65*31+45*29.Я не понимаю по какому курсу пересчитывать выручку?
Правда 100 в итоге не получается.
65*31+45*29.Я не понимаю по какому курсу пересчитывать выручку?
Правда 100 в итоге не получается.
Ну если я ссылаюсь на статью 21 главы...Эта выручка- т.е. налоговая база только для НДС ?
Ой. неправильно посчитала по запарке
Сижу смотрю на пачку ксерокопий, только по ст.165 и думаю, если я буду писать от руки копия верна с расшифровкой должности и подписи, то сойду с ума, если просто прошью и заверю печатью, пронумерую, то сойдет с ума налоговая, т.к. документы проверять тяжело.
Кто как делает ?
Сшивала пачками (но небольшими), сверху штамп Копия верна и подпись. А нумеровать все равно надо, и не только налоговой.
Спасибо за все ответы.
Заявление от Беларусь по уплате налогов 09.10.2009. Можем ли мы включить в 3 квартал для подтверждения 0 ставки?
Дата оформления заявления или получения вами оного?09.10.2009.
Завление мне принес вчера директор и настаивал, чтобы я его включила в базу 3 кв.,но на заявление с левой стороны внизу стоит дата 05.10.09, а справа 09.10.09.
Спасибо, но как мне ему доказать? Говорит был в налоговой, сказали все что до 20 числа собрали в 3 кв.
Я-то в 3 кв. не включила, мотивируя тем, что дата 4 кв.
Последний раз редактировалось Настя-13; 20.10.2009 в 20:35.
Налоговая база определяется на 30.09. А 30.09. у вас документов еще не было.Какие у вас замечательные налоговики.был в налоговой, сказали все что до 20 числа собрали в 3 кв.
Еще раз спасибо.
Подскажите, пожалуйста! Отгрузка была в 1 квартале в Украину, до конца года полной оплаты не поступило. Данную операцию проводить как не подтвержденную?
Если 270 календарных дней прошло, то проводить как неподтвержденную
Скажите,пожалуйста,если наша компания оказывает экспедиторские услуги (мы посредники между заказчиком и покупателем), вычетов, связанных с экспортом нет, то я,собрав необходимый пакет в течение 180 дней,заполняю только столбец "Налоговая база" (по коду строки 1010405) и "Итого" (по налоговой базе) в разделе 5 Декларации?
В разделе 5 - да, показываете только налоговую базу.
А больше в декларации нигде данные,связанные с экспортом, не фигурируют? В разделах 1 и 3 я отражала только информацию,связанную с российскими контрагентами.
В 6-8 фигурируют. Если есть данные для этих разделов.
З.Ы. А мы спич ведем о старой декларации?
А есть новая? В налоговой программке только эта (вчера в налоговой записывала). Еще скажите,пожалуйста: у меня есть ж/д перевозка на экспорт. РЖД дала документы по этой перевозке и за услуги погрузки она берет 18% НДС. Этот НДС я должна отразить по столбцу 4 раздела 5 ?
Есть, приказ 104н, народ активно обсуждает в разделе Документация и отчетность.А есть новая?
А перевозка по 0%? Странно, что погрузка по 18%....отражайте в 5.по этой перевозке и за услуги погрузки она берет 18% НДС.
Как объяснила мне менеджер по ж/д перевозкам - это суммы за погрузку этих душанбинских вагонов здесь,в Саратове. РЖД дает акт вып.работ,счет-фактуру и,главное, приложение к акту,в котором до копеек прописывает по каким направлениям и за что берет деньги. А суммы этих вычетов мне из строки 20 Раздела 3 надо исключить и прописать их только в 5 разделе?
Если этот НДС относится к экспорту, то в раздел 5 его.
Тоня,, скажите пожалуйста,а что делать с остальной оплатой, когда поступит на расчетный счет?Но только в неоплаченной части.
На 270 день начисляете НДС, когда поступит - заявляете 0% по оплаченной части и начисленный налог к вычету.
Большое спасибо. А какие документы надо будет предоставить в ИФНС, только выписку или опять полный пакет
Тоня подскажите пожалуйста.Но только в неоплаченной части.
У меня не подтверждены 4 отгрузки ( нет оплаты). Срок 270 дней истекает в мае 2010 года. По одной отгрузке прошла частичная оплата в марте 2010 года, больше нам ничего и никогда не оплатят.
Мне НДС начислить только в неоплаченной части?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)