в самой карточке 1-ндфл вбейте (если позволяет программа) вычет 400руб в феврале и сохраните. и в отчете 2-ндфл д.б. все правильно. (1С предприятие, 1С усн так можно сделать, в 1С комплексная - нельзя)как исправить ошибку?
в самой карточке 1-ндфл вбейте (если позволяет программа) вычет 400руб в феврале и сохраните. и в отчете 2-ндфл д.б. все правильно. (1С предприятие, 1С усн так можно сделать, в 1С комплексная - нельзя)как исправить ошибку?
в пункте 3 Вы ставите только доходы, а в пункте 4 - стандартные вычеты - код 103 - и общая сумма вычетов за год по 400руб,Если у работника 2 вычета, то в 2-ндфл вычет
код 108 и общая сумма вычетов на ребенка за год.
Здравствуйте, у меня исчислено налога больше чем удержано, я заполняю в налогоплательщике. в графе "исчисленно всего", сумма больше чем в "удержано" (ошиблись когда считали). Мне нужно все пересчитать, чтобы эти суммы совпали, или можно сдать с долгом физ. лица и удержать из следующей з/п? Или как все это сделать? помогите советом!
Подскажите, пожалуйста,
доход от передачи исключительных прав на произведение литературы
сроком на три года
в справке 2-НДФЛ отразить под кодом дохода:
1300 "Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав"
или
1301 "Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав"?
Спасибо.
Подскажите, пож-та, если в компании единственный учредитель, он же генеральный директор, в течение 2009 года начислял себе зпл, платил ЕСН, но не платил ндфл, так как зпл не выдавалась. Что теперь указывать отчетности 2-ндфл? налог исчислен, но не удержан?
А подскажите пожалуйста, если за 2008 год были обнаружены ошибки в начислении, можно пересдать сведения 2-НДФЛ за этот период?
можно, подайте уточненку
в прошлом году я делала 2-ндфл в какойто бесплатной программе которую брала в налоговой (не налогоплательщик), как называлась непомню, а у вас предлагается только налогоплательщик или платные программы (бухсовт в расчет не беру - у меня много работников и за один раз в он-лайне я их не забью, да и все личные данные отправлять на какойто сайт не хочется). я хотела спросить а что, ту мою бесплатную программу в этом году не где скачать?
понятно, просто лень туда тощиться, думала, что она у всех есть и все знают где скачать
У нас в начале года было обособленное подразделение. НДФЛ с тех, кто там числился платили в другую налоговую, потом его закрыли. При подсчете 2ндфл обнаружены ошибки в тех суммах, которые мы платили в другую налоговую, но по общему итогу у нас переплата ндфл. что теперь делать, перечислять туда недостающий ндфл?
Люди добрые! подскажите где в 1С 7.7 Предприятие (7.70.027) редакция 4,5 (7.70.511) прописать ОКАТО??
иначе отчет по 2-ндфл не проходит!
уже нашла!
пишу для тех, кто мучается над этим вопросом!
Справочники - Налоги - Налоги и отчисления - Вибираете НДФЛ и там заполняете ОКАТО.
Подскажите, пожалуйста:
Мы в декабре НДФЛ успели за декабрь заплатить, а зарплату выплатили в январе, т.е. аванс за декабрь был в декабре, а вторая часть зарплаты выдана в январе 2010, как быть? Доход весь в декабре показывать? Или только часть? Если часть - получается переплата по налогу.
Будь она у всех, она давно б уже была в инете. Собственно, оттуда и бралась информация по имеющимся программам для этой ветки. Пока что удалось найти ещё один сайтик, но там только обещание - мол, в ближайшее время сможете скачать бесплатную программу для 2-НДФЛ-2009. Появится вместо обещания программка - добавим. А пока довольствуемся тем, что есть.
С уважением,
Виктор
Вот как мне выдает программа - она всю з/пл показывает в 2009 году, а вот здесь получается бред
5.1.Общая сумма дохода 100000
5.2.Облагаемая сумма дохода 86400
5.3.Сумма налога исчисленная 11 232
5.4.Сумма налога удержанная 8 762
5.5.Сумма возврата налога по перерасчету с доходов прошлых лет -
5.6.Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет -
5.7.Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет -
5.8.Задолженность по налогу за налогоплательщиком 2 470
5.9.Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом -
5.10.Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган -
Мы налог заплатили, а показывает задолженность налогоплательщика
Что делать? Или я совсем тупая и чего-то не понимаю?
Помогите
В феврале один работник был в административном. Приначислении зарплаты в марте и закрытии месяца программа 1С посчитала у него "двойной" вычет - за февраль и март. А сейчас при формировании карточки 1-НДФЛ эта же программа выдает ошибку по начислению налогов - за месяц, когда был административный 1С учитывает вычет только на ребенка, а 400 руб не вычетает. Получается что я недоплатила налоги
Правильно делает, т.к.она всю з/пл показывает в 2009 годув этих справках под "доходом" понимаются начисления
Спасибо Вам, Raspberry! Офф, какой у Вас ник вкусный!!!!
Раз показываются начисления, а налог у нас оплачен, а программа видимо глючит
Значит у меня будет так:
5.1.Общая сумма дохода 100000
5.2.Облагаемая сумма дохода 86400
5.3.Сумма налога исчисленная 11 232
5.4.Сумма налога удержанная 11 232
...
5.8.Задолженность по налогу за налогоплательщиком 0
Да?
у предприятия(предпринимателя) работники работают в разных районах и соответственно НДФЛ платилось по разным ОКАТО. теперь справки 2-НДФЛ не принимаются с формулировкой, что у предприятия(предпринимателя) должны быть открыты обособленные подразделения под каждое ОКАТО. Хотя все районы относятся к одной налоговой. В прошлом году таких проблем не было, справки сдавались с несколькими ОКАТО по одному предприятию. Подскажите кто не прав в этой ситуации?
ДаРаз показываются начисления, а налог у нас оплачен, а программа видимо глючит
Значит у меня будет так:
5.1.Общая сумма дохода 100000
5.2.Облагаемая сумма дохода 86400
5.3.Сумма налога исчисленная 11 232
5.4.Сумма налога удержанная 11 232
...
5.8.Задолженность по налогу за налогоплательщиком 0
Да?Офф, какой у Вас ник вкусный!!!!
Подскажите, пожалуйста, если сотрудник в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, то на него 2НДФЛ не надо делать или заполнить с нулями?
lubezniy, спасибо!
Подскажите сделала 2-НДФЛ в Налогоплательщике 2009 и сдала в налоговую, но у нас есть еще одна организация, по которой тоже нужно сдать 2-НДФЛ. Можно как-то внести еще одну организацию в Налогоплательщик или нужно удалять всех сотрудников и в сведениях об организации заносить данные по второй организации?
А что произошло с Налогоплательщиком ЮЛ?
Раньше эта была бесплатная программа.
А сейчас требует код, чтобы получить код нужно заплатить 5000, а потом ежегодно 2500.
Справки я там оформила, но без этого кода ничего сделать не могу: ни распечатать, ни скинуть на диск....
Мы отчитываемся по интернету, (естественно платим туда), но так как нам объясняют, что для НДФЛ требуется очень многого, то у них ее нет (форм и заполнения), и мы раньше делали в налогоплательщике и отправляли им, прикрепляя файл.
Что теперь делать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)