Всем доброго дня! Возник вопрос при исчислении налогообл.базы по НДФЛ-ИП. При включении в расходы суммы по ЕСН-ИП за тот же налоговый период, включить можно только ЕСН уплаченный (мы его не платили еще) или же исчисленный (тот что в декл.по ЕСН)? Вот читаю в п.п 1 п. ст.264, говорится о "начисленных...", однако может что не так понял здесь...Спасибо