×
×
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 196
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Не доход

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2011
    Сообщений
    25
    И в КУДиРе не отражать?
    А сами пожертвования по приходникам и в кассовую книгу?
    Но это для себя или и в налоговую?
    Хотя если баланс не сдавать или сдавать в 2012.
    Последний раз редактировалось Nadeya; 03.11.2011 в 14:32.

  3. #63
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Не отражать. А где Вы можете это отразить в книге?

    Цитата Сообщение от Nadeya Посмотреть сообщение
    Но это для себя или и в налоговую?
    Что для себя и что в налоговую
    Балансы упрощенцы не сдают. От Порядка кассовых операций при этом их никто не освобождал

  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    Как поступить в такой ситуации.

    РО УСН провела инвентаризацию на складе религиозной литературы и атрибутики. Нашли излишек 4 книги.

    Если я их оприходую, то может ли налоговая посчитать это доходом и потребовать уплаты 6% от их стоимости?

    Спасибо

  5. #65
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    brr, вот скажите, а РО делать нечего, как показывать этот излишек? Подарите кому-нить и все

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    И еще вот вопрос.

    Члену общины в начале года начислили обязательство по взносам, 5 000 р.

    А он решил их свой взнос строительными материалами сделать. Как отразить это в учете? Какие будут проводки?

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    brr, вот скажите, а РО делать нечего, как показывать этот излишек? Подарите кому-нить и все
    Нет, ну должен же быть порядок на складе

    Сегодня книжка, завтра может быть что-то другое, более ценное.

    Методологию бы понять решения таких проблем.

  8. #68
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Цитата Сообщение от brr Посмотреть сообщение
    Члену общины в начале года начислили обязательство по взносам, 5 000 р.

    А он решил их свой взнос строительными материалами сделать. К
    На 10 счет, вместо 50. Вот и все.
    Ну если хотите считать себе налог по УСН с излишков, можете их находить

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    На 10 счет, вместо 50. Вот и все.
    Ну если хотите считать себе налог по УСН с излишков, можете их находить
    в корреспонденции с 76?
    то есть все как с деньгами, только по счету материалов?

    А почему налог то возникает, если это имущество по своему назначению является церковным и с реализации за него УСН не платится. Как то двояко... С выручки не платим, а с оприходования по итогам инв платим?!

  10. #70
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Цитата Сообщение от brr Посмотреть сообщение
    в корреспонденции с 76?
    Да, если Вы используете этот счет при начислении взносов

    Цитата Сообщение от brr Посмотреть сообщение
    А почему налог то возникает, если это имущество по своему назначению является церковным и с реализации за него УСН не платится. Как то двояко?
    Ну попробуйте найти в ст.251 пункт, по которому это не будет облагаться налогом. Потому как назвать это полученным имуществом на осуществление религиозной деятельности вряд ли получится - потому как Вы ни от кого не получали, а нашли у себя сами. Внереализационный доход это называется
    И вот поэтому чтобы не заводить споры с налоговой, непонятно зачем и кому надо показывать излишки, тем более при УСН

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    Добрый день! Если можете подскажите пожалуйста у меня Благотворительный Фонд на УСН 6%. Коммерческой деятельности нет, только благотворительная. Фонд существует только на пожертвования.
    Книгу доходов и расходов за 2011 год как заполнять или вообще не заполнять, а пустую сдавать, так как впринципе коммерческой деятельности же нет и соответственно нечего указывать в книге. Я правильно понимаю или что то не так?

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    И второй вопрос.

    Фонд заключил договор аренды офиса, в договоре цена за месяц зафиксирована в долларах по курсу 30 если на дату оплаты курс меньше 30, а если больше то по соответствующему курсу. У меня два вопроса:

    1. Мы всегда платим авансом и соответственно курс доллара на дату выставления акта за аренду всегда не совпадает. Вопрос : по какому курсу арендодатель должен нам акты выставлять?
    2. Что делать с разницей возникающей из за курсов валюты? на какой счет ее относить?
    Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

  13. #73
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Книга не сдается, она подписывается. Вот и подпишете пустую
    1. В договоре этого не написано? Значит на последний день месяца вероятно
    2. Разницу на 86 счет, куда ж еще Вы можете её отнести?

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    Над.К Спасибо большое! И еще если можно подскажите пожалуйста. Если в договоре ареды цена за месяц зафиксирована в долларах по курсу 30 если на дату оплаты курс меньше 30, то есть например курс официальный на дату перечисления 29 а мы платим по курсу 30 здесь эту разницу тоже фиксировать? и еще это суммовая разница или курсовая я запуталась.

