Должно ли оно быть?Переоценка должна быть только на дату реализации или еще на конец месяца?
Должно ли оно быть?Переоценка должна быть только на дату реализации или еще на конец месяца?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,
Переоценка валютных остатков Дт 57.22 Кт 91,2 - это нормально? Или причина в 1С?
Продажа валюты и зачисление суммы от продажи валюты происходит в один день. Но остаток остается и он из-за переоценки валютных остатков.
У меня не большой опыт, но мне кажется, такой проводки быть не должно, переоценка валютных остатков должна быть Дт52 Кт 91.
Спасибо.
Ольга
Каким образом он остается если 57 дебетуется и кредитуется в рамках одного дня? Это не переоценка, а финрезультат от продажи валюты, разница между курсом ЦБ и внутренним курсом банка. См. пост Ярослава.Но остаток остается и он из-за переоценки валютных остатков.
Финансовый результат от продажи валюты отдельной строчкой и там все ясно.
Мне непонятна вот это проводка: Переоценка валютных остатков Дт 57.22 Кт 91,2-которую автоматически делает 1С.
Пыталась убрать по всем операциям за период вручную, но еще больше запуталась...Решила остаток ручной проводкой перенести на расходы... Но в правильности этого действия сомневаюсь..
Переоценка счета 57.22 возможна, если по счету есть какие-то остатки в аналитике. При заполнении документа "Списание по расчетному счету" на продажу валюты контрагент и договор должны совпадать с документом "Поступление на расчетный счет"(Поступления от продажи валюты).
Иначе по счету возникают остатки, которые как раз и переоцениваются.
И мне помог Спасибо! Дай бог здоровья Вам, я чуть не умерла в поисках истины
Пожалуйста) Сама в свое время много времени потратила, пока не поняла, в чем дело
Спасибо!!!!
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Спасибо. очень помог ответ!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)