даа раздел 3 где выплаты в пользу работниов, облагаемых ЕНВД-это кто заполняет? я так понимаю, те кто и ТСНО и ЕНВД применяет-так?
даа раздел 3 где выплаты в пользу работниов, облагаемых ЕНВД-это кто заполняет? я так понимаю, те кто и ТСНО и ЕНВД применяет-так?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
даПростите, у меня тоже вопрос, первый раз сдаю на УСН с наемныеми работниками, 15%, я так поняла, что пенсионные заполняем(1 и 2-й разделы), а в медстах ставим только базу и О или прочерк в начислениях?
для ОСНО+ЕНВД, потому что ставки разныеА 3-й раздел для чего тогда?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Спасибо за ответ, только все-таки 0 ставить или прочерки?
по правильному прочерктолько все-таки 0 ставить или прочерки?
но на семинаре в ПФР нам сказали, что их программа воспринимает прочерк за ошибку и рекомендовали ставить ноль
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
А на дискете обязательно сдавать? Дело в том, что я форму из инету скачала
Natalishka, не принимают без дискет. Скачайте программу и сделайте в ней.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Если оплаты страх.взносов во втором квартале не было, строки 510-530 заполняются теми же данными что были в отчете за 1 квартал? Или строка 510 отражает остаток задолженности на начало 2 квартала? Осталось только это и можно сдаваться. Подскажите, плиз
Оксана
Подскажите, пожалуйста. Программа pu_rsw последняя Санкт-Петербург.
УСН, тариф 05, раздел 2.
Ввожу зарплату за последние 3 месяца в строку 201, а в колонку Всего с начала расчетного периода - за полугодие.
Взносы в Раздел 1 строку 110 программа считает по сумме за полугодие.
А в распечатку и в файл - стирает в разделе 2 мою сумму за полугодие и считает сумму за последние три месяца.
На дискету так же выдает. Программа проверки ошибок не определяет.
Так за полугодие надо в разделе 2 в графе Всего или за 2-й квартал только?
Подскажите! ОСНО, в РСВ-1 начислено за 3-й месяц попадают непонятные суммы. Смотрю по начисленным налогам с ФОТ, там суммы другие. Что не так? Куда глянуть, чтобы проверить? У нас 3 работника в штате, из них 1 пособие до 1,5 лет.
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 14.07.2010 в 09:07.
oksana.gromova83, откуда остаток на начало квартала, если расчет нарастающим итогом составляется? А остаток на начало года прошлогодних платежей и движения по ним показываются в 5 разделе.
Подпись отключена за неуплату
Люди, поясните - ну не могу понять! Сегодня не сдала РСВ-1, протокол проверки гласит, что по 140 стр.(уплачено с начала расчётного периода) по накопительной части у меня расхождение с ожидаемым значением. В той же строке по страховой части никаких расхождений нет. Все остальные значения верны. Как такое может быть, ведь плачу я по одним и тем же квитанциям ежемесячно,за исключением двух последних месяцев(человек уволился)? Можно было бы подумать, что я ошиблась и не оплатила накопит.часть, но в том же протоколе написано по накопит. части - уплачено 2/3 последних месяца.
Или в пенсионном проблемы, или я медленно но верно схожу с ума
PolarLights, может быть платежи не синхронизированы. Надо разбираться в банковской группе ПФР.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Larik
Спасибо! Но как же мне заполнять этот РСВ? Сделать его с учётом тех ошибок, которые мне выдали в протоколе, то есть писать их цифры - "ожидаемое значение"? Или упорно совать им свой протокол?
Подскажите , если платежи за октябрь и ноябрь были уплачены в ноябре ,то соответсвенно ставить общую сумму в гр. 142 или разбивать по месяцам?
ставить общую
Почему-то я Вам верю...
Скажите, а куда мне засунуть суммы, превышающие 280 тыс???
Последний раз редактировалось Ryabka; 15.02.2011 в 06:13.
Че пишу.... 415
А не подскажите какой штраф за несвоевремееную сдачу РСВ 1?
ст. 46 212-ФЗ
http://mvf.klerk.ru/spr/spr22_3.htm
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)