Здравствуйте!
Вот неразбериха с санкционированием... Кто как какими документами оформляет? Интересует Для бюджетных. Спасибо
Здравствуйте!
Вот неразбериха с санкционированием... Кто как какими документами оформляет? Интересует Для бюджетных. Спасибо
1С БГУ. Пытаюсь выгрузить Расходное расписание РБС - объектов не обнанужено.
В настройке обмена нужный формат выбран, казначейство, баланс совпадает. В чем может быть причина?
Мы с 1 декабря бюджетники,перешли на Инструкцию 174н
Где в 1С набрать проводки
Д4508ХХХ К4507ХХХ
Д4504ХХХ К4506ХХХ
Подскажите,кто может в курсе
Помогите понять как правильно формировать проводки по санкционированию.
С поставщиками все просто и понятно, а вот с з/п и с подотчетом не понятно.
В сводных данных об исполнении плана ФХД по 211 КЭК наблюдаю разрозненную картину, вернее полную кашу:
-Кассовые выбытия фиксируются в разрезе наших зарплатных банков.
-"Болтаются" приходные кассовые ордера без субконто.
-Приняты обязательства по одному общему субконто по учету з/п "штатные сотрудники"
-Денежные обязательства вообще отсутствуют.
по подотчетникам картина не лучше Тут получается, что обязательства все принимаются в разрезе подоточетников, а кассовое выбытие "болтается" отдельно.
Вопросы:
1.На основании каких документов принимаете денежное обязательство по з/п? Или просто на сумму з/п создаете документ денежное обязательство?
2.В разрезе каких субконто ведете расчеты по санкционированию з/п и подотчетников?
3.Может я не самый удачный разрез себе отчета настроила для контроля, какими разрезами отчета пользуетесь вы, что бы контролировать санкционирование?
вроде как денежные обязательства заполняют только казенники
Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.
Кто сказал что денежные обязательства отменили? Зачем их тогда оставили в 738 форме?))))
В общем мучилась, я мучилась и решила сделать как проще По одному общему контрагенту "штатные сотрудники" приняла общими сумма все обязательства и з/п, по налогам и по подотчетникам.
Идеологически это не правильно, но как сделать правильно в 1С я не поняла. На курсах 1С они этому внимание особо не уделяли.
Контролирую всё это дело Своднными данными ПФХД, в разрезе КФО и КЭК. В 738 форме тоже все хорошо ложиться.
Вот такой мой опыт.
Все таки хотелось бы узнать чужой опыт в данном вопросе.
можно еще вопросик...Оформляем полученные данные ПБС/АИФ ...они не попадают в форму 127 (хотя в других базах все попадает), а попадают туда из документа полученные данные РБС/АИФ...в учреждении стоит галочка, что мы получатели - ПБС...почему тогда они туда не садятся...или еще како то нюанс...И еще...(возможно что то в настройке)...базу с нуля начинали, в других возможно перенеслось из 77 правильно...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)