НА всю сумму сразу нельзя. Можно только на 3/4, поскольку налог за 9 месяцев, а не за год
НА всю сумму сразу нельзя. Можно только на 3/4, поскольку налог за 9 месяцев, а не за год
Я в народной бухгалтерской энциклопедии прочитала про Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Объясните, пожалуйста, кто платит эти взносы?
Я ИП на УСН и ЕНВД, наемных 2 человека.
Вы в этом году его не платите. Будете платить со следующего года с зарплаты работников
Скажите пожалуйста а "Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду" надо сдавать и когда?
КОму-то надо, кому-то не надо... Тема регулярно обсуждается, пользуйтесь поиском.
Здесь она обсуждаться не будет.
Ок. Просто раньше включали в состав отчетности, а сейчас посмотрела нету. Вот и подумала что-то изменилось?
Здравствуйте! Хотелось бы проконсультироваться:
ООО, УСН 6%, зарегистрировались 23 сентября, правда документы от регистратора получили только в этот понедельник . Пока работником будет числиться только гендир. Собственно вопрос: когда и куда сдавать отчетность и производить выплаты.
За расчетный период деятельность никакая не велась. Расчетный счет еще не успели завести (но в ближайшие дни уже должно быть все готово).
Как я понимаю, прежде всего до 15 октября надо сдать расчетную ведомость в ФСС. Но ведь сначала надо открыть расчетный счет и пополнить его, например, путем займа (ну и, конечно, сообщить в течение пяти дней о нем в налоговую). Так?
Затем до конца месяца надо сдать отчетность в ПФР. Все?
Немного офтопа:
Как должна декларироваться зарплата генерального? Соответственно, должна ли заводиться трудовая книжка, если таковой не было?
И последний момент: обязательно ли через банк проводить зарплатные выплаты?
Извиняюсь за то, что сразу много вопросов - открылись под самый конец квартала... Заранее благодарю за ответы.
в начале темы написано
Как я понимаю, прежде всего до 15 октября надо сдать расчетную ведомость в ФСС.
нет такой обязанностино ведь сначала надо открыть расчетный счет и пополнить его
еще среднесписочную до 20-го октябряЗатем до конца месяца надо сдать отчетность в ПФР. Все?
...
Директор как работник
Директор - единственный участник
ИП на УСН - доходы 6%, работников нет, подскажите, а налог, который необходимо заплатить до 25 октября - это авансовый платеж УСН? Либо какой-то еще? если фиксированные взносы заплачу в конце года, я смогу уменьшать авансовый платеж на эти суммы в след. году. Либо уменьшения возможно сделать только за этот год??
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Я оплатила взносы в пенсионный фонд во 2 квартале (сразу за год), но не учла их когда платила налог за второй квартал. Могу ли я теперь, при уплате за 3-й квартал налога, уменьшить его.
У меня ИП, 6% без работников
можете
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Здравствуйте. Подскажите пож-та, если ИП перечислил страховые взносы на себя за 3 квартал в начале октября, они уменьшат авансовый платеж по УСН (6%) за 9 мес.?
С уважением
уменьшат
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо
С уважением
Скажите,а ООО на УСН (доходы-расходы) должны сдавать поквартально баланс и ф.2?
Нет
Здравствуйте, у меня вопрос. Второй день изучаю ваш сайт, но так как человек далекий от бухгалтерии и налогообложения, почти нечего не понимая, и вместо ответов рождаются только новые вопросы.
Зарегистрировался ИП еще в феврале (УСН 15%, без работников). Предпринимательскую деятельность веду с июля, т. е. как я думал, пришел срок первого авансового отчисления.
Для начала деятельности получил (в феврале) субсидию (60 т. р.) от ЦЗН. Для открытия офиса за первое полугодие потратил порядка 300 т. р.
Сегодня нашел на вашем сайте письмо Министерство финансов Российской Федерации в котором сказано:
«Согласно пункту 1 статьи 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами государственной власти, учитываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат.»
Выходит, у меня был доход в первом квартале.
Как теперь быть?
Спасибо,
Последний раз редактировалось Evgeny208; 07.10.2010 в 13:16.
Evgeny208, тема про отчетность, а у вас вопрос не про отчетность. Зачем его тут задавать?
Налогооблагаемый доход у Вас будет тогда, когда Вы потратите деньги не на то, на что вам их дали.
Но при уплате налогов за 3 квартал мне надо вычислить разницу между доходами и расходами за отчетный период. С доходами от оказания услуг в этот период все ясно.
Меня интересует, могу ли учитывать расходы, полученные за первые два квартала.
А так же нужно учитывать субсидию(выданную и потраченную на приобритение техники), полученную в феврале, и не нарушил ли закон, не уплатив с него налог в первом квартале?
Последний раз редактировалось Evgeny208; 07.10.2010 в 14:41.
подскажите. ип на усн, деятельность не велась, работников нет. я так понимаю авансовые платежи не плачу, в фсс и пф ни чего не сдаю. могу ли я сдать нулевой отчет если имею только расходы?
за 9 месяцев?
возможно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
для меня это нонсенс!! меня все равно так и тянет что-то сдать, вдруг не доглядела, вдруг ошиблась, а так все сдал и спи спокойно)))
Можно в Пфр заплатить, если еще не платили
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Здравствуйте! ООО на УСН. Может вопрос не совсем по этой теме, но вчера получила из ПФ требование об уплате недоимки взносов. Как выяснилось, за 1 квартал по отчету у нас была переплата по взносам. в апреле и мае взносы не платили, потому что хватало суммы переплаты, оставшейся на 31.03. теперь выясняется, что нам начислили пени за 2 квартал за апрель и май, потому что (как мне объяснили по телефону) они ссылаются на ст.26 закона 212 о зачете и та сумма переплаты автоматически не "подцепила" начисленные суммы за 2 квартал. Я перечитала ст 26, но честно говоря, поняла её совсем по другому. может я не так понимаю.? сегодня пойду в пф,сказали подойти с печатью и сразу сделают заявление на зачет, но здесь возникает другой вопрос: мне также прислали решение о зачете и в этом решении указана сумма пени 189 руб как сумма излишне уплаченная, но мы лишнего больше ничего не платили! все уплаченные взносы копейк в копейку с начисленными. запуталась...
ООО на УСН. Вопрос по отчетности ФСС. Нашла ошибку в отчете за 1 квартал. В разделе 2 таблица 5 выплаты в пользу работников поставила сумму меньше, чем надо. остальные расчеты верны. К тому же за 1 квартал фсс проводил камералку. что теперь делать с отчетом? уточненку делать? В принципе эта неверная цифра на расчет никак не влияет.
Добрый день!
Прочитала весь форум, но есть вопросы. Подскажите, пжл.
Я ИП (УСН-6%) пока без работников. Зарегистровалась в августе. Заработала 6000 руб. В ФСС и ПФР не платила ни когда.
1.Теперь мне только нужно с этой суммы уплатить налог 6%?
2. А где взять квитанции?
3. ФСС и ПФР тоже оплатить или пока не обязательно?
Простите за "не умные" вопросы. Спасибо.
интересно, как вам это удалось...?Прочитала весь форум
1. да
2. в сберкассе
3. не надо
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Декларация в налоговую сдается только за год, а сейчас производим оплату за 3 квартал только в банк.
То есть в налоговую не надо нести квитанцию или некую документацию? Спасибо,
не надо
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)