Добрый день! Подскажите по программе ПД СПУ 2010. При создании отчета за 1 кв-л 2011, программа будет раскидывать оплату уволевшимся сотрудникам в предыдущем отчетном периоде (2010г) если этих сотрудников нет в пачке?
Добрый день! Подскажите по программе ПД СПУ 2010. При создании отчета за 1 кв-л 2011, программа будет раскидывать оплату уволевшимся сотрудникам в предыдущем отчетном периоде (2010г) если этих сотрудников нет в пачке?
Друзья, кто уже в курсе, что Пенсионный фонд РФ своим постановлением No 59п от 24.03.2011 дополняет формы документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
Документ утверждает следующие формы:
«Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3)»;
«Актуализация лицевого счета застрахованного лица (АДВ-8-1)»;
«Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (АДВ-6- 4)».
Попробовала сама разобраться, не многое поняла. Например, что формы СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 заполняются за каленарный год страхователем, а АДВ-8-1 - пенсионным фондом.
Правильно ли я поняла? Благодарю за ответы
И еще:
"Кроме того, постановлением утверждается форма «Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6- 2)» в новой редакции". Кто-нибудь видел эту форму, что там изменилось? Это ежеквартальная форма?
Последний раз редактировалось Natalishka; 15.06.2011 в 18:11.
думаю, программки, в которых все заполняют сведения, к началу сдачи дополнят необходимыми формами...
Почему-то я Вам верю...
да у нас обновление за деньги, не хочется лишний раз платить
ну тогда ждите 30 числа - модераторы тему про то, что сдавать вывесят.
Почему-то я Вам верю...
Добрый день форумчане! Пишу пимьсо об отсутствии ФХД (нулевой отчет), т. к. отчетный период теперь квартал, то соответственно я в письме указываю срок 01.04.2011 - 30.06.2011 Г??? или всё таки полугодие?
По ИС-2 квартал. По РСВ-плугодиеили всё таки полугодие?
Вы уверены, что в вашем ПФР хотят от Вас это письмо?
каждый раз требуют, с 2007 г
за 1 кв 2011 у нас уже не требовали, хватило нулевой РСВ-1...Да как напишите так и будет, главное чтобы в указанный период вошел 2 кв
Почему-то я Вам верю...
Что-то у меня переклинило! Если сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет, ей надо ставить АДМИНИСТР?
Может это уже обсуждалось, но я не могу найти. Пора эту тему закрыть и открыть такую же новую, а то искать стало трудно.
А искать Поиском? Обсуждалось во многих темах. Постоянно выступаю за код ДЕТИ, напр. здесь.
Опять сомнения....
У нас в квартале работало 2 человека, со 2 квартала 2011 г. Один сотрудник ушел в отпуск за свой счет. Ему зп не начислялась...
Получается, что в апреле платили налог за март, соответственно возникла переплата. Картина в 2 квартале такая: Начислено: апрель 3120 р., май 3120,00 р., июнь 3120,00 р. Всего начислено с начала расчетного периода 28080 р.
Оплата: апрель 6240,00 р., май 3120,00, июнь 3120 р., Всего уплачено с отчетно периода 24960 р.
Вот как мне заполнить СЗВ 6-2, АДВ 6-3???
Очень жду помощи...звонила в фонд - только запутали...сказали какой то алгоритм...
Сотруднику, который в отпуске за свой счет, поставить только уплату без начислений, в стаже указать "административный"
В ИС за второй квартал уплачено будет больше, чем начислено. Ничего страшного в этом нет.
Точно. Но проверять, чтоб сумма ИС за 1 и 2 кварталы соответствовала данным в РСВ-1 за полугодие.А делать то точно не нарастающим итогом, а именно за 2 квартал данные брать?
Да нет у Вас переплаты, сами же пишете, что задолженность. У Вас просто в течение второго квартала перечислено в ПФ больше, чем начислено взносов, потому что платили еще и за март в апреле. Вот это и будет видно в АДВ и СЗВ.Получается по первому в администр. отпуске будет стоять только оплата. По второму будет начислено и уплачено одна сумма в СЗВ 6-2, в АДВ 6-2- опись сведений будет стоять переплата общая сумма, в АДВ 6-3 тоже ставить переплату?
Последний раз редактировалось Просто Таша; 28.06.2011 в 14:46.
да
За март платили в апреле. по какой строке мне эти уплаты показывать в РСВ? по строке "уплачено с начала расчетного периода" или "1 месяц"
1-ый месяц
Уплату показываем в том месяце, В котором платили, а не в том, за который платили
Прошу прощения, не могу понять, как искать конкретный вопрос в этой теме, возможно, что он уже был. Поиск по форуму мне тоже не помог, к сожалению.
Вопрос заключается в том, что доход сотрудника в первом квартале превысил 463 тыс. Взносы все в первом же квартале уплачены. Мне каким образом стаж его в персучете за 2 квартал отразить без начислений взносов? Или в персучет его вообще не включать? Заранее спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)