организация сдала отчеты по НДС и налогу на прибыль не правильно, т.е. отчет по НДС сдан так- налогооблагаемая база 365911 НДС 65864 и в отчете по налогу на прибыль доходы от реализации та же сумма, т.е 365911 почему то НДС не сминусован. Налоговая требует объяснение, я не знаю что писать (я не работала в то время в организации) Помогите пожалуйста