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    И еще учет по такому договору в долларах вести?

  16. #76
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Цитата Сообщение от Котишка Посмотреть сообщение
    то есть например курс официальный на дату перечисления 29 а мы платим по курсу 30 здесь эту разницу тоже фиксировать?
    Нет. У Вас же есть условие, что Вы платите не меньше 30
    Учет в рублях у нас

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    Хорошо, а тогда я плачу по курсу 30, акт мне выставляют по курсу 29, разница 1 рубль, этот рубль что доход? я что то совсем запуталась и если это доход то что с него платить 6 % УСН?

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    Ой в предыдущем ошиблась с цифрами там наоборот убыток.
    Или наоборот я плачу 30, а мне акт 31 это разница доход?

  19. #79
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Цитата Сообщение от Котишка Посмотреть сообщение
    кт мне выставляют по курсу 29,
    А как они могут выставить по 29, если у Вас по договору стоимость аренды не менее 30?

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    у меня в договоре стоит что я плачу по курсу ЦБ но не ниже 30, я плачу авансом, а наприер на конец месяца курс меньше например 29, и мне акт выставляют именно по 29

  21. #81
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Ну так они не могут выставлять по 29, потому что это не соответствует договору

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    27
    хорошо, тогда если можно подскажите чем я могу арендатору оаргументировать. У нас 100% предоплата по курсу 30, а он мне всеж таки акты выставляет по 29, Я всегда считала, что если предоплата то и акт он мне должен выставлять по курсу 100% предоплаты, а если мы платим после оказания услуг, то акт он мне выставлять должен по курсу даты выставления акта, я ему плачу потом по курсу 30 (или если курс выше то по этому курсу) и тогда действительно возникает суммовая разница. Я права или не права?

  23. #83
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2011
    Сообщений
    1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь проводит инвентаризацию в храме? Так же все как и в обычной организации - я по документам имею ввиду. Спасибо большое.

  24. #84
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    Добрый день.
    Два вопроса народились.

    1 вопрос.
    - РО должна перечислить в вышестоящую РО взнос, начисление - д86 к60
    - Платеж д60 к51

    Смета расходов РО ведется по 26 счету в разрезе статей затрат.
    Взнос в РО - статья затрат.
    Как мне этот взнос на 26 счете отразить?

    2 вопрос.
    На конец года по взносам в ФФОМС висят 1,9 рубля, по причине округления начислений. Как их убрать: заплатить взнос за декабрь за минусом 1,9 (в ПФР сказали, что так нельзя); пусть висят дальше; загасить на 26 счет, как расход?

  25. #85
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    60 счет-то тут причем? Если уж так нужен промежуточный счет, то 76
    И не затраты это никакие. Это просто отправка части пожертвований

  26. #86
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    60 счет-то тут причем? Если уж так нужен промежуточный счет, то 76
    И не затраты это никакие. Это просто отправка части пожертвований
    Не, без промежуточного никак, нужно же видеть сколько должны, сколько отдали, сколько в остатке.

    Для РО это расходы, а все расходы я собираю на 26 счете.
    Потом гашу их на 86. Поэтому очень нужно их на 26 повесить. Как?

  27. #87
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    Да какие же это расходы? Это ни расходы ни разу.

  28. #88
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    Да это ясно, я их условно так называю.
    Вот с точки зрения тех, кто финансирует своими взносами работу РО - это расход. Потому что выплаты идут за счет 86 счета.

    Ну вот пример:
    Смета факт за год
    Приход ДС - 1000 р.
    Расход ДС - 800 р.
    Остаток ДС - 100 р.

    И 100 р. ушло на взнос в старшую РО. Но ведь ушли же они, ушли. Значит это - расход.

    Ну или скажите, плиз, как мне их в смете отразить?

  29. #89
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,689
    brr, как бы Вы их не называли, это не расходы организации. Поэтому нечего им делать на 26 счете. Надо просто отправить их с 86 счета

  30. #90
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    67
    И вот еще такой пунктик.

    Если РО решит одному из своих членов в порядке помощи немного:
    1. дать денег
    2. дать кирпичей

    То как по вашему все это в учете отражать
    1. кирпичи я спишу через требование-накладную по 26 счету и статье затрат благотворительность
    2. а деньги как? по сути та же благотворительность, которая должна собраться на 26 счете. Но как ее там собрать?

    Или опять - "не расход"

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •