×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо 18% по 5-1-148-НК.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2010
    Сообщений
    31
    19 налоговая иначе думает,говорят-либо по 0% ставке либо без НДС,но не могут пояснить,на что при этом ссылаются.запутали меня окончательно(((

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    либо по 0%
    А вы попросите 19 налоговую указать вам п.п. в 1-164-НК, где упомянуты услуги по комплексному сопровождению программы. Без НДС...если только данный предмет договора подходит под формулировки, упомянутые в третьем абзаце 4-1-148-НК...информационные/консультационные услуги..

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2010
    Сообщений
    31
    да в том-то вся беда,то не могут указать(((( уже который день с ними борюсь(((( обещали все точно выяснить и сказать к концу дня.но.... меня терзают смутные сомнения

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2010
    Сообщений
    31
    А подскажите-вы не читали новое соглашение и протокол по взиманию косвенных налогов в таможенном союзе?

  6. #36
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    да в том-то вся беда,то не могут указать
    И не укажут. Ни один из десяти п.п. вам не подходит .

    новое соглашение и протокол по взиманию косвенных налогов в таможенном союзе?
    А он есть?

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2010
    Сообщений
    31
    вступил в силу с 01.07.10 протокол от 11 декабря 2009 года о порядке взимания косвенных налогов... и соглашение от 25 января 2008 года о принципах взимания...

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2010
    Сообщений
    31
    мне тоже там не ясны некоторые пункты. в частности вопрос такой-мы покупаем у белорусов товар и продаем его казахам.два разных договора.можно ли сюда применить пункт 1.2 статьи 2 протокола от 11.12.09.Если я правильно его трактую-то получается так-косвенные налоги при этой операции уплачивают казахи?или нет?не понятно....

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    аа, этот..читала.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2010
    Сообщений
    31
    и как вам?))

  11. #41
    Такой вопрос... про 20%...
    Проводиться ероприятие в Республике Казахстан. У нас в договоре с Казахами прописано, что они удерживают с нас 20%.
    Должны ли мы в договоре с организацией, у которой заказываем часть услуг прописывать эти 20%??? Ведь фактически все услуги оказываются на территории Казахстана?
    И на скоько я поняла, я неимею права уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли на эти 20%???
    Последний раз редактировалось И целого года мало; 03.02.2011 в 11:35.
    В постоянном заБое

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •