×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    "входной" НДС у инвестора - куда девать?

    инвестор (он же заказчик-застройщик) финансирует строительство гаражей. НДС по подрядным работам учитывает на счете 19. а как быть с ним после того, как строителтство будет завершено?
    в НК говорится о том, что НДС можно возместить из бюджета, когда на объект начнут начислять амортизацию. но в данном случае гаради будут продаваться, никакая мортизация по ним начисляться не будет.
    как быть?
    что делать с входным НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Kolelef
    Гость
    Это значит, что вы создаете не основное средство, а товары.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •