Все поняла, что изменилось http://mvf.klerk.ru/blank/forma1.htm
Все поняла, что изменилось http://mvf.klerk.ru/blank/forma1.htm
ничего не изменилось в форме;
поменялся электронный формат;
причем на первой странице темы красными буквами выделено нужное
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Если модераторам покажется, что вопрос не по теме, то заранее прошу прощения и готов, к тому, чтобы вопрос был стерт.
Наша организация открыла обособленное подразделение в другом районе города. Поставила ОП на учет в другой ИФНС. У ОП нет ни р/счета, ни баланса, ни основных средств.
Возникло два вопроса:
1) Если у ОП нет ОС, то получается, что удельный вес имущества равен нулю. То-есть мне нужно удельный вес среднесписочной численности работников (я взял её за первый показатель) поделить на два? Или не делить, а просто взять удельный вес? Если буквально толковать формулу, то нужно поделить. Но мне кажется это будет занижением налогооблагаемой базы в два раза. Кто прав?
2) Звонил в налоговую, узнать как считать. Там мне сказали, ничего считать не нужно. Сдавайте как сдавали, как-будто ОП нет. Объяснили тем, что у ОП нет ни баланса, ни счета. И вообще ОП на учет ставить было не нужно. Но, они до конца не уверены. По-моему полная глупость. Сдавать декларацию нужно с учетом ОП. И в обе налоговые.Кто опять же прав?
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
Здравствуйте.
У меня похожий вопрос к предыдущему, только мне вообще не понятно, что сдавать. Наша организация на ОСНО, зарегестрирована в Москве, открыта во 2-м кв.2009. За 2-й кв.отчитались по полному списку (НДС, прибылЬ, имущество, ф.1 и 2).
В третьем квартале началась собственно планируемая деятельность - аптечный пункт начал работать, это ЕВНД. Мы зарегестировали обособленное как плательщика ЕВНД (без р/сч, имущества, баланса) в Щелковской налоговой.
Нам теперь, раз наше обособленное стоит на учете как ЕВНД, а ООО собственно и регистрировалось для организации торговли этого аптечного пункта, и других видов деятельности нет - нужно в Московскую налоговую сдавать НДС, прибыль, имущество или сдаваться по списку, приведенному для организаций на ЕВНД?...
И еще вопрос - декларацию по ЕВНД мы сдаем в местную налоговую, где работает аптечный пункт, а все остальное - в Московскую, где стоит на учете фирма, правильно?
Лучше сдать.нужно в Московскую налоговую сдавать НДС, прибыль, имущество или сдаваться по списку,
Только не очень понятно, а зачем регистрировались в Москве? Есть офис там?
Только не очень понятно, а зачем регистрировались в Москве? Есть офис там?
У фирмы юридический адрес в Москве (по месту прописки ген.директора), а фактическое осуществление деятельности - в Подмосковье.
А если я не успеваю до 20-го все это сдать, могу я письмо написать к ф.№1, №2 - что мы с этого квартала являемся плательщиками ЕВНД, других видов деятельности не ведем. Или оштрафуют за несдачу все-равно? Или можно также нулевки сдать, как сдавали во 2-м квартале?...
Последний раз редактировалось Sheda; 16.10.2009 в 13:15.
До 20 числа сдается 3 формы, что именно Вы не успеете? Заполнить в 2-х формах титульные листы? А расчет по ОПС все равно сдавать в МосквуА если я не успеваю до 20-го все это сдать,
Могут попытаться закрыть счет. Московские налоговые плохо знают ЕНВД.Или оштрафуют за несдачу все-равно?
Заполнить в 2-х формах титульные листы?
Это успею, но дело в том, что и имущество есть, и товар покупался - значит, НДС тоже не пустая.
К 30-му я сделаю баланс, и получится, что в декларации по имуществу, например, в данных для расчета среднегодовой стоимости имущества - ноль, а в балансе данные по ОС будут .
Или никто не будет сличать эти данные потом с балансом?
Или, если мы эти налоги не платим, то и данные для их расчета в декларациях не обязательно заполнять?
А рассчитать амортизацию и весь приход по всему товару провести проводками для заполнения деклараций, как положено, я не успеваю, мы фирма маленькая, я еще и торгую в том же киоске параллельно, и чтец и жнец
Ув.клерки,подскажите,плиз,заполняю декларацию по НДС,все значения нужно же округлять,а то у меня 1с сама заполняет,но не округляет,отсюда где-то 1 рубль по уплате НДС не хватает....
заранее всем спасибо))))
Что, с копейками пишет?,а то у меня 1с сама заполняет,но не округляет,
Ну так может правильно делает? Что, даже 90 копеек отбрасывает до 1 руб не округляет?
Ув.клерки! не могу все пощитать не успиваю и 1с не работет можно здать нулеаку по НДС а потом как раберусь подать уточненку, чем это грозит?
А подскажите что это за отчет такой Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и все ли его должны сдавать?
Вопрос к НАД.К. Организация не снимает офис, работаем дома, занимаемся продажей автозапчастей. Вопрос: 5. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204, в ред.Приказа от 27.03.2008 № 182) - срок сдачи 20 октября нас касается, нет? Все остальные, то что касается отчетов до 20-числа, сдала, остались Прибыль, баланс, ф-2
Ну, с учетом того, что домой явно не придут, можно не сдавать
Обсуждалось много раз, воспользуйтесь поискомА подскажите что это за отчет такой Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и все ли его должны сдавать?
Ой, простите "чайника"....
Делаю нулевку по налогу на прибыль, организация только-только создалась.
На титульном листе в графе - по месту нахождения (учета) код -
нужно 214 ставить???
да
213 – по месту учета крупнейшего налогоплательщика;
214 – по месту нахождения российской организации;
221 – по месту нахождения обособленного подразделения...
245 – по месту постановки на учет в налоговом органе иностранной организации;
281 – по месту нахождения объекта недвижимого имущества...
Сегодня была в 19 ИФНС Москвы, всех заворачивали с формой 1 и формой 2 за 9 месяцев 2009г., в т.ч. и меня , сказали сдавать по новой форме, но на стендах никаких новых форм не обнаружила, кто-нибудь в курсе по какому приказу новые формы. Спасибо
В стопятьдесятдевятый раз - нет никаких новых форм. Есть новый формат. И требование его незаконно. Но если уж собираетесь идти на поводу у налоговой, то на сайте выложена форма с возможностью выгрузки в новом формате. И ссылка на эту форму приведена в самом начале темы. Причем специально выделена красным цветом.
Спасибо, уже нашла
Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь сдает вместе с балансом:
-Справку о рублевых счетах
-Справку о валютных счетах
-перечень предприятий-дебиторов
Вообще их нужно сдавать?
Сдавала сегодня отчетность. Баланс и форму 2 старую не приняли. Потребовали новую.
Пришлось пойти "на поводу" у налоговой. Инспектор даже показала чей-то баланс в новом формате.
И что это должно значить, по Вашему? ЧЕй-то баланс играет роль приказа Минфина или что?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)