Ekaterina.yar,
конфигурация
релиз
Ekaterina.yar,
конфигурация
релиз
релиз 293. если быть точнее то в протоколе вот так
Документ 3 (справка № 3) Аверьянова,Ольга,Николаевна
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=1]/КодДоход/
Значение: ''
Ошибка: Недопустимое значение элемента
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=1]/КодДоход/
Значение: ''
Ошибка: Код отсутствует в справочнике
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=1]/КодВычет/
Значение: '0'
Ошибка: Недопустимое значение элемента
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=1]/СумВычет/
Значение: '0,00'
Ошибка: Недопустимое значение элемента
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=1]/КодВычет/
Значение: '0'
Ошибка: Код отсутствует в справочнике
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=1]/КодДоход/
Значение: ''
Ошибка: Код дохода д.б. указан вместе с суммой дохода
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=2]/КодДоход/
Значение: ''
Ошибка: Код отсутствует в справочнике
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=2]/СумВычет/
Значение: '0,00'
Ошибка: Недопустимое значение элемента
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=2]/КодВычет/
Значение: '0'
Ошибка: Код отсутствует в справочнике
Элемент: СвДохСтав/ДохВыч[position()=2]/КодДоход/
Значение: ''
и так до месяца когда был получен доход
это понятно... я ж дал ссылку на решение проблемы... открывайте конфигуратор... там две минуты работы
внизу вторая справа кнопочка "Переход к строке" - щёлк - 1899 - <OK>
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
снеговик (8.х) чисто регистровая программа... поэтому можете там хоть обпроводиться ручными изменениями - информация в регистрах не изменится и в следующем месяце программа своё возьмёт обратно
в конфигураторе вошли в отчёт ПодготовкаСведенийДляИМНС двумя щелчками по этому идентификатору (только не по маленькому крестику, а по самому ПодготовкаСведенийДляИМНС)?
подскажите пож-та за 2009 год код вычета КНО при увольнении остался прежним 4800? или поменялся?
помогите разобраться с кладром, при импорте выдает странный язык со знаками и буквами, а по русски ничего!
Озадачилась вот каким вопросом. Закупаем иногда у частного лица товар. Вот например он изготовил наклейки, мы их потом в производство списываем.
Нужно ли подвать на него сведения по НДФЛ? Он не предприниматель.
Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..
Подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуэйшн.
При наборе 2-НДФЛ в НП-2009 (13.33) у одного из арендодателей зем.участка, получающих оплату за паи, исчисленный налог оказался меньше в 2 раза (ошибка). Причем контроль пропустил. Сейчас, мне в 2010 году нужно поставить двойной налог на тот же доход?
С уважением!
Первый раз делаю отчет 2-НДФЛ. Поэтому помогите, пожалуйста.
Делаю его в Налогоплательщике. Ввела кадровые данные по сотрудникам.
Что делать дальше?
Попыталась формировать ведомости в нем, но в программе в январе к окладу приплюсовываются отпускные выплаты (которые осуществлены в мае,июле).
Запуталась.
Подскажите пожалуйста, нашла ошибки по начислению НДФЛ за 2008год, в результате недоудержали и недоплатили. Нужно сдать уточненные справки? Разницу между исчиленной и удержанной поставить в п.5.8 задолженность по налогу за налогоплательщиком, правильно? А когда буду заполнять 2-НДФЛ за 2010г. сумма удержанная будет больше на эту разницу?
Пример за 2008г.
5.3 2000
5.4 1800
5.8. 200
Пример за 2010г.
5.3. 3000
5.4. 3200 (3000 за 2010г.+200 за 2008г.)
остальные пункты 0 ???
Последний раз редактировалось svetlana999; 26.02.2010 в 19:57.
Да, уточненные справки 2008 (с теми же порядковыми номерами справок но с новой - текущей - датой исполнения). По пунктам за 2008 - верно. Но далее в 2009 задолженность следовало удержать путём
5.3 3000
5.4 3000
5.7 200
Т.е. в 5.4 "старые грехи" не попадают ни в 2009, ни далее. При непогашенной задолженности в 2009 (по п. 5.8 из-за 2008) появится "воззвание" из налоговой к налогоплательщику - должнику до отчётности за 2010. Да и сохранившуюся задолженность в 2009 в таком варианте надобно показывать...
Последний раз редактировалось Bucom; 27.02.2010 в 02:50.
Нашел Ваш вопрос (и ответ себе про программу НП 13.33) в другом разделе. Очевидно, что имеют место неверные действия, но без развёрнутого их описания ошибочное угадает только экстрасенс. ...Распаковка КЛАДР ...(...полученный состав файлов)... Импорт... адресация ...выбор регионов... Да и в установке 13.33 нужно быть уверенным... А готовенького НП с КЛАДР не предусмотрено из-за большого объёма (на абсолютно все регионы мало кто зарится, обычно выбирают нужный себе состав).
Последний раз редактировалось Bucom; 27.02.2010 в 03:30.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в сент.09 наша орг-ция оплатила проживание иностранных товарищей в гостинице и подала в течение месяца письмо о невозможности удержания с них НДФЛ с доходов в нат.форме с приложением справок 2НДФЛ на этих товарищей. А сейчас при формировании отчета по своим сотрудникам в Налогоплательщике09, надо ли вносить туда данные по доходам в нат.форме иностр.товарищей? Или это уже будет дублирование? Звоню в налоговую, никто ничё не знает, просят позвонить через неделю, когда выйдет с больняка компетентный инспектор, а уже хочется сдать отчет. Может кто сталкивался с этим, подскажите!
надо... ведь есть НДФЛ_исчисленный, нет только НДФЛ_удержанный... и остаётся долг за НП
Да это так. Получается сумма в справках по строкам 5.8Задолженность по налогу за НП и 5.10Сумма налога, переданная на взыскание в НО. Но вопрос в том, что я уже в октябре сдала эти справки на бумажках, а надо ли их дублировать в годовом отчете?
Поскажите пожалуйста, бухгалтер должен отчитаться за год за своих работников и за ф\л не работающее на предприятии, которому ежемесячно оплачивалась плата за аренду офиса, и исчислялся и оплачивался НДФЛ. Будет 2 отдельных отчета 2-НДФЛ?
А кто склоняется?
В прошлом году от одной организации в 1 налоговую принимали только 1 файл (особенности программы).
Несколько справок на одного человека - не принимает налоговая - выдает ошибку. Только что с ними разговаривала, сказали - 1 человек - 1 справка (т.е. все доходы пихать в одно ОКАТО). Типа особенности программы, и они ничего сделать не могут. А по "Рекомендациям по заполнению..." конечно надо на каждое ОКАТО по справке.
Подскажите пожалуйста, такая проблема при работе в Нал-ке:
при формировании 1НДФЛ общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов в версии во вкладках и в версии для печати указывается правильно, а при формировании 2НДФЛ поля для ввода Кода и суммы вычета неактивны, активно только одно окно, где указывается права на стандартные и имущественные вычеты, и при выводе на печать ,конечно, Общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов 0.00
В чем причина не могу разобраться, может быть у кого-то была такая же проблема? Как сделать активными эти окошки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)