×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 769
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2010
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от TCher Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Вопрос по РСВ-1 в связи с Письмом ПФ РФ от 26.04.11 №ТМ-30-25/4492 "О заполнении расчета РСВ-1 ПФР".У нас ОСНО+ЕНВД. За 1 квартал сдавали как просил ПФ: все в одном разделе 2 с кодом 01. Теперь в соответствии с письмом надо сдавать двумя разделами (2.1 и 2.2) с кодами 01 и 51 и нарастающим итогом. Получается что мне надо сдать корректировку за 1 квартал?
    Кто-нибудь сталкивался с этим?

  2. #122
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Адрес
    Москва, Кунцево
    Сообщений
    256
    В 1 квартале Перс учет был принят с ошибкой (как сейчас выяснилось, сдавала в ПФР) между РСВ и АДВ сумма уплаченных взносов на 10 рублей в РСВ больше. Сейчас по электронке сдаю и протокол естественно пришел отрицаиельный на эту разницу между РСВ и АДВ за полугодие. В ПФР дозвониться не могу (Химки 1 управление) Как правильно сейчас сделать отчент?

  3. #123
    Ziama
    Гость
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать перс.учет, если в организации деятельность не ведется, з/п не начисляется и из сотрудников один ген.директор? РСВ я сдаю нулевую. И нужно ли сдавать за полугодие перс.учет ИП-ку без работников?

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщений
    10
    Здраствуйте , может быть кто нибудь подскажет как сделать корректировку за 2010 год в оренбурсгой программе, у меня по одному человеку , который уволился разница между начисл страх взносами и уплачеными в 50 коп, делаю коректировку . а пачка на выгрузку не формируется, может быть кто нить знает что я не так делаю.

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Адрес
    Москва, Кунцево
    Сообщений
    256
    Цитата Сообщение от Ziama Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать перс.учет, если в организации деятельность не ведется, з/п не начисляется и из сотрудников один ген.директор? РСВ я сдаю нулевую. И нужно ли сдавать за полугодие перс.учет ИП-ку без работников?
    С РСВ сдаю писмо о том что ЗП не начислялась за данный периуд и не выплачивалась, за подписью Ген.директора.

  6. #126
    Ziama
    Гость
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    С РСВ сдаю писмо о том что ЗП не начислялась за данный периуд и не выплачивалась, за подписью Ген.директора.
    Т.е. сдать только РСВ, а ИС не надо?

  7. #127
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от Ziama Посмотреть сообщение
    Т.е. сдать только РСВ, а ИС не надо?

  8. #128
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от eka8853 Посмотреть сообщение
    А письмо нужно написать, что з/п не начислялась и не выплачивалась?

  9. #129
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А письмо нужно написать, что з/п не начислялась и не выплачивалась?
    нужно

  10. #130
    Аноним
    Гость
    А ИП-ку без работников нужно сдавать РСВ и ИС за полугодие?

  11. #131
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ИП-ку без работников нужно сдавать
    А для кого
    это?

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2011
    Сообщений
    8

    возврат переплаты из ПФР

    Здравствуйте!
    Подскажите , пожалуйста, как отразить В РСВ-1 возврат переплаты из ПФР.
    По итогам 1 квартала по строке 150 было -24780 Переплата в ПФР. Они по заявлению во 2 квартале вернули. А в мае-июне опять были начисления по договорам и уплата этих начислений ( из средств, полученных от ПФР).
    У меня по анализу счёта остаток кредитовый 42754, а по РСВ-1 в строке 150 : 16974 руб.

  13. #133
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от БухгНКО Посмотреть сообщение
    как отразить В РСВ-1 возврат переплаты из ПФР
    Сократить новую уплату в месяце (и последующих месяцах - если возврат превышает новую уплату) на сумму возврата без создания отрицательных уплат.

  14. #134
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    95
    Добрый день! Подскажите, нужно ли сдавать электронно если в организации 1 работаник или можно принести на бумажном носителе данные?

