×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 44 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1306
  1. #121
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    а причём здесь 219? сотр же не сам заплатил, а предприятие за него... где ж тут вычет?
    нет его

  2. #122
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а причём здесь 219? сотр же не сам заплатил, а предприятие за него... где ж тут вычет?
    нет его
    Сотрудник оплатил сам, мы ему возместили расходы за учебу на основании предоставленных документов

  3. #123
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    дык... сотр может попробовать получить данный соцвычет в налоговой после подачи 3-НДФЛ...

    Ваша же оплата за него - его чистый доход_13 по коду 2510

  4. #124
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    дык... сотр может попробовать получить данный соцвычет в налоговой после подачи 3-НДФЛ...

    Ваша же оплата за него - его чистый доход_13 по коду 2510
    так вот в ст.219 как раз и указано, что "При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:...
    2)2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи...."
    ПОЧЕМУ мы должны у него удерживать НДФЛ, если он ИМЕЕТ ПРАВО на получение вычета?????????????????

  5. #125
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    у Вас прошла не одна хозоперация, а две...
    сначала сотр заплатил за обучение свои деньги... срабатывает:
    2. Социальные налоговые вычеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
    вторая хозоперация: Вы сотру "подарили" деньги - извольте взять НДФЛ_13

  6. #126
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, мы начисляем сотруднику на 73 счете деньги за аренду его автомобиля и ндфл, но при начислении зп этот доход 1с невидит и автоматически предоставляет больше вычетов, чем можно, как это можно исправить?

  7. #127
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    у Вас прошла не одна хозоперация, а две...
    сначала сотр заплатил за обучение свои деньги... срабатывает:


    вторая хозоперация: Вы сотру "подарили" деньги - извольте взять НДФЛ_13
    А на основании п.21 ст.217 с этих "подаренных" денег НДФЛ не берется.....
    "Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
    ...21) суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус;"

  8. #128
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    уфф... Вы же не платили за обучение напрямую институту...
    Вы заплатили сотру

    одинаково, что сейчас:
    в 2-НДФЛ 2510 42000 ... НДФЛ 5460
    в 3-НДФЛ вычет 42000 ... к возврату 5460
    ---------
    сотр будет в нуле по НДФЛ

    - что если бы не сотр проплатил, а напрямую фирма:
    нет дохода по 217
    ---------
    сотр сразу в нуле по НДФЛ

    Вы же хотите и рыбку съесть (сотру обучение не стоит ни копейки) и на ёлку влезть (от балды за ноль расходов получить ещё и вычет в 42000)

  9. #129
    Клерк Аватар для кошТа
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    547
    как быть.
    у меня сумма исчисленного НДФЛ по одному сотру меньше, чем удержана в 2009 году. но в январе этого года все правильно пересчитано.) при проверке программа выдает как ошибку. надо ли все исправить, чтобы суммы были равны или нет?
    только учусь...

  10. #130
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,383
    Цитата Сообщение от кошТа Посмотреть сообщение
    как быть.
    у меня сумма исчисленного НДФЛ по одному сотру меньше, чем удержана в 2009 году. но в январе этого года все правильно пересчитано.) при проверке программа выдает как ошибку. надо ли все исправить, чтобы суммы были равны или нет?
    А Вы не видели в справке поля вроде "Сумма, излишне удержанная налоговым агентом"?
    С уважением,
    Виктор

  11. #131
    Клерк Аватар для кошТа
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    547
    А Вы не видели в справке поля вроде "Сумма, излишне удержанная налоговым агентом"?
    Да, там сумма указана. Т.е. все верно, в реестре сведений так и оставить?
    только учусь...

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2006
    Адрес
    арпаекн
    Сообщений
    330
    Неделю назад сдала отчет 2-ндфл по электронке, очнулась только сегодня. У меня договора подряда, впрошлом году я правила ручками и ставила код 2400, а в этом году забыла, и отправила как разбила программа 2000 и 2400. Теперь сдавать уточненку. КАк налоговая среагирует? И вообе это сильно важно, какой код?

  13. #133
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от кошТа Посмотреть сообщение
    Да, там сумма указана. Т.е. все верно, в реестре сведений так и оставить?
    Да в реестре будут разные начисленная и удержанная. А в слдующем декларировании (за 2010) отразите удержание за прошлые годы.

  14. #134
    Клерк Аватар для кошТа
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    547
    спасибо!
    только учусь...

  15. #135
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Анжи## Посмотреть сообщение
    И вообще это сильно важно, какой код?
    Не стал бы из-за кода делать уточнёнку. Неоднократно наблюдал такое без последствий, для которых, видимо, нужны особые обстоятельства.

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Неужели никто не сможет подсказать????????????
    Неужели не можете прочитать ответ Вам в #114????????????

  17. #137
    Аноним
    Гость
    подскажите плиз ссылку, где можно проверить НДФЛ?. на бухсофте отключена проверка

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Налогоплательщик 2009-бесплатная программа, скачиваете в налоговой. Но там надо вручную забить все данные по отчету. Нажимаете кнопку ПРОВЕРКА. И все.

  19. #139
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анна95 Посмотреть сообщение
    Налогоплательщик 2009-бесплатная программа, скачиваете в налоговой. Но там надо вручную забить все данные по отчету. Нажимаете кнопку ПРОВЕРКА. И все.
    Ничего не надо набивать. Там есть проверка внешних файлов.

  20. #140
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2009
    Сообщений
    100

    Вопрос мат. помощь в связи со смертью

    Уважаемые клерки подскажите пожалуйста,
    в ноябре работнику была оказана мат. помощь в связи со смертью близкого члена семьи в сумме 10 000 руб., с нее НДФЛ не удерживаеться. Нужно ли мат.помощь отражать по коду 2760 при заполнении 1-НДФЛ?

  21. #141
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    85
    Подскажите пожалуйста, у сотрудника в 2008 году было удержано НДФЛ больше чем исчисленно, заявление на возврат денег сотрудник писать не хочет, задолженность по НДФЛ за налоговым агентом п. 5.9. будет фигурировать только в справке за 2008 год, а в карточке 1-НДФЛ постоянно?
    Смутило то, что налоговый период год, а сумма вылазит в справке 2-НДФЛ за 2009 год прошлогодняя.

  22. #142
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    Цитата Сообщение от БИТ Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки подскажите пожалуйста,
    в ноябре работнику была оказана мат. помощь в связи со смертью близкого члена семьи в сумме 10 000 руб., с нее НДФЛ не удерживаеться. Нужно ли мат.помощь отражать по коду 2760 при заполнении 1-НДФЛ?
    не нужно

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2009
    Сообщений
    100

    Вопрос

    Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении код в 1-НДФЛ ставить 2000, или 2012?

  24. #144
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2009
    Сообщений
    100
    Верный код — 2012.

    Действительно, коды доходов, которые получают работники, нужно указывать при заполнении форм 1-НДФЛи 2-НДФЛ.

    Но при этом в приказе МНС России от 31 октября 2003 г. № БГ-3-04/583, которым утверждена форма 1-НДФЛ, перечень кодов доходов отсутствует. Но поскольку указанная форма используется налоговыми агентами для заполнения справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, то следует использовать справочник, прилагаемый к этой форме. Он утвержден приказом ФНС России от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706@.

    В частности, для отражения отпускных установлен код 2012. По этому коду могут отражаться и компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск. Напомню, что компенсации за неиспользованный отпуск облагаются НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ.

  25. #145
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    85
    Цитата Сообщение от БИТ Посмотреть сообщение
    Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении код в 1-НДФЛ ставить 2000, или 2012?
    4800

  26. #146
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    85
    Цитата Сообщение от БИТ Посмотреть сообщение
    Верный код — 2012.

    Действительно, коды доходов, которые получают работники, нужно указывать при заполнении форм 1-НДФЛи 2-НДФЛ.

    Но при этом в приказе МНС России от 31 октября 2003 г. № БГ-3-04/583, которым утверждена форма 1-НДФЛ, перечень кодов доходов отсутствует. Но поскольку указанная форма используется налоговыми агентами для заполнения справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, то следует использовать справочник, прилагаемый к этой форме. Он утвержден приказом ФНС России от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706@.

    В частности, для отражения отпускных установлен код 2012. По этому коду могут отражаться и компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск. Напомню, что компенсации за неиспользованный отпуск облагаются НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ.




    ПИСЬМО ФНС от 8 августа 2008 г. N 3-5-04/380@

    По мнению ФНС России выплата за неиспользованный отпуск должна быть отражена в Справке о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ с указанием кода 4800 справочника "Коды доходов" Приложения N 2 к форме N 2-НДФЛ.

  27. #147
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2009
    Сообщений
    100
    Нужно ли распечатавать пустую карточку 1-НДФЛ, если работник находился в отпуске до 1,5 лет?

  28. #148
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, я запуталась...
    Вопрос в следующем: в январе за несколько дней работнице начислялась зарплата и предоставлен вычет 400 руб., с середины января по нчало июля она была в декрете, сразу после него ушла в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (до марта 2012г.). В августе она выходит на работу. Какие вычеты ей предоставляются? Только на 400 руб., или с августа применять еще и 1000 руб. на ребенка?
    Заранее спасибо

  29. #149
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,532
    или с августа применять еще и 1000 руб. на ребенка?
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  30. #150
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ничего не надо набивать. Там есть проверка внешних файлов.
    Отчетность-то у человека в бухсофте, а я указала, как проверить в налогоплательщике. Если он пустой, что он будет проверять? Туда надо сначала "забить" данные.

+ Ответить в теме
Страница 5 из 44 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •