×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2008
    Сообщений
    188

    Как завести первичку Инфо-бухгалтер 8.7

    ИБ 8.7 локальная ОРН

    С банком разобрался, платежки завел в программу,неправильное подкорректировал в жхо (при поступлении оплаты от покупателя или при оплате поставщику должны ли формироваться по регистрам налогового учета проводки?)

    Теперь с покупками разбираюсь. На руках счет фактура и накладная от поставщика. Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать.

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Можно приходовать с-ф, можно приходовать накладную. Документы - 3.счета,с-ф,накладные - 3. Оприходование с-ф.
    Тут же можете отследить платежи по этой с-ф и на основании этого будет заполняться книга покупок.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2011
    Сообщений
    24
    Вариантов много. Рассмотрим несколько из них.

    1. Блок 3. Счета фактуры. В этом блоке есть специальный бланк "оприходование сф". В бланке необходимо выбрать "покупателя" и "поставщика" - все данные берутся из справочника организаций. Ставим крестик "приходная накладная" (для пакетной выписки документа). Заполнив шапку бланка жмите F9, будет предложено выбрать необходимые товары.

    2. Можно сначала оформить ПН и сделать оприходование к этой накладной. Заходим в ПН, заполняем шапку бланка (в этом блоке заполнение бланков практически идентично), получаем ПН.

    Далее идём в оприходование сф. В графе "к приходной накладной" - выбираем нашу ПН - поля будут заполнены автоматически на основании ПН. Жмём F9 - проверяем список товаров - всё, готово.

    3. Если необходимы только проводки по операции, то ...
    находясь в ЖХО, клавишей F7 вызываем блок типовых операций - Оплата кому - то, шаблоны счетов уже указаны - необходимо выбрать Ваши из ПС.

  4. #4
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    4. В ЖХО жмем F7 и вручную забиваем проводки

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2008
    Сообщений
    188
    Начинаю с приходования с/ф.
    Там есть пункты:
    -зачтенные авансы
    -справочник платежей по сф
    -настроить счета для проводок

    Их надо трогать?


    Цитата Сообщение от JM! Посмотреть сообщение
    Вариантов много. Рассмотрим несколько из них.

    1. Блок 3. Счета фактуры. В этом блоке есть специальный бланк "оприходование сф". В бланке необходимо выбрать "покупателя" и "поставщика" - все данные берутся из справочника организаций. Ставим крестик "приходная накладная" (для пакетной выписки документа). Заполнив шапку бланка жмите F9, будет предложено выбрать необходимые товары.

    2. Можно сначала оформить ПН и сделать оприходование к этой накладной. Заходим в ПН, заполняем шапку бланка (в этом блоке заполнение бланков практически идентично), получаем ПН.

    Далее идём в оприходование сф. В графе "к приходной накладной" - выбираем нашу ПН - поля будут заполнены автоматически на основании ПН. Жмём F9 - проверяем список товаров - всё, готово.

    3. Если необходимы только проводки по операции, то ...
    находясь в ЖХО, клавишей F7 вызываем блок типовых операций - Оплата кому - то, шаблоны счетов уже указаны - необходимо выбрать Ваши из ПС.

  6. #6
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если есть авансы, то надо трогать. Платежи надо трогать, она выберет платежи из ЖХО по этому контрагенту и Вы выберете те, которые идут в зачет этой с-ф. Проводки там нормальные, не тройте, если у вас какие-то особенности, то потом настроете. Она будет формировать проводки по списку товаров/материалов.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2008
    Сообщений
    188
    Что значит если есть авансы? Предоплата?

  8. #8
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    1. Вы продаете табуретку за 150 рублей, заказчик заплатил аванс 100 рублей. Выписываете с-ф на аванс (вариат выписки), эти 100 рублей попадают в книгу продаж. Потом выписываете с-ф на отгрузку на 150 рублей, выбираете этот аванс, он попадает в книгу покупок, а в книгу продаж попадает с-ф на 150 рублей.
    2. "Утром деньги-вечером стулья", с-ф на аванс не выписываете, сразу отгружаете, выбираете эти платежи из ЖХО, они будут указаны в с-ф, с-ф целиком попадет в книгу продаж

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2008
    Сообщений
    188
    Спасибо, Светлана.
    Но у меня свой вариант. Никогда не выписывал сф на аванс хоть сделка не закрывалась и по месяцам, ну может быть ваыписывал если только сделка переходящая из квартала в квартал. Значит с авансами мне не заморачиваться?

    Работа поставлена так:
    1.Приходит предоплата за товар 100%
    2.Покупаю этот товар 100%
    3.Отгружаю 100%

    -Получил предоплату:
    д51-к62/а 27200р (за 10шт)

    -Отправляю за товар:
    д60/а-к51 13204,2р(за 10шт)

    -Приходую товар:
    д19/3-к60/а 2014.2р
    д68/НДС/18-к19/3 2014,2р
    Д41/1-к60/а 11190р (10шт по ср. цене 1119р)

    -По отгрузке у меня:
    д62/а-к90/1/3 27200р
    д90/3-к68/ндс/18 4149.15р
    д90/2/норм-к41/1 11190р (10шт по ср. цене 1119р)
    д0/0-к0/1/3 23050,85р
    д0/2/3-к0/0 11190р

    Еще что-нибудь надо?
    Последний раз редактировалось menedzher; 22.07.2011 в 10:30.

  10. #10
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну тогда выбираете только платежи по с-ф, чтобы они попали в саму с-ф.

  11. #11
    kol2
    Гость
    и рисуем книгу покупок и продаж! С работай покончили..

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •