Ситуация: Перенесли остатки на 31.12.2010 по счету 19.04 с базы 1С 8 1.6 в версию 2.0 с субконто "Документ расчетов с контрагентом (ручной ввод).
В марте 2011 производится оплата (погашается зодлженность) по счету 60.21. Ранее при проведении оплаты в версии 1.6 по счету 76НА и 19.04 производилась корректировка НДС по курсу на день оплаты. В таком случае счет 76 НА закрывался по курсу на дату оплаты.
Сейчас, при том, что мы даже при оплате привязали оплату к документу взаиморасчета, корректировка по счету 19.04 и 76 НА равно считается неверно и счета не закрываются...
Кто-нибудь имеет такую проблему?