Может где то был вопрос, не могу найти.
Ситуация:
1. Оплатили ТО за тур в 1 квартале(30 марта). 10 000 руб.
2. От туриста приняли 12 000 руб.
3. Комиссия 2000 руб. С которой мы должны заплатить налог на УСН 6% за 1 кв.
4. 1 апреля выяснилось, что из-за курса ТО учел у себя другую сумму, в день прихода денег на расч счет. И нам выставляет счет на 200 руб. на доплату.
5. По идее налог то уменьшился, но во 2м квартале, т.е. Комиссия в итоге 1800 руб.
6. а как это расписать в книге доходов и расходов? с учетом того, что расходов у меня не должно быть (усн 6%). Доходы в книге я вписываю по дате поступления денег в кассу от туриста (кассовый же метод в усн)
. Куда приписать 200 руб. или как сделать корректировку в книге?
Подскажите, пожалуйста .наверняка у кого то были такие ситуации.