В старой декларации по прибыли в инструкции сказано:
Указываемые по строкам 290, 300 - 320 суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период представляют собой подлежащие уплате суммы в течение отчетного (налогового) периода:
- для организаций, уплачивающих авансовые платежи по итогам отчетного периода - суммы, причитающиеся к уплате согласно Декларациям за предыдущий отчетный период данного налогового периода;
Вопрос:
Если в 1 кв была прибыль и начислено 1000 руб налога, за полугодие убыток и налог 0 руб, соответственно налог в 1000руб к уменьшению, а за 9 мес.опять прибыль, то начисленный авансовый платеж будет 0 или 1000 ?
Спасибо.