованием запрашивают документы,подтверждающие вычет (счета-фактуры, книгу покупок).....Или как? и вопрос-
3)если я все верно описала,то не начнут ли меня камералить по всей моей книге покупок Т.е. проверка заденет только мою конкретную операцию или они запросив выписку из книги покупок-могут заодно и еще что-нибудь проверить.....Может вопрос глуповатый,прошу не судить строго. Хочется понять,как проходит вся эта операция на практике. Большое спасибо за ответы!!!