у меня ИП с работниками... платили всё в рублях,даже заморачиваться с копейками не буду...да уже и сделала всё
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Господяяя, напомните пожалуйста, как мы делали последний раз - декретники в общей пачке или отдельно? не могу вспомнить - на каком моменте меня завернули в полугодии про отдельную пачку.....то ли с декретниками, то ль еще кого......
зы: вроде те, кто полностью период просидел в УХОД-ДЕТИ?
бух-бух-бух...,эх...
Люди! Помогите пожалуйста! Что-то я после праздников слабо соображаю. Форма РСВ-1 сдается старая ( т.е. та, что сдавалась за 9 месяцев в последний раз) или нужно ждать новый бланк от этих наших "творцов" , чтобы им.... хорошо жилось, и очереди были огромные в их жизни в Пенсионку например Злобничаю я
Я тоже туплю-оплатили за декабрь в декабре, как ставить:
Начислено 100, уплачено 200 (с учетом декабря и июльского платежа за июнь)??? А если уплатили не 200, как начислено, а, например, 210 (суммы условные), 10 рублей переплаты не показываем?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
В "PU RSV 1.6" (для СПб и ЛО от 28.12.10) РСВ-1 по Приказу МЗСР от 12.11.09 № 894н.
В первой "сотворённой" РСВ-1 указываю:
строка 140: всё фактически уплаченное 01.01.10-31.12.10
строки 141-144 - аналогично
В строке 150 вылезет "кривизна" нужного знака или "0".
Последний раз редактировалось Bucom; 06.01.2011 в 16:49.
Не пойму,в форме АДВ-6-2 согласно Правилам заполнения этой формы,выложенной на сайте ПФ,следует,что в графе Начислено пишем цифру начисленных за последние 6 мес.,а в графе Уплачено цифру уплаченных в эти 6 мес.Т.е. в уплаченные попадет уплата в июле за июнь?Тогда будет якобы переплата.Т.к. в июле я заплатила за июнь 1330,а за декабрь заплачу в январе 580.
И где в программе АДВ-11?И надо печатать и подшивать СЗВ-6-1?За 1 полугодие не печатали.
Последний раз редактировалось astral; 06.01.2011 в 18:55.
ну нету АДВ-11 там!!!! распечатываете бланк и заполняете руками.если ПФ требует.
Почему-то я Вам верю...
У меня проблемка с ПФР на конец года вышла, что делать, ума не приложу! Я как сознательный бухгалтер по письменному просьбе нашего ПФР, "заплатите взносы за декабрь в декабре, а то наши пенсионеры останутся на новый год без пенсий", заплатила с учетом того, что все работники согласно табеля отработают, но не тут было, 29 декабря-бац больничный лист -у сотрудника заболел ребенок, получается именно по нему я переплатила взносы, как теперь ставить уплату их в СЗВ? Получается, я формирую СЗВ-6, указываю период работы за 2 полугодие с 01.07.2010 по 28.12.2010, а второй строкой в стаже добавляю с 29.12.10 по 31.12.2010 ВРНЕТРУД и программа сформирует СЗВ-6-1? А как же переплата по нему, я обязана поставить все, что уплатила за него?
И еще, получается по каждому уплата идет задолженность за июнь, перечисленная в июле+уплата за все 2 полугодие включая декабрь, коэфф. по любому у всех не будет=1, а у "болеющего" сотр. вообще переплата.
Насколько понимаю, уплата в РСВ-1=уплате АДВ-6-2, так что переплату никуда не выкинешь и придется заполнять АДВ-11?
Может, че-то я не понимэ или понимэ?
Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом
[QUOTE=Лёнка;53096161]программа подготовки сведений для ПФР версия 21.8 (она местная,Волгоградская,
на Алтае рекомендуют Оренбургскую
http://www.pfrf.ru/ot_orenb/. Бесплатная. но есть и платные, налогоплательщик ЮЛ (ЭОН), налогоплательщик 2010 и др.
Мы приморские, у нас из западных программ прижилась, судя по диалогам с бух-ми и ПФР-ом более или менее оренбургская ( но это не реклама-это реальность), она включает КЛАДР по всей России, но и много чего-другого.
Но у меня вопрос остается открытым по сотруднику с б/л на конец года, переплату по нему конкретно я и указываю или разбрасываю на всех по пропорции, по тому письму из ПФР, по которому заплатила авансом за декабрь, срок поставили отчета 20 января как раз с НДС-ом, а новых РСВ на это число, думаю, наверняка,не успеют сделать.
Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом
я бы такразбрасываю на всех по пропорции,
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
АДВ-11 продолжает своё существование только по расчётам за время до 01.01.2010 (для погашения долгов, возвратов).
АДВ-6-2 отражает итоги по индивидуальным сведениям, в которых не может быть переплаты (итоговый коэф. уплаты не более 1), но может быть доплата за предшествующее полугодие (с 2011 г. - 4 периода).
РСВ-1 воспринимаю как документ, отражающий в т.ч. состояние расчётов фирмы с ПФ (как с контрагентом), т.е. в нём может быть переплата и сверх "наполнения ИС на все 100%, но не более". В ином случае, напр., на каждый рубль переплат потребуется акт сверки расчётов-платежей, заявление на возврат или - если соизволят разрешить - зачёт в последующих периодах.
Последний раз редактировалось Bucom; 07.01.2011 в 13:51.
вот мне непонятно, если была уплачено больше, чем начислено, то так и писать по всем работникам-начислено 100, уплачено 110? Или это где-то в другом месте показывать?АДВ-6-2 отражает итоги по индивидуальным сведениям, в которых не может быть переплаты (итоговый коэф. уплаты не более 1), но может быть доплата за предшествующее полугодие (с 2011 г. - 4 периода).
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Конечно, не понимэ.
Вы переплатили взносы не по сотруднику, а по страхователю. По сотруднику, сколько Вы поставите взносов, столько ему на счёт и пойдёт (при условии, если уплатили достаточную сумму). И превышение положенной суммы по сотруднику недопустимо. Так что не надо никуда разбрасывать эту переплату - её достаточно отразить в РСВ-1 и далее зачесть в счёт уплаты за какой-либо будущий период.
И не стоит пудрить себе мозги всякими коэффициентами. Нет такого понятия в документах.
С уважением,
Виктор
А вот, что не понятно,когда ведешь аналитику по сотрудникам по начисленным и уплаченным взносам,например во встроенной программе 1С з/пл версия 7,7, оплату распределяешь по всем сотрудникам, когда все нормально-все по нулям на конец периода,причем у каждого.
В карточку сотрудника по ПФР также падают суммы начисленных и перечисленных, а если переплата, то бухгалтеры кидают ее на определенного сотрудника (ФИО) или безымянного?Если кидаем на определенного ,то и в карточке переплата образуется,вопрос-персон. сведения в 1с версия 7,7 формируются на основе индивид. лицевых счетов или программа сама отсекает переплату на каждого и формирует всем коэфф.=1
Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом
Аналитику по каждому сотруднику вести придётся, ибо по ней только и можно контролировать отсутствие превышений. На определённого сотрудника кидать переплату не надо точно, иначе этот сотрудник попадёт в персучёт (возможна подача сведений только с уплатой - например, погашение задолженности по взносам на уволенного сотрудника). Но как что сделано в продуктах 1С, я не знаю. Можете попробовать сами поэкспериментировать - лишь бы помнить, какие изменения куда вводятся.
С уважением,
Виктор
Коллеги, сорри, что туплю. Можно еще раз для понимания?
Если у меня есть переплата по страховым взносам, то в РСВ она и будет переплатой на конец периода. а в персонифицированных данных по сотрудникам ее разбивать не надо? четко указывать начисленное-уплаченное? А переплата попадет только в СЗВ-какуютотам?
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
запуталась. если ИП на УСН и без сотрудников, платит фиксированные взносы в ПФ, то в РСВ-2 их и ставить как начисленные и естественно уплаченные. так выходит?
не, я как раз не про РСВ, а именно про ИС. Так и будет там сумма больше фигурировать (т.е. больше-то она за 2 полугодие, а по году как раз начислено=уплачено).В РСВ-1.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Виктор,у меня мною расхваленная программа выдаёт пустую АДВ-6-2...это глюк программы (я всё же её обновила) или может от того,что я загружаю в программу данные из предыдущего файла (СЗВ-6-1),корректирую период,потом формирую новый выход...(если я понятно выразилась)
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Подскажите пжл, у нас всего пару человечков и никакой деятельности почти нет (2010 доработываем на ОСНО) отчет в ПФР (квартальную и полугодовую) и в налоговую (2 НДФЛ) обязательно предоставлять файлы на эл.носителе или остаточно только на бумажном сдать и все )))
Спасибо
необязательно.но ПФ наглеет- требует со всех в виде файлов+бумага, а налоговая спокойно принимает на бумаге.
Почему-то я Вам верю...
..спасибо..а то вся уже измучалась....)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)