×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307

    Вопрос 1С 8 НДС с подарков и еды, как???

    Мы покупаем в офис еду для сотрудников (чай, кофе и т.п.)
    В соответствии с Законодательством РФ мы должны с этой суммы заплатить НДС.
    В 1С 7 я просто делала счет фактуру выданную. И проводок программа никаких не формиловала (что мне и надо!), а потом я бухгалтерской справкой отправляла сумму НДС на 68. Итог счет-фактура попадает в книгу продаж, сумма НДС на 68 счет. Все счастливы.
    В 1С 8 ввести счет-фактуру выданную не дает программа без реализации товаров и услуг. Но если ее делать то затрагивается много счетов, которые в принципе не должны затрагиваться…

    Подскажите кто как выходит из ситуации???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    "Отражение начисления НДС" не предлагать?

  3. #3
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307
    Norna что? не поняла Вас...

  4. #4
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Документ. Отражение начисления НДС называется. Предполагается, что использовать его надо как раз в таких случаях, как у Вас.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    98
    zanozkin, а можно поподробнее про это "В соответствии с Законодательством РФ мы должны с этой суммы заплатить НДС"? Киньте ссылочку на нормативный акт.
    P.S. Я правильно понимаю, что вы для своих сотрудников это покупаете?

  6. #6
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Киньте ссылочку на нормативный акт.
    P.S. Я правильно понимаю, что вы для своих сотрудников это покупаете?
    Этот нормативный документ называется "Налоговый кодекс РФ".
    Статья 146, п. 1, пп. 1.Д
    Содержание не цитирую в силу того, что оно общеизвестно.
    Строго говоря, если включить в условия трудового договора с сотрудниками обеспечение питания, можно поспорить с налоговиками на предмет налогообложения НДС этих расходов. Арбитражная практика в пользу налогоплательщиков есть. Только как правило налогоплательщики считают, что овчинка выделки не сто'ит.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    98
    to Norna: Я, видимо, ситуацию не понимаю. "Мы покупаем в офис еду для сотрудников (чай, кофе и т.п.)", т.е. мы уже оплатили поставщику какую-ту сумм, включая НДС? "В соответствии с Законодательством РФ мы должны с этой суммы заплатить НДС" - какой еще НДС и куда мы должны заплатить? По сути мы этот НДС к вычету не принимаем, хотя в некоторых случаях можно.
    Я с НДС недавно работаю, поэтому куча вопросов

  8. #8
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Да, зря не процитировала.
    Статья 146. Объект налогообложения

    1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:

    1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

    В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг);
    Комментировать, уж простите, не буду. Лениво.

  9. #9
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307
    Norna
    Да, спасибо большое! Все получилось!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    1
    при отражении ндс подарков документом"Отражение начисления ндс" данная сумма попадает только в книгу продаж, но не в декларацию? как быть подскажите?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    5
    такая же проблема, этим документом отражал безвозмездную передачу, получил проводки и соответствующую запись в книге продаж, а вот в декларации этой суммы как не было так и нет...
    Помогите, плиз, надоело уже этот документ всяко разно ковырять...

  12. #12
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Будете удивлены: и отчет "Книга продаж" и 3 раздел декларации заполняются по данным одного и того же регистра. Так что если шаловливые ручки пользователя правильно в документе заполнили реквизиты "Событие" и "Вид ценности", а так же не наворотили ничего лишнего, то причин для расхождения просто нет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •