×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 333940414243
Показано с 1,261 по 1,267 из 1267
  1. #1261
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от АнонимСПБ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    От казахов пришли оригиналы документов, в т.ч. заявление о о ввозе товаров и уведомление из налоговой о его принятии.
    Проверяю через сервис ЕАЭС. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Красным пишет: Заявление отсутствует.
    Заявление они подавали 07.06, а реализация была в мае. Я могу включить эту реализацию в декларацию НДС за 2 кв.? Или пока в сервисе ЕАЭС не поменяется статус заявления, то не могу?
    Большая просьба ответить! Мой вопрос выше. Спасибо!

  2. #1262
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,852
    Есть документы - подавайте.

  3. #1263
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2010
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    22
    Здравствуйте, подскажите.
    Мы подали на возмещение по экспорту в налоговую, по списку документов которых они с нас запросили есть пункт "Справка о порядке ведения раздельного учета при осуществлении операций на территории РФ и на экспорт". Ни как не могу найти образец такой справки, может кто-нибудь предоставлял , поделитесь пожалуйста.

  4. #1264
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    2,866
    я распечатываю оборотно-сальдовую - 41- субсчет товары отгруженные на экспорт (веду вручную,в 1С 8,3 сложно настроить учет, особенно, если покупается товар для реализации на внутреннем рынке РФ, не знаем заранее, что купят Казахи) 19 счет -8,3 хорошо распределяет НДС
    в письме пишу - в подтверждении ведения раздельного учета предоставляю .....
    ИФНС это устраивало

    но сейчас при продаже не сырьевого товара я не веду раздельный учет - так и написала бы в письме

  5. #1265
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Добрый день, коллеги.
    Очень срочно прошу помочь, кто проходит проверки при возмещении НДС по экспорту.
    1)ООО нет наемных работников, управляющий ИП6%, будет выплачено вознаграждение, ИП сейчас живет в ЕС, видит ли налоговая это? Обязательно ли принимать наемника, зарплата не менее МРОТ показывается и выплачивается?
    2)Аренда склада, обязательно платежки на ее оплату?
    3)В каком виде подается файл в налоговую, какое сейчас программное обеспечение используется, экспорт товара в Казахстан, достаточно ли файлов из 1С бухгалтерия или еще надо сканы товарно-транспортных документов? Что-то подается на бумаге?
    4)Когда подается файл, вместе с декларацией по НДС или можно по требованию позднее?
    5)Если будет возмещение НДС, то подаем копии всех счетов-фактур за квартал на проверку? Если у ООО не будет других сделок, кроме этой?
    6) Если ООО не дадут скан заявления на уплату косвенных налогов и вывоз товара, экспорт не будет подтвержден? Что делать, сразу писать в налоговую?

  6. #1266
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Коллеги, еще кто-то писал в теме, что берет депозит под 18%, можете поделиться этим кусочком в договоре?

  7. #1267
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    161
    Коллеги, добрый день. Прошу подсказки - если наша компания резидент РФ заключает договор с такой же компанией резидентом РФ, но груз поедет в Казахстан, я правильно понимаю, что ставка НДС 18%? И опять же, если мы заключаем договор с российским филиалом казахской компании, груз поедет в Казахстан, то ставка все равно 18%?

+ Ответить в теме
Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 333940414243

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •