Доброго Вам дня! подскажите у нас 2 сотрудника уволились с 01/04/2011...я начислила им КНО 01/04/2011 и выплатила сразу, и все налоги тоже проплатила 01/04/2011...теперь при формировании ИС у меня выскакиват такое предупреждение:
!!!20: Предупреждение. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" должен быть указан (непустой) блок <СтажевыйПериод>.
и действительно в СЗВ-6-2 в графах "период работы" пусто,а что там может быть, если люди уже не работали а просто получили КНО при увольнении...??????
Не бывает увольнения С 01.04.2011.
01.04.2011 они еще работали? Или последний день был 31.03.2011?
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. При заполнении ИС в 1С 8.2 по каждому сотруднику программа ставит начислено/уплачено.
При проверке программа выдает: !!!20: Предупреждение по блокам <Сумма взносов на страховую> и <Сумма взносов на накопительную>.
<Уплачено> больше, чем <Начислено>. И так по 4-м сотрудникам.
Откуда берутся суммы в графе уплачено?
Как программа распределяет эти суммы? Нужно ли их как-то корректировать?
Но у меня не на копейки не идет, а на большие суммы, Причем общая сумма по всем сотрудникам начисленная и уплаченная идет с РСВ.
Я повторю вопрос: я не понимаю откуда пр-ма берет суммы уплаты по каждому сотруднику?
Например по одному сотруднику: начислено - 24138 (верная сумма), уплачено - 25932
Откуда эта цифра в 25932 конкретно по нему? Общие начисления превышают уплату.
Добрый день!
Подскажите, кто уже сдал персучёт? Сформировала персучет за 2 кв 2011 г. в 1 С 8.2. и РСВ-1 отправила, а налоговая не принимает, прислали сверку, там указано, что данные АДВ-6 и РСВ-1 не совпадают. Так они и не должны совпадать ведь АДВ формируется за 2 квартал, а РСВ за полугодие. Или я не права? Помогите разобраться, пожалуйста!
подскажите,в СЗВ - 6-2 за второй квартал цифры ставятся за полугодие или только три последние месяца?????
За последние три месяца
Указаны просто цифры начислено/уплачено по РСВ-1 за полгода и по АДВ-6 за второй квартал. И больше ничего не написано.
Значит, драть управление ПФР за криво настроенные программы сверки.
С уважением,
Виктор
Добрый день. Вторую неделю пытаюсь сдать отчет, но пока что пытают меня ...
Работаю в Оренб. программе. Есть проверочная дискета за июнь м-ц.
В 2010 году был корректировочный отчет по уволенному. Добавила начисления, сдала корректировку. Сдала 1 квартал, пошла сдавать второй квартал 2011. Вернули и первый, и второй. В ПФ проверочная программа показывает переплату. Переплату показывает по уволенным.... Как распределить % уплаты по всем ? Ведь уволенных я тоже должна показывать. И того, по кому была корректировка - по ним идёт оплата взносов во 2 квартале ...
У меня, наверное, такая же ситуация, как у многих... Но ведь " драть управление ПФР за криво настроенные программы сверки.." - нам это не поможет, у нас они отчет все равно не примут, пока мы не наизвращаемся ....
Кстати говоря, принесли мне только что подобный протокол из ПФР вместе с файлами на анализ. Пожалуй, стоит разобрать его публично (разумеется, без деталей). Сначала приведу перечень того, что нашлось (урывками, сохраняя "авторскую" орфографию программы ПФР; мои пояснения приведены курсивом):
Как видно, отличий масса. У меня есть большие подозрения, что проблема возникла не из-за ошибки в программе, а из-за того, что ИС за 2 квартал и РСВ за полугодие сверяли с АДВ-6-2 за 1 квартал. Вывод был сделан из-за странных номеров пачек: если за полугодие фирма сдаёт пачки начиная с №2, то с какими номерами она сдавала пачки за I квартал? Не могу исключать пересечения номеров и, как следствие, совпадения имён файлов и перезаписи файлов в одной папке, после чего на сверке пошла чехарда. Проверить возможность этого можно и самостоятельно, сверив номера пачек. А вот то, потерялась ли в результате подобных действий в ПФР отчётность за I квартал или нет, выяснять нужно в самом ПФР. И ещё раз: номера пачек в любом случае хотя бы в течение года должны быть уникальными.ПРОВЕРКА СТРУКТУРЫ ФАЙЛОВ
- PFR-700-Y-2011-ORG-***-***-******-DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000.XML - без замечаний (ИС)
- PFR-700-Y-2011-ORG-***-***-******-DCK-00003-DPT-000000-DCK-00000.XML - без замечаний (АДВ-6-2)
- PFR-700-Y-2011-ORG-***-***-******-DCK-00004-DPT-000000-DCK-00000.XML - без замечаний (РСВ-1)
СВЕРКА АДВ-6-2 И РСВ-1 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ
Расчетный период: АДВ-6-2 - 2011 РСВ-1 2011
Отчетный квартал: АДВ-6-2 - 1 РСВ-1 - 06 (странно, не правда ли?)
Уплачено страховая часть: АДВ-6-2 - 15600 (в файле - 10400) РСВ-1 - 10400
СВЕРКА НАЧИСЛЕННЫХ СУММ С РСВ-1 ПО КАТЕГОРИЯМ
Тариф "НР". Не соответствие страховой части: АДВ-6-2 - 15600 в РСВ - 31200 (в РСВ эта сумма стояла в строке 130)
ПРОВЕРКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
- Среднесписочную численность - 4
- Сумма выплат - 120000.00 (по моим расчётам из ИС - 60000)
- Средняя заработная плата - 5000.00 руб. (по моим расчётам - 15000) Правильно ли рассчитана среднесписочная численность?
С уважением,
Виктор
Подскажите пожалуйста у меня ИП находиться на ЕНВД, в первом квартале были работники и уволились в 1-м квартале, во 2-м квартале сотрудников нет какие отчеты сдавать в пфр?
Подскажите, а пояснительную записку сейчас надо делать и списки застрахованных надо предоставлять? или только АДВ-6 и СЗВ-6?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)