Знаю, что уже не раз были подобные темы. Но, прочитав все написанное ранее не нашла ответа на свой вопрос. Что уж говорить, о хитрых переплетениях нашего законодательства.
Так вот:
Есть организация А, заказала орг. Борганизовать забор - доставку до порта - оформление док-тов в порту и т.д. своего груза отправленного на экспорт.
Организация Б заключила от своего имени договор с организацией В договор на такие же услуги. Они выполнили работы. предоставили документы, где:
- орг. В выставила нам документы по фрахтовой ставке (груз шел морским путем, контейнер орг.В), и прочим услугам со ставкой 0%, в свою очередь - орг. В получила данную услугу от организации Г.
Вопрос:
1. Документы по фрахтовой ставке и прочим услугам, со ставкой НДС 0% организация Б перевыставляет в ноль, с такой же ставкой 0%?
2. НДС (самый животрепещящий вопрос, надо подготовить документы до пятницы):
- по какому коду заявлять в разделе 4 подобного вида услугу?
- необходимо ли оформлять экспортный пакет документов с оформлением в программе Возмещение НДС 3.0.8? (МИФНС запрашивает данный файл, но там нет похожей услуги)
3. Необходимо ли предоставлять акты и сч/ф от орг.Г к подтверждающему списку документов по экспорту? (они есть в наличии в виде копий заверенных орг.В)
Очень прошу помощи, поскольку нет под рукой справочно-правовой системы. И в интернете нет никакой вразумительной информации.
Спасите пожалуйста. Уже не знаю, что делать.
Экспорт для меня в новинку.
PS: Все услуги проходили в ноябре - декабре 2010г.