×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    2

    ПУ 5 , индивидуальные сведения за 1 кв 2011

    "Расчет уплаченных взносов"
    1.Выбираю период,
    2.вхожу в "коэффициент уплаты" ,
    3.заполняю начислено, уплачено за 1 кв 2011 г.,
    4.рассчитываю коэффициент,
    5.нажимаю "дальше" выбираю 2 вариант учета уплаченных взносов ( 6погашение задолженности предыдущего периода)
    6.Жму "начать"
    Выходит следующее " Несоответствие сальдо в целом по страхователю и сальдо распреленного по сотрудникам, расчет будет произведен неверно....."
    КАк это сальдо распределить по сотрудникам? Или не стоит обращать внимание ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.07.2009
    Адрес
    Тверская область
    Сообщений
    79
    и у меня таже беда!что делать?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    2
    ИЗ ПРОГРАММНОЙ СПРАВКИ!
    "Стоит заметить, что программа "Документы ПУ 5" не является бухгалтерской программой и не учитывает всех ньансов при расчету уплаченных взносов. Например, не учитываются, вновь принятые сотрудники, у которых в месяц принятия уплата должна быть по нулям или случай, когда имеется задолженности как за текущий так и за предыдущий Отчетные периоды и есть уволенные в предыдущем периоде.. Поэтому общая рекомендация ПФР РФ звучит так:

    "...Что касается вопросов расчета страхователями сумм уплаченных страховых взносов по застрахованным лицам для заполнения форс СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, то следует иметь ввиду, что такой расчет производится страхователем самостоятельно..."

    ПФР РФ Исполнительная дирекция № 08-24/7933 от 27.07.2010

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,823
    общая рекомендация ПФР РФ звучит так:

    "...Что касается вопросов расчета страхователями сумм уплаченных страховых взносов по застрахованным лицам для заполнения форс СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, то следует иметь ввиду, что такой расчет производится страхователем самостоятельно..."
    Вот мой ПФР плевать хотел на эту рекомендацию.
    Им хоть из коленки выломай этот коэффициэнт один на всех.
    Маня 24, а народа много у вас? Может в экселе разделить, а в ПУ-5 вбить уже готовый результат? Я так делала на небольшое количество сотрудников.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2011
    Сообщений
    3
    Нужна помощь. Во 2 полугодии 2010 г. была задолженность 4 руб ( начисленно 17814 Уплачено17810) Задолженность погасил в феврале 2011 г. Сдаю отчет сзв 6-2 за 1 квартал 2011 г. Мне говорят в ПФрФ, что в сзв 6-2 4 руб дожны отражаться как( начислено 0 уплачено 4 с тарифом усен) , а остальные платежи за 1 кв 2011 г отражаться как(начислено 7212,40 уплачено 7212.40), т.е 4 руб не должны стоять в категории НР. ПРОГРАММУ ПУ 11.04.2011 объединяет их( начислено 7212.40 Уплачено 7216,40) КАК ИСПРАВИТЬ?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    2
    Долги и текущая уплата вместе должны быть (НР). Начислено 0, а уплачено 4 может быть у уволенных. А старые категории (УСЕН) программа не дает ставить, у нас принимают с категорией (НР).

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,823
    у нас принимают с категорией (НР).
    mii2005,у нас в стране много регионов, в каждом из которых много отделений ПФР.
    Единого стандарта составления отчетности в ПФР нет. Полагаю, Noahh, из Питера. Там четко требуют УСЕН.
    Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •