×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 80 из 80
  1. #61
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Источник возникновения курсовых? При переоценке остатка на валютном счете, конечно, не должны.

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2010
    Сообщений
    3
    Добрый день!Может кто-нибудь подсказать, как отразить в 1С корректировку таможенной стоимости) увеличилась сумма НДС)

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    Импорт первый раз. Подскажите, пожалуйста, не могу понять... Составляем контракт на одну поставку из Латвии. На какую сумму должен быть контракт:
    1) стоимость товара без НДС
    2) стоимость товара, включая НДС (который мы сами отплатим на таможне и перечислим поставщику сумму контракта за вычетом НДС)
    или вообще ни так ни так?



  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Dimple, Указывается стоимость товара без НДС. Тот что вы платите таможне - вообще не относится к вашим латвийским партнерам. А перечислите поставщику вы сумму по инвойсу а не по контракту.
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    спасибо.
    а где это написано? я понимаю, что это логично, но шефу нужны доказательства этих слов.

  6. #66
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а где это написано?
    Что? Ставки НДС в Латвии? Учитывая, что цены определяет/формирует/предъявляет налог поставщик.

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Dimple, Я из Латвии одежку детям заказывала - они при предъявлении мне своей цены сразу минусовали НДС.
    И я не поняла что именно ваш шеф недопонимает?
    Он что сам будет составлять контракт? Или ему цену нужно посчитать итоговую?
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2007
    Адрес
    ЮФО
    Сообщений
    392
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, подскажите - а Таджикистан тоже считается "заграницей"? Таможня, пошлины, паспорт сделки?

  9. #69
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тоже. Таджикистан пока еще территориально в состав РФ не входит.

  10. #70
    Клерк Аватар для Anastasia_SH
    Регистрация
    05.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?

  11. #71
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо на дату выпуска.

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    597
    А подскажите пожалуйста-положительная курсовая разница, возникшая от переоценки средств на валютном счету будет являться доходом при расчете налога на прибыль? И положительная курсовая разница, возникшая в результате импорта (оплатили по одному курсу, оприходовали по другому) - это тоже доход?

  13. #73
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    будет являться доходом при расчете налога на прибыль?
    Будет.
    (оплатили по одному курсу, оприходовали по другому)
    Авансом платите или после получения?

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    597
    частично авансом, оставшуюся часть при получении товара.

  15. #75
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Курсовую от переоценки кредиторки в части постоплаты тоже учитываете в базе по налогу на прибыль.

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    597
    понятно, спасибо!

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Anastasia_SH Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?
    "Дата ГТД/ДТ" - это дата регистрации декларации для фиксирования курса, чтобы обозначить платежи.
    А вот дата выпуска - это дата, фактически подтверждающая, что платежи списаны на эту дату и самое главное груз оформлен в нужную процедуру, соответственно ее и принимать для учета.

    p.s. упс, пост старенький, ну на будущее ))

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2011
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    202
    Добрый вечер,нужен совет.
    ИП - УСН доходы,закупили 27.04.2012 растения в Белариссии на сумму 180 000,00,нам выдали все полагающиеся доки/трапсортн.накл.,товар.накл.,сч/ф без НДС/.Подскажите,пж.,следующие наши действия.Я понимаю так,что надо заплатить НДС 18 % ,после этого заполнить и сдать декларацию до 20.05.2012.Правильно?где получить более подробную инфо?буду очень признательна

  19. #79
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Гусыня Посмотреть сообщение
    Правильно?где получить более подробную инфо?
    Правильно. В Протоколе о порядке взимания косвенных налогов при экспорте/импорте товаров в ТС от 11.12.09. И здесь, специально создан раздел ВЭД. Таможенный союз.

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2011
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    202
    Огромное спасибо!Еще не подскажите ,где скачать програмку для заполнения такой декларации???

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •