×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 163
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Почему при обычной комиссии при реализации туристу программа не видит поступившей путевки или видит другое поступление и в связи с этим реализация не проходит. в чем ошибка?

  2. #122
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от aigulufa Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожста, схему проводок в 1 с 8.2 базовая при Д купли-продажи с ТО и Д поручения с туристом?УСНО, Д-Р. Все перечитала - клянусь. пробую делать по всякому - ничего не выходит.
    Обе схемы есть на ИТС.

  3. #123
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от aigulufa Посмотреть сообщение
    Почему при обычной комиссии при реализации туристу программа не видит поступившей путевки или видит другое поступление и в связи с этим реализация не проходит. в чем ошибка?
    Не корректный вопрос. Наверное не путевки(это БСО для приема денег), а тура.
    Проблема обычно с видом договора поступающего тура.

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Обе схемы есть на ИТС.
    Имеете ввиду схему, которая во вложении? Что то по ней у меня не выходит именно с договорами. при реализации не дает выбрать дог поручения - поэтому суммы в оборотке не закрываются.
    Вложения Вложения

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Не корректный вопрос. Наверное не путевки(это БСО для приема денег), а тура.
    Проблема обычно с видом договора поступающего тура.
    Да - тура. не знаю что не так с договорами. но с мая по декабрь у меня все поступления перемешались - когда смотришь проводки при реализации туристу. собираюсь всё удалять и по новой вбивать всю реализацию - другого выхода уже не вижу. может Вы видите?

  6. #126
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от aigulufa Посмотреть сообщение
    Да - тура. не знаю что не так с договорами. но с мая по декабрь у меня все поступления перемешались - когда смотришь проводки при реализации туристу. собираюсь всё удалять и по новой вбивать всю реализацию - другого выхода уже не вижу. может Вы видите?
    Зачем проводки? Все делается документами...
    В моей версии программы, через документ верхнего уровня, создается последовательная подборка документов (приход, реализация,комиссия).

  7. #127
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от aigulufa Посмотреть сообщение
    Да - тура. не знаю что не так с договорами. но с мая по декабрь у меня все поступления перемешались - когда смотришь проводки при реализации туристу. собираюсь всё удалять и по новой вбивать всю реализацию - другого выхода уже не вижу. может Вы видите?
    это все происходит изза предыдущ сделки по дог купли-продажи с ТО - сразу все поступления сбились. ну кто как проводит то у себя куплю-продажу с ТО?

  8. #128
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Зачем проводки? Все делается документами...
    В моей версии программы, через документ верхнего уровня, создается последовательная подборка документов (приход, реализация,комиссия).
    ну у Вас та же схема проводок что и у меня во вложенном файле? или по другому?

  9. #129
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    я всю реализацию с мая удалила. по май с начала года - все прекрасно - все сделки по агентским договорам с ТО. и вот после 1 сделка с ТО по дог купли-продажи по схеме которая у меня есть и все дальше ничего не идет.

  10. #130
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    моя схема при Д купли-продажи с ТО:
    1) ПКО от туриста - Дт 50.01 Кт 76.05 - 100тыс
    2) РКО в банк - Дт 51 Кт 50.01 - 100тыс
    3) Списание с р/с ТОу - Дт 60.01 Кт 51 - 90тыс
    4) Поступление от ТО - Дт 004.01 - 90тыс
    5) Вручную - Передана ТП туристу - Кт 004.01 - 90тыс
    6) Корректировка долга:
    Дебитор:ТО Кредитор:Турист - Дт 76.05 Кт 60.01 -90тыс
    7) Реализация "Допол выгода" туристу - 10тыс - Дт 76.05 Кт 90.01.1

    Что не так ?
    Последний раз редактировалось aigulufa; 07.03.2012 в 19:42.

  11. #131
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    С диска ИТС:
    Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).

    Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).

    Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).

    Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
    Приход от туриста 62.
    Комиссионная торговля 76.09.

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    С диска ИТС:
    Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).

    Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).

    Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).

    Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
    Приход от туриста 62.
    Комиссионная торговля 76.09.
    это диск за какой период, за какой месяц?подскажите, если Вам не трудно

  13. #133
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    [QUOTE=ABell;53630302]С диска ИТС:
    Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).

    Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).

    Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).

    Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
    Приход от туриста 62.
    Комиссионная торговля 76.09.[/QUOTE

    Спасибо что отвечаете мне, но что то как то не понятно.
    программа у меня официальная. но на ИТС начальство не оплачивает подписку, так что я все пытаюсь через знакомых найти то, куда вы меня направляете. а время идет...

  14. #134
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    С диска ИТС:
    Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).

    Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).

    Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).

    Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
    Приход от туриста 62.
    Комиссионная торговля 76.09.
    не получается у меня, помогите.

  15. #135
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от aigulufa Посмотреть сообщение
    не получается у меня, помогите.
    Дебет 004 "Товары, принятые на комиссию"
    - отражается поступление партии товаров от организации В - 354 000 рублей
    Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 90 "Продажи" субсчет "Выручка"
    - 35400 рублей
    Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
    - 318600 рублей - отражается продажа товаров покупателям;
    Кредит 004 "Товары, принятые на комиссию"
    - списываются реализованные товары - 354000 рублей
    Дебет 90 "Продажи" субсчет "Налог на добавленную стоимость" Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Налог на добавленную стоимость"
    - начисляется задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации услуг по продаже товаров - 5400 рублей
    Дебет 51 "Расчетные счета" Кредит 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
    - оплачены покупателями товары - 354000 рублей
    Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 51 "Расчетные счета"
    - перечисляются денежные средства комитенту - 318600 рублей.
    Пример от первоисточника:
    http://buh.ru/document-655

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2012
    Сообщений
    9
    1с же сама все проводит?
    Я делаю так:
    1)покупка -> поступление товаров и услуг -> Покупка, комиссия -> путевка(услуга) контрагент ТО счет затрат 004.01 расходы принимаются -> Дт 004.01 - 10 000р
    2)Продажа -> реализация товаров и услуг -> Продажа, комиссия -> контрагент турист агентские услуги путевка субконтро ТО -> Дт УСН.02 10000р Дт62.01 Кт76.09 10000
    3)Касса -> ПКО -> Оплата от покупателя -> Контрагент турист -> Дт50.01 Кт62.01 10000 Кт УСН.02 10000
    4)Покупка -> Отчет комитенту (принципалу) о продажах -> Контрагент ТО услуга путевка ???Цена поступления??? ???Цена??? ???Счета учета с комитентом, с контрагентом???
    Что тут писать?
    Касса -> РКО -> Оплата поставщику 9000 без учета 10% вознаграждения.

    в КДиР поступления от туриста прописано как:
    Поступление в кассу: оплата от покупателя "" по договору "". Оплата на сумму 10*000 руб. определена как выручка комитента. В НУ доходах нет.
    Оплата ТО:
    Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО """ по договору "". Сумма 9000р В расходах нет.

    Вроде все правильно по ОСВ но, что сделать чтобы агентское вознаграждение попало в КДиР?

    Помогите. Уже не знаю куда бежать.

    P.S. УСН 15% 1с8.2 Упрощенка

  17. #137
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от margotravel Посмотреть сообщение
    1с же сама все проводит?
    Я делаю так:
    1)покупка -> поступление товаров и услуг -> Покупка, комиссия -> путевка(услуга) контрагент ТО счет затрат 004.01 расходы принимаются -> Дт 004.01 - 10 000р
    2)Продажа -> реализация товаров и услуг -> Продажа, комиссия -> контрагент турист агентские услуги путевка субконтро ТО -> Дт УСН.02 10000р Дт62.01 Кт76.09 10000
    3)Касса -> ПКО -> Оплата от покупателя -> Контрагент турист -> Дт50.01 Кт62.01 10000 Кт УСН.02 10000
    4)Покупка -> Отчет комитенту (принципалу) о продажах -> Контрагент ТО услуга путевка ???Цена поступления??? ???Цена??? ???Счета учета с комитентом, с контрагентом???
    Что тут писать?
    Касса -> РКО -> Оплата поставщику 9000 без учета 10% вознаграждения.

    в КДиР поступления от туриста прописано как:
    Поступление в кассу: оплата от покупателя "" по договору "". Оплата на сумму 10*000 руб. определена как выручка комитента. В НУ доходах нет.
    Оплата ТО:
    Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО """ по договору "". Сумма 9000р В расходах нет.

    Вроде все правильно по ОСВ но, что сделать чтобы агентское вознаграждение попало в КДиР?

    Помогите. Уже не знаю куда бежать.

    P.S. УСН 15% 1с8.2 Упрощенка
    Сделать соответствующую запись.

  18. #138
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Сделать соответствующую запись.
    После регистрации в программе поступления платежа и удержания суммы комиссионного вознаграждения нужно отразить признание дохода для целей налогового учета при УСН, для этого необходимо воспользоваться документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)"

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от В. Око Посмотреть сообщение
    когда оформляете ПКО, поднимите глаза наверх, там есть вкладка КУДиР, жмете, открывается окно...
    Видим ДОХОДЫ
    1 Всего 10 000 руб
    2 в т.ч. принимаемые 10 руб

    И таким образом в книгу попадет тока вознаграждение от туриста

    да, и галки нигде не снимайте

    да, и еще, говорят 8-ка не очень любит, когда в нее вносят что то вручную, поэтому тока в крайних случаях....

    а если турист оплачивает в два этапа,то в каком ПКО отражать вознаграждение?
    и потом как приходовать документы от ТО? какими документами?

  20. #140
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Не регламентировано.

  21. #141
    Клерк. Аватар для Ingman
    Регистрация
    12.05.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    16
    Суммы от покупателей в книгу попадают после проведения операции по банку или кассе. В базовой версии 1С 8.

  22. #142
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2012
    Адрес
    г.Владимир
    Сообщений
    11
    Все сделала как описано в теме у меня формирует вот такую КУиДР меня смущает минус ...так должно быть?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	KУиДР.jpg 
Просмотров:	471 
Размер:	41.5 Кб 
ID:	49690

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Цитата Сообщение от Мать-и-мачеха Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, как у вас в КУДиР вычитается доход? У меня после проведения документа "Продажа, комиссия", в КУДиР доход не отминусовался
    И у меня не получается. объясните, что нужно сделать?

  24. #144
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Напишите, пожалуйста, еще раз пошагово подробную инструкцию для 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 для чайников

  25. #145
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295

  26. #146
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аленка бухгалтер Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, еще раз пошагово подробную инструкцию для 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 для чайников
    Присоединюсь!

    Вообще, так и не поняла некоторые вещи (1С: 8.2):

    -на каком счете вести туристов, на 62.1 или 76.5? В теме оба счета упоминаются, что правильно? Имеет ли значение, какой договор с ТО/туристом при этом (к-пр или агентский/комиссии)?

    -обязательно ли оприходовать турпутевку (через 004)? Как это сделать? Поступление товаров и услуг - а дальше "товары", "услуги", или "агентские услуги"?

    -на каком счете вести ТО, на 76.5 или 76.09?

    Т.к. вести БУ всё равно заставят, хочется начать вести все уже сейчас правильно + предстоит переделать весь 2012г. Помогите советами, тему перечитала честно, осталось много вопросов.

  27. #147
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    1. Поступление средств клиента (работа с ТО) 62.02.
    2. Турпутевка это БСО и не более (приход налички без ККМ).
    3. Если есть ИТС -там описание.
    4. Комиссия через 76.09

  28. #148
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    1. Поступление средств клиента (работа с ТО) 62.02.
    2. Турпутевка это БСО и не более (приход налички без ККМ).
    3. Если есть ИТС -там описание.
    4. Комиссия через 76.09
    Спасибо, что не оставили без внимания!

    Ещё вопрос: если был шуб-тур за 1 евро (т.е.41 руб. стоила путевка, 41 руб и перечислили т/о) в январе, а в феврале на р/сч. перечислили комиссию 600 евро, как это провести о счетам и по датам?
    20янв. - Д50 К62.01 - 41,00 ПКО
    20янв. - Д62.01 К76.09 - 41,00 - отражена ст-ть тура от ТО
    20янв - Д76.09 К51 - 41,00 - списано с р/сч
    и
    20янв. - Д76.09 К62.01.
    Д62.01 К90.01.1 - 24000,00 отчет комитенту (в КДиР попадает 41,00 руб. в доходы)

    08фев. - Д51 К62.01 - 24000,00 - поступило на р/сч АВ от ТО (провожу как "Прочее поступление" сч.62.01 в КДиР снимаю галочку) . В КДиР АВ не попадает вообще((((, только 41,00 руб. Что не так делаю???

  29. #149
    Инструкция по 1С простая:
    1. Установить и настроить 1С БП.
    2. Регулярно вводить первичные документы.
    3. Регулярно формировать отчеты.

    А если серьезно, то читать книжки, пройти курсы, например вот можно удаленно:
    ссылка удалена
    И самое главное - это работать и приобретать свой бесценный опыт.
    Последний раз редактировалось Andyko; 05.12.2012 в 12:34.

  30. #150
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо, что не оставили без внимания!

    Ещё вопрос: если был шуб-тур за 1 евро (т.е.41 руб. стоила путевка, 41 руб и перечислили т/о) в январе, а в феврале на р/сч. перечислили комиссию 600 евро, как это провести о счетам и по датам?
    20янв. - Д50 К62.01 - 41,00 ПКО
    20янв. - Д62.01 К76.09 - 41,00 - отражена ст-ть тура от ТО
    20янв - Д76.09 К51 - 41,00 - списано с р/сч
    и
    20янв. - Д76.09 К62.01.
    Д62.01 К90.01.1 - 24000,00 отчет комитенту (в КДиР попадает 41,00 руб. в доходы)

    08фев. - Д51 К62.01 - 24000,00 - поступило на р/сч АВ от ТО (провожу как "Прочее поступление" сч.62.01 в КДиР снимаю галочку) . В КДиР АВ не попадает вообще((((, только 41,00 руб. Что не так делаю???
    В последнем случае, не "прочее поступление"

+ Ответить в теме
Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •