Ситуация такая: выставлен счет покупателю на 6720 ( в т.ч. НДС 1025)р. Покупатель перечисляет 7930 (в т.ч. НДС 1210), т.е. он накрутил на 6720 сверху НДС. Возвращаем ему сумму излишне перечисленную сумму 1210р. Вопрос - в платежке в т.ч. НДС или без НДС? Спасибо большое за помощь.