Добрый день. Подскажите пожалуйста. Налогообложение УСН и ЕНВД, планируем закупать товары в Белоруси. Какие налоги нужно платить? НДС ведь мы не платим?
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Налогообложение УСН и ЕНВД, планируем закупать товары в Белоруси. Какие налоги нужно платить? НДС ведь мы не платим?
Платите, в свою налоговую до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет этих товаров.
Но мы же не являемся плательщиком НДС. У нас ЕНВД. Почему же нам платить?
Потому что вас 346.26-НК обязывает уплачивать НДС при ввозе товара на территорию РФ.
Спасибо большое.
Добрый день!
А если российский ИП на УСН импортирует услуги от ИП на белорусском УСН, НДС тоже нужно платить в РФ (как налоговый агент)?
Нигде внятного ответа найти не могу.
Спасибо.
консалтинговые услуги...
Тогданужно. Место реализации таких услуг определяется по покупателю, а в нашей стране эти услуги подлежат обложению НДС.НДС тоже нужно платить в РФ (как налоговый агент)?
а если открыть свое представительство (филиал) в Белоруссии, закупать в Белоруссии в филиал товары, а потом из филиала отгружать в Россию?! НДС нужно будет так же платить?!
И еще вопросик. если даже без филиала Белорусская сторона выставляет счет-фактуру с ндс, то российская сторона должна заплатить по счет фактуре и в Белоруссию и в России тоже получается нужно?! Или белорусской стороне нужно будет платить без НДС, а выставленный ими НДС нужно заплатить уже в РФ?! Что-то я совсем запутался...
Голове или напрямую покупателю?а потом из филиала отгружать в Россию?!
Белорусский продавец предъявит вам НДС по ставке 0%, а вы заплатите косвенный НДС при ввозе в бюджет РФ.Или белорусской стороне нужно будет платить без НДС, а выставленный ими НДС нужно заплатить уже в РФ?!
Смысл мероприятия? Голова заплатит при ввозе.голове.
Вы в РФ ничего с НДС не покупаете? Покупаете. И точно также теряете вычет, включая предъявленный налог в расходы.Т.е. мы сразу теряем сумму НДС.
Нет ее. НДС платите в налоговую по месту постановки на учет.А в таможню тоже что-то надо платить?
Уважаемая , Тоня, мы на УСН. Получаем товар из РБ, платим НДС.
При отгрузке к себестоимости мы добавляем наш интерес.
А НДС ?
(Если мы купили товар в РФ с НДС- то он у нас вошел в себестоимость при покупке,и отразился на 41.)
Как быть с НДС из РБ?
дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.
С вашего позволения,продолжу.
Нашла вот что:
Если импортер применяет упрощенную систему налогообложения или считается плательщиком «вмененного» налога, то принять уплаченный «ввозной» налог к вычету он не может. Дело в том, что право на зачет налога на добавленную стоимость имеют только плательщики этого налога. А компании на спецрежимах таковыми не являются. Фирма на «упрощенке» с объектом «доходы минус расходы» может включить сумму этого налога в состав налоговых затрат:
- либо на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ (суммы НДС по оплаченным приобретенным товарам, стоимость которых включается в состав расходов);
- либо в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ (суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на территорию России).
А вот при «упрощенке» с объектом «доходы» уплаченный «ввозной» НДС в налоговом учете не отражается.
В бухгалтерском учете сумму «импортного» налога включают в стоимость приобретенных товаров.
Значит мне Ндс нужно добавить в 41.
А как это сделать в 8-ке
дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.
Точно так же.Как быть с НДС из РБ?
Снова к Вам,Тоня,
В какой момент я имею права к 41-му добавить НДС?
Сразу в Приходе? Ведь НДС в РФ *по отгрузке*.
И куда деть переплату,собравшуюся на 68,2?
Я не добавляла НДС при поступлении товара в 41, делала наценку и Добавляла НДС,при отгрузке.
И теперь в расходы по УСН 8-ка не пишет НДС.
А в доходы, конечно, ставит сумму отгрузки.
Как поправить? Посоветуйте пожалуйста
дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.
Я не знаю упрощенку на 8.2. Но какая разница внутренний НДС вы включаете в себ/сть или уплаченный при ввозе? Покупая что-то в РФ вы как входной НДС на 19 сч. проводите?
Что ли так. И при Д-Р упрощенке точно также включаете уплаченный НДС в расходы.
И я объявилась,прошу извинить.
Я провожу товар с НДС от РФ сразу,ставлю галочку *НДС включать в себестоимость*
Но при приеме товара из РБ, я видимо,вынужденна делать бух справку,ведь НДС в ТН от РБ-нет.
Или в 1с сразу разносить ТН с суммой больше на НДС,чем в бумажной накладной.
Извините если наплела непонятно.
Момент попадания НДСа на 41 - это поступление товара ? или после подтверждения его оплаты?М? ведь если не заплатила-тогда и к вычету не возьмешь при отгрузке по УСН.вот в чем,собстна проблема.
Момент определить.
дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.
можно разъяснить (для тех кто в танке).
Белорусы предложили окна пвх привезти на обект по очень сладкой цене.
Никогда с РБ не связывались.
Что действительно придется заплатить НДС в нашу налоговую в РФ ?
И что к вычету не предъявишь этот ндс? Мы на ОСНО.
novik44, Придется заплатить до 20-го сл.месяца после оприходования товара.
к вычету предьявите, только основанием для вычета будет Заявление об уплате коссвенных налогов. и вычет будет датой подписания этого заявления.
ВСе это так,потому что вы на ОСНО.Вам проще)
дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.
Спасибо! А ставка НДС как у нас в РФ 18% ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)