Жизнь покажет.
Как минимум - контроль соответствия балансодержателей и соответствующих им ИФ и КБК в проводках.
Жизнь покажет.
Как минимум - контроль соответствия балансодержателей и соответствующих им ИФ и КБК в проводