Здравствуйте! Подскажите, пож-та. Просто 1 раз подаем док-ты на подтверждение 0 ставки по НДС при экспорте, и хотелось бы чтоб удачно.
Ситуация: В 4 кв. 2010 был экспорт в белорусь. Оплата была, собрали все док-ты для подтверждения 0 ставки в 4 кв. 2010. Я правильно понимаю:
1. если экспортировались товары, НДС к вычету по которым был принят в 1 кв. 2010, то в 4 кв. сначала его надо восстановить, а потом взять снова взять к вычету?
2. если эскпортировались товары, завезенные в 4 кв., то этот НДС можно сразу взять к вычету?
3. и весь этот НДС по экспортированному товару отражаем в разделе 4 декларации НДС (а по п. 1 и в разделе 4, и в разделе 3 строка 110).