  15. #135
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от ooolynx Посмотреть сообщение
    нужно ли сдавать электронно
    по вашему желанию

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    95
    спасибо

  17. #137
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    Добрый день. У нас сложилась следующая ситуация:
    Формируем отчетность за 2 квартал в ПФР и обнаружили, что у уволенных во 2 квартале 2011 существует сальдо по взносам, т.е. начислено больше, чем уплачено, каким образом исправлять ситуацию?

  18. #138
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от ИлЬкА Посмотреть сообщение
    каким образом исправлять ситуацию?
    в третьем квартале закроете задолженность

  19. #139
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    А разве это правильно, уволенные в апреле, т.е. должны были закрыться во 2 квартале, а мы их закроем третьим, разве так правильно?

  20. #140
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от ИлЬкА Посмотреть сообщение
    А разве это правильно, уволенные в апреле, т.е. должны были закрыться во 2 квартале
    Такого "долженствования" нет.

  21. #141
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    ИлЬкА, а это уж на Ваше усмотрение. Я, например, всех уволенных "закрываю" в квартале увольнения, поскольку нет никакого желания тащить их еще и в следующий. А недоплата раскидывается по тем, кто продолжает работать.

  22. #142
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Такого "долженствования" нет.
    Долженствования нет, но если сотрудник уволился в апреле, то все взносы по нему уплачены не позднее 15 мая и никакого сальдо по нему на 1 июля быть не должно(если, конечно, предприятие исправно платит взносы в установленные сроки).

  23. #143
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    Уважаемые, просто не хочется сейчас брать и руками исправлять файл... может ну ее все это? Или потом у ПФР все равно отобразится недоплата по уволенным? Главное,как я понимаю Начисленно не должно быть меньше чем уплачено? А наоборот можно? Хотя я логично себе представляю все в "0" должно быть)) но неохота ковыряться)) или все же помучится и убрать у действующих сотрудников, и отдать обделенным, уволенным?

  24. #144
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    Тем более, в случае ручного редактирования, мне нужно будет убрать у работающих руками, а потом не забыть в следующем квартале "ЭТО УБИРАНИЕ" учесть или как? 1с(цуко) неправильно распределило же))

  25. #145
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    203
    А персонифицированный тоже только за II квартал сдавать или за полугодие?

  26. #146
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от UserKat Посмотреть сообщение
    А персонифицированный тоже только за II квартал сдавать или за полугодие?
    За полугодие, но указываем за 2 квартал данные, а не нарастающим итогом!

  27. #147
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Подскажите, у меня сотрудница уволилась в мае. Еще в 1 кв. на нее перестали начислять взносы, т к достигла перделов. И при формирование отчетности за полугодии, программа делает на нее отдельную свою АДВ-6-3 с путсыми значениями, СЗВ-6-1 (был прогул), и список. Причем при проверке в чеке, он ругается, что начислений и уплат нигде нет.

    1) Нужна ли на нее АДВ-6-3?

    2) как это все прошивать? 2 сшивки получается? на всех и на одного?

  28. #148
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от Вико Посмотреть сообщение
    Подскажите, у меня сотрудница уволилась в мае. Еще в 1 кв. на нее перестали начислять взносы, т к достигла перделов. И при формирование отчетности за полугодии, программа делает на нее отдельную свою АДВ-6-3 с путсыми значениями, СЗВ-6-1 (был прогул), и список. Причем при проверке в чеке, он ругается, что начислений и уплат нигде нет.

    1) Нужна ли на нее АДВ-6-3?
    нужна, стаж по ней все равно идет

  29. #149
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Если по одной сотруднице, у меня было уплачено больше, чем начислено? ПФ примет? или за ошибку примет? Просто за нее не платили в 1 квартале.

  30. #150
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,471
    Цитата Сообщение от eka8853 Посмотреть сообщение
    нужно
    кому это нужно? где такая обязанность прописана?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

+ Ответить в теме
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •