×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Неподтвержденный НДС

    Дыла сдана декларация по НДС по ставки 0 %, в которой был заполнен раздел "применение 0% не подтверждено".
    По прошествии 180 дней не были собраны документы подтверждающие экспорт. Надо ли сдавать уточненную декларацию по НДС. И как расчитать НДС с экспортной выручки.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2004
    Сообщений
    99
    ИМХО. Я сдавал. Накручивал 20% сверху и на 91 счет. Ну и еще пени есно. Получался нехилый убыток ИМНС не возражало. Некоторые не сдают, 20% берут от суммы выручки и относят в дебет 90 - где-то здесь в ветке было высказывание Минфиновского работника, утверждавшего что надо делать так.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •