Не надо ни о чем налоговую уведомлять
Не надо ни о чем налоговую уведомлять
Будьте добры! Заполняю РСВ-1 (Мы УСН 6%) - Раздел 1 - строка 100 - написано в памятке к заполнению ставить нули (0), А мы же платили взносы в 2009 и у нас за декабрь уплачено в январе - значит ставить задолженность, ту, которую предлагают поставить в 5 разделе из ведомости АДВ11?
Подскажите как все же заполнять раздел 5 в РСВ-1?
Остаток задолженности на конец отчетного периода - строка 530- получается с минусом - так как была задолженность за 2009(из ведомости АДВ-11), потом уплачено за 1 квартал(строка 520), а 530= 510-520.
ООО на УСН 6%. При расчете Единого налога я могу из налоговой базы вычесть взносы ФСС 0,2%?
Нет.
А как же вот это:
«Упрощенный» налог можно уменьшить на страховые взносы на: — обязательное пенсионное страхование; — обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в 2010 году ставка по ним для «упрощенщиков» — 0%); — обязательное медицинское страхование (в 2010 году ставка по ним для «упрощенщиков» — 0%); — взносы на «травматизм»; — больничные пособия. Лимит остался прежним — не более 50% от суммы налога
Подскажите пожалуйста что сдавать ООО, УСН 6%, деятельность с открытия (2008г.) не ведется? Правильно ли я понял что в ФСС нулевую сдать+справку о подтверждении основного вида деятельности и РСВ нулевую в ПФР? Можно по почте отправить?
Подскажите пожалуйста, ООО на УСН (6%), в новой форме-4 ФСС РФ, в Разделе 1, какой код писать в позиции шифр? у меня есть остаток по этому разделу, мне его нужно заполнять.
Над.К.! подскажите пожалуйста мы ООО УСН 15%, при заполнении ф. РСВ-1 , возникли вопросы:
1) Раздел 2- строки 200,202,221, 230, программа проставляет помимо з\пл выплаты по БиР,по уходу за реб. до 1.5 лет.Правильно ли это?
2) В Раздел 5-стр 510- проставлять сумму которая перечисленна переплатой в ИФНС?
Заранее Большое спасибо за ответ!
...Спасибо!...Извините, повторюсь еще раз - есть по этому поводу какие-то нормативные акты?... На что мне ссылаться?..
Знакомый бухгалтер для подстраховки советует оплачивать страх.вносы в ПФР всегда до 31 числа отчетного периода (ПФР по барабану, понимаю, им лишь бы до 31 декабря всё оплачено было), а вот налоговая может, типа, не засчитать страх.взносы для вычета из налога по причине уплаты позже 31 числа, хотя они уплачены до подачи декларации.
УСН 6% заполняют раздел 2(для спец режимов) там шифр 011
Последний раз редактировалось Оль72; 01.04.2010 в 16:48.
ta4ka, ну нормативный акт один - Налоговый кодекс. И там есть глава 26.3. Знакомый бухгалтер тоже пусть почитает, ей явно полезно2. Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени
По РСВ-1 мне вопросы можно не задавать, я все равно не отвечу. И лучше обсуждать её вообще не в этой теме.
я бухгалтер начинающий, помогите пожалуйста
в заявлении на вид деятельности есть строка Код подчиненности
и Бюджетное учреждение. Что там ставить? (мы обычное ООО на 6% усн)
спасибо)
I_riSSka, если Вы небюджетник, то ничего не ставите. А код подчиненности есть в извещении страхователю.
Подскажите пожалуйста что сдавать ООО, УСН 6%, деятельность с открытия (2008г.) не ведется? Правильно ли я понял что в ФСС нулевую сдать+справку о подтверждении основного вида деятельности и РСВ нулевую в ПФР? Можно по почте отправить?
Правильно. Можно по почте
Сегодня сдавал РСВ-1 в Главное управление №6 ПФР по Москве. Предъявляют следующие требования (дополнительно просят следующие док-ты):
1. Копия уведомления о применении упрощенки;
2. Копия свидетельства о присвоении рег. номера в МГФОМС
3. Копии платежек на уплату страховых взносов (за период с 1.01 по 31.03).
Над.К, добавь про это в шапку.
Кроме этого есть некоторые нюансы заполнения формы. 1С-ка заполняет ее не совсем верно: пока что принимают так, но не понятно что будет дальше:
1. Форму требуется подавать полностью (все листы), даже в том случае, если они пустые.
2. Вместо прочерков в таблицах желательно чтобы были нули, хотя и так принимают - сегодня только во второй половине дня поступило официальное распоряжение принимать такие формы
3. Код по ОКПО должен начинаться с лидирующих нулей, пустых клеток в конце быть не должно
4. Кол-во застрахованных, ссп, кол-во страниц и кол-во страниц приложений должны быть с лидирующими нулями
5. Кол-во листов приложений (уведомление, свидетельство, копии платежек) - надо укзаать в графе "с приложением подтверждающих документов на ... листах"
Вообще конечно жуть. Программа как всегда тормозит, бедные дамы сами не знают, какие данные куда вбивать и какие цифры где должны быть написаны в таблицах. Сдача отчета по одной организации - 40 минут (к сотрудницам претензий нет - стараются изо всех сил, но организация как всегда в этой стране на самом печальном уровне).
Готовьтесь морально к бдению в очередях. Что будет в середине месяца и ближе к концу - страшно представить.
Я не будуу добавлять это в шапку. Потому что подобные требования незаконны.
Законны - незаконны, но будет обидно, если после того, как полдня отстоишь в очереди в тесном душном корридоре, тебя попросят прийти исчо раз....
В любом случае, крайними будем мы, а не гос. орган. Не в той стране живем.
vpv, вы извините, но я не буду добавлять незаконные требования каких-то местных чиновников в общероссийский форум А завтра какой-то чиновник запросит справку из ООН, о том, что вы не Бен Ладен, мне тоже это надо будет в список написать?
Последний раз редактировалось Bucom; 01.04.2010 в 20:44.
Впервые заполняю Справку-подтверждение, возникло пару вопросов:
1. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ) - это ОГРН или номер свидетельства, потверждающего внесение записи В ЕГРЮЛ?
Место - просто город?
2. Дата начала хозяйственной деятельности - дата первой операции или дата постановки на учет в ФСС?
3. Графа 3 Доходы по виду экономической деятельности (у нас 1 вид деятельности)
На усн - Доходы по книге или сальдо счета 90.1?
А где искать коэффициент К2 ЕНВД 2010г для города Пскова, розничная торговля??!
Ни на местном налоговом сайте, ни на клерке в разделе документов, его нет.. Везде есть только К1. И что делать, как заполнять декларацию? Ведь её уже надо сдавать!
Кроме того, а что делать с фиксированными платежами на медицину? Их тупо поделить на четыре квартала, как это делалось всегда с пенсионными, или указывать только один раз и только в одном из отчётных периодов??
Понимаю что может быть задам очередной повторяющися вопрос НО видимо я не бухгалтер совсем (что так и есть) и просто не въезжаю в некоторые моменты, а именно:
Есть ООО (УСН 6%) зарегистрирована в январе 2010. Никаких движений (постеплений-расходов-доходов нет т.к. пока и деятельнсоти нет как таковой). Что мне в итоге надо послать в налоговую?
Как я понял при такой ситуации мне достаточно:
а) сдать нулевую форму №4 ФСС
б) сдать заявление и справка о подтверждении вида деятельности в ФСС
Все это я могу отправить по почте в свой ФСС
Платить с расчетника соотвественно тоже ничего не надо.
В налоговую и другие фонды я также ничего уплачивать и подавать не должен?
Правильно ли я все понял.
Еще раз извиняюсь, что может вопросы делетанские, но знакомый бухгалтер слег в больницу и не с кем проконсультироваться и приходится все сейчас делать самому
Искать на сайте в базе документов. Решение по Пскову у нас есть. Вы же просто не искали в базеНи на местном налоговом сайте, ни на клерке в разделе документов, его нет..
Все то же самое, что со взносами в ПФКроме того, а что делать с фиксированными платежами на медицину?
Не надо вам это сдавать, вам нечего пока подтверждать.сдать заявление и справка о подтверждении вида деятельности в ФСС
Еще вам надо сдать в ПФ РСВ-1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)