Подскажите, пожалуйста...У нас сейчас УСН, ввозим товар из Беларуси, потому платим за них НДС в рамках таможенного союза, и т.к. мы не плательщики НДС берем этот НДС в уменьшение единого налога (у нас 15% с "прибыли")-тут всё понятно.
Теперь учредители меня озадачили: планируют регистрировать организацию на ОСНО чтобы ввозить из дальнего зарубежья(т.е. импорт), Вопрос что в этом случае происходит с НДС уплачиваемом таможне при ввозе(или он уплачивается не таможне?)? Мы этот НДС потом берем к вычету (т.е. как при оплате внутренним контрагентам с НДС) или его нужно отдельно возмещать? Контракты будут с нашей предоплатой.