×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Новая декларация по НДС

    Деятельности не было. Было одно поступление на р/с, за ранее отгруженный товар. Это где-то отражается в новой декларации? В порядке заполнения декларации по НДС написано, что если разделы декларации пустые, то сдавать единую упрощенную декларацию, но она сдается если не было движений по р/с.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    По ранее отгруженному товару вы НДС должны были раньше и начислить, получение оплаты никак не отражается.
    Единую упрощенную сдавать вы не можете

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Когда товар отгрузили?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    2009 год

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Тогда какие разделы мне распечатывать?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    Титульный и раздел 1

  7. #7
    Аноним
    Гость
    По новой декл. запуталась. Проверьте, пожалуйста, правильность
    010 - сумма без НДС с продаж и сама сумма НДС
    070- сумма полученного аванса С НДС и сама сумма НДС
    110 - сумма НДС с выполнения аванса, переведенного в прошлом году
    130 - НДС с покупок БЕЗ НДС с переведенного аванса

    Верно?Особенно волнуют 110 и 130 строчки

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    110 - сумма НДС с выполнения аванса, переведенного в прошлом году
    Чего-чего?...
    В 110 НДС с авансов поставщикам, который восстанавливается после получения товаров/работ/услуг.
    130 - НДС с покупок БЕЗ НДС с переведенного аванса
    Да НДС покупок, НДС с авансов поставщикам - 150

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2004
    Сообщений
    56
    А кто-нибудь знает код по месту нахождения в новой НДС на титуле? 1С по умолчанию 400 ставит, а в Инструкции по заполнению вообще нет приложения с этими кодами. Вот по имуществу и прибыли 214 к примеру, а здесь?
    Учиться, учиться и еще раз учиться......

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А в разделе 1 какую строку заполнять к уплате 030, 040 или 050. У меня только реализация товаров, авансы от покупателей и вычеты по ним, ну и входной НДС- тоже вычет. Помогите, не могу найти. Заполняю 1-й раз.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    А в разделе 1 какую строку заполнять к уплате 030, 040 или 050.
    040 - если НДС к уплате
    050 - если к возмещению

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Спасибо

  13. #13
    Клерк Аватар для Мария.
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    297
    а кто нибудь слышал что нибудь декларации по ндс новее нового, приказ минфина от 21.04.2010 №36Н 2ой то крвартал ее сдавать ведь будем, да? а то налоговплательщик обновила.....нет ничего нового по этому поводу, может рано еще

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    Новее нет

  15. #15
    Lianka
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Новее нет
    Ну не знаю... Там вроде коды какие-то добавили по 0 ставке, и формулировку где-то у какого-то кода изменили. Собственно нашей организации это не нужно, поскольку мы сдаем 1-3 разделы декларации.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •