Подскажите пожалуйста кто работает с СБис++, как отправить перс. отчёт в ПФР .Сначала я его сформирую в программе 1С 8.1 потом что делать? Первый раз буду делать поэтому прошу помощи.
Подскажите пожалуйста кто работает с СБис++, как отправить перс. отчёт в ПФР .Сначала я его сформирую в программе 1С 8.1 потом что делать? Первый раз буду делать поэтому прошу помощи.
Нужно в 1С сформировать файлы, а затем загрузить их в СБИС++
Подскажите пожалуйста в какой последовательности загружать, и собственно как? Открываю СБис-Отчёт в ПФР-а дальше...никогда не загружала просто без ошибок бы сделать....
В 1 С выгружаете отчеты в нужную папку, которую можете сами создать.
В СБИС заходите на закладку перс учет, загрузить отчет из других программ, показываете путь, загружаете все файлы. Потом заходите в файл АДВ и сами добавляете туда пачки СЗВ (смотря сколько у вас, одна или две), потом подписать. В этот момент программа предлагает проверить. ПРоверяете (чик предварительно лучше обновить). Потом подписать и отправить-при этом курсор ставится только на АДВ, СЗВ "улетают " внутри ее. Статус поменяется на Ожидание ответа инспекции.
Пачки можно переименовывать номера до выгрузки прямо в 1 С, можно внутри Сбис. У меня полугодие было 14001 14002 и 14003, сейчас соответственно 15001 и тд.
И еще-имейте в виду, если у Вас есть пачка СЗВ 6-1, то ее надо добавлять тоже внутрь АДВ 6-2. Как таковую АДВ 6-3 Вы не увидите. Но если в 1 С ее создали. то она тоже есть и уйдет нормально.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Спасибо вам за ответы! записала и взяла на вооружение.У меня вот какая проблема:после того как в 1С сделала персон.учёт.как мне самой проверить правильно ли я сделала? там какие суммы должны совпадать с РСВ-1 за год? подскажите, а то у меня что-то не идёт.
Алгоритм проверки элементарный.
на примере полугодия.
Делаете оборотку 69 по страх и накопит с 01 января по 30 июня, сверяете с СЗВ, цифры по К это Ваши начисления, по Д уплаты. Все должно сходиться. Соответственно и со вторым полугодием.
делаете оборотку с 1 июля по 31 декабря и сверяете.
НАчисления точно должны идти, если не сходятся, значит надо перепроверять данные по начислению зарплаты.
Уплаты обычно не идут из-за того, что программа при автоматическом заполнении ставит по строчкам начисл=уплачено.
Тогда надо вручную построчно в уплате добавить нужную сумму.
Например Иванов за 1 полугодие страх начислено 2000. уплачено 1600, то есть 400 рублей доплаты в июле. Второе полудие начислено 2000, уплачено 2000+ руками 400. В результате правильной правки сумма уплаченных взносов за второе полугодие должна в АДВ и оборотке совпадать. При этом начисленное по году равно уплаченному по году.
Если есть немотивированные переплаты по взносам, ни на каких сотрудников их вешать не надо. Они повиснут в РСВ и оборотке до возврата или зачета ПФ
Потом делаете оборотку за год и сверяете остатки по ней и РСВ. Если что-то не идет, то делаете оборотку за 4 квартал и сверяете начисления и уплаты по нему со строчками в РСВ за последние три месяца.
Если все сходится, а остатки не совпадают, значит за 9 месяцев Вы это не делали, залезайте туда. И так, последовательно найдете ошибку.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Спасибо, но простите что задаю глупые вопросы: а как высчитать сколько уплачено на отдельно каждого работника, ведь в оборотке сумма общая.Как эту пропорцию высчитать??? что-то я туплю....
Я взяла карандаш и по персу 1 полугодия высчитала построчно руками недоплату и приплюсовала к нужному сотру. Если сотр уволился, то вбивала его фамилию, и доплату без стажа.
Обещали сделать в новом релизе распределение уплаты автоматически правильно. Пока-ручками
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Все зависит от Вашей программы.
В 7-ке можно сделать ежемесячные расчетные ведомости, там идут по сотрам начисления и общая сумма, которую Вы и платите.
В 8-ке в прочих отчетах можно выставить нужный период и по сотрам увидеть распределение взносов.
Но, к сожалению, речь идет только о начислениях. Поэтому в идеале они должны соответствовать общей уплате налога
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Спасибо вам за помощь!У меня как раз в этом и была проблема:а точнее я за второе полугодие Уплачено сделала, а за первое не добавила, у меня получается , что те кто Уволенные в первом полугодии также нужно добавить во второе полугодие без стажа.Тогда сумма страх взносов по персон.учёту (начислено и уплачено) совпадает с РСВ-1 за год.
Только вот по оборотке за год не пойму ничего: когда формирую за 2010 год оборотку у меня суммы начислено и уплачено больше чем в РСВ за год ???что-то я опять не поняла....
очень странно. В РСВ сведения о начислениях попадают аналогичные обороткам. Тогда берите РСВ за 1 квартал и оборотки по 1 кварталу и проверяйте цифры. ПОтом полугодие , 9 месяцев. Где -то Вы должны увидеть расхождение и потом уже можно выяснить причину.
Меня просили тут заполнить РСВ по фирме, в которой учет велся в 8-ке некачественно. Регламентные операции по начислениям зп и уплатам взносов велись некорректно.
Я просто сделала оборотки по начисленным взносам и сама заполнила руками РСВ.
Мне это показалось легче, чем перепроводить начисления за весь год.
Хотя там не планировалось дальнейшее ведение учета. В своей программе лучше добиться, чтобы она корректно считала данные.
По начислениям точно должно быть соответствие.
Уплата может расходиться по причинам попадания в общую оборотку например взносов, начисленных еще в декабре 2009 год как ЕСН и уплаченных в 2010 году.
Или какие-нибудь некорректно отображенные пени и штрафы. В любом случае работа с этим не является слишком сложной при небольшом количестве сотров.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как отправить по элктрон.АДВ-11? Дело в том что у меня в 1С 8.1 нет этой формы...а ошибка пришла из ПФР чтобы я отправила АДВ-11 за 2010год....как её составить? не пойму.
Да я всё сделала, просто отчёт приходит что не принят.А говорят что это так и будет, они в ПФР сами сказали, что так и должно быть.
если "отчет не принят", то там во вложениях должен быль файл с пояснениями, почему не принят
из 1С 8 перекинула данные в СБИС++ . При проверке выдает ошибку - значение элемента (номер в пачке) должно быть больше на 1 значения того же элемента в предыдущем документе чего он хочет-то , никто случайно не знает ?
спасибо !
Нине О. - Предыдущий совет не верный.
У меня была такая же ситуация. Она происходит от того, что в пачке был удален сотрудник, и номер его по порядку не передался другому. т.е. быд 1,2,3,4 а ста 1,2,4.
Удалял всех сотров из пачки, саму пачку, и формировал ее заново.
Все пошло.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Спасибо огромное ! Проблема была в том, что я сотрудника удалила уже из СБИС++ , а там пачки не переформировываются уже внутри после изменения ... потом переделала , удалив в 1С8 и перекинула уже готовый вариант в СБИС++ и все получилось
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)