Вчера на семинаре по годовой отчетность лектор сказала, что формы 0503128 и 0503138 с составе годового отчета за 2009 год не представляются, первый раз будут составлятся за 1 полугодие 2010 года, в связи с чем и разбирать их не стала. Сегодня перетрусила интернет вот только подтверждения ее словам не нашла. Вот теперь терзают сомнения все таки будет эти формы в годом или нет?
Не надо "трусить" интернет.Сообщение от Аноним
Читайте в самом конце приказа 115н:
Пункты 64.8 и 75.5 прочитайте самостоятельно.Сообщение от 115н
64.8. Финансовый орган составляет сводный Отчет (ф. 0503128) на основании сводных Отчетов (ф. 0503128), составленных и представленных соответственно главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета) путем суммирования ....
75.5. Финансовый орган составляет сводный Отчет (ф. 0503138) на основании сводных Отчетов (ф. 0503138), составленных и представленных главными распорядителями бюджетных средств путем суммирования ...
т.е. в годовой свод до ГРБСов
ПБС получает удовольствие от составления отчета,
ГРБС от его свода,
Минфин получает удовольствие наблюдая за мучениями всей страны
как то подзатянулось... должны были выпустить уже...
Не знаю, может обсуждалось, я не нашел.
Читаю описание Ф 168:
Я в большом недоумении , у меня в балансе счет 10604 на конец года закрывается, все списываю на доходы. И чего же я должен тут показать на начало года? Весь дебетовый оборот за период «от царя гороха» в корреспонденции со счетом 105ХХ?«по строке 230 – стоимость произведенных вложений в материальные запасы, в том числе в готовую продукцию, на начало и конец отчетного периода (графы 4, 7 соответственно) и данные об увеличении и уменьшении вложений в материальные запасы, в том числе при их изготовлении, отраженные по счету 010604000 «Изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)». Суммы затрат, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, при формировании показателей по строке 230 не включаются».
Последний раз редактировалось Над.К; 23.12.2009 в 01:20. Причина: Нельзя использовать красный цвет
У меня тоже вопрос по 168ф. согласно приказа №115н п.1.77 остаток по амортизации если остаток по к-ту, ставим со знаком "+", если по д-ту, со знаком "-". У меня остаток к-товый я ставлю со знаком "+", а в графе 6 (выбытие, уменьшение) с каким знаком я должна поставить оборот, если у меня получился оборот тоже по к-ту? Т.К. для счета амортизации к-т- это увеличение.
Во-первых, на счете 10604 может быть незавершенка и на начало года, и на конец. Раз у вас ее нет, значит на начало и на конец будет ноль. А вот обороты (5,6 графа 168 формы) у вас будут, только надо выбрать из ВСЕХ оборотов за год те, которые связаны с изготовлением чего-то, имеющего материальную сущность (т.е. затраты на услуги и работы не брать). Короче брать те затраты с 106.04, которые потом пошли на 105 счет. А которые пошли на 401 01- те не брать.
Соответственно, 168 форма по колонкам 5 и 6 должна идти со 121 формой по всем строчкам, кроме 230
Спасибо большое, я поняла. гр.7 (счета амортизация)=гр.4+гр.6 Просто на самом деле нет нормальной рекомендации по заполнению новой 168ф.
Приказ Минфина России от 09 ноября 2009 года № 115н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года № 128н" (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., номер 15791)
Письмо Федерального казначейства от 31 декабря 2009 г. № 42-7.4-05/24-788 "Об особенностях составления и представления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2009 год".
28.12.2009
Письмо Федерального казначейства от 28.12.2009 № 42-7.4-05/2.1-759 "Об особенностях составления и представления годовой отчетности финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственными внебюджетными фондами за 2009 год"
Скачать можно на сайте Федерального Казначейства (росказна.ру)
Искомая комбинация слов нигде не встречается. Разместить объявление по запросу «№ 42-7.4-05/24-788 ...»
«№ 42-7.4-05/24-788 от 31.12.2009» · Запросов за месяц: 42 — 1, 7.4 — 11 327, 05 — 0.
в других поисковых системах: Google · Bing · Yahoo! · Rambler · Яндекс.Каталог
вот уж не думала, что такие сложные поиски..
http://www.roskazna.ru/p/mk/otch.html
Доброй ночи, уважаемые форумчане ;0)
Помогите, пожалуйста, разобраться с правилами заполнения ф.168: на декабрьском семинаре 1С Сивец сказала (в части ОС и МЗ),что гр.5 заполняется по суммам оборотов КОСГУ 310 (340), а гр.6 соотв. по КОСГУ 410 (440), причем, исключая внутреннее перемещение НФА. В Пр.115н конкретно об исключении оборотов по внутреннему перемещению ничего не сказано. К тому же в комплекте отчетности 1С за 4 кв. 09г. при заполнении ф.168 в гр.5 и гр.6 они плюсуются соотв. в поступление и выбытие!
Ранее думалось, что данные этой формы будут как-то сопоставляться с данными ф. 121...
У кого какие мысли по этому вопросу? Заранее спасибо
Да уж... Сильно. С какого это испугу надо ориентироваться на 1С?
Учет надо учить по нормативным документам, а не по программе.
Мысли, почему так делает 1С, в форуме изложены еще в 2006 году. Если интересно, поиск рулит.
Почему они упорно так делают до сих пор - адресуйте этот вопрос им. Тут же обсуждается обсуждается учет, а не программа.
Подвергать сомнению слова Сивец данном случае нет оснований. Ибо он соответствуют не только тому, что написано в Инструкции, но и экономическому смыслу.
ориентируются на умозаключения 1С, к сожалению, как правило, клиенты - вот и вопросы посыпались "а где написано, что это неправильно?" и т.д., а здравый смысл и экономическая обоснованность для многих не аргумент. Читать то инструкции у них времени и желания нет, а тут так все хорошо само заполняется...
168-ю уже не первый день клиентам руками собираю, благо, есть станд.отчеты по бух. счетам
1С вообще чудит не по-детски, мало того, что не сделали хотя бы автозаполнение кассового исполнения и лимитов в 0503128, мало того, что начудили с внутренними оборотами в 0503168 (из-за чего потом не пойдут формулы сверки с 0503121 в части оборотов по нефинансовым активам), так еще и в 0503121 "потеряли" новые счета по 148н......
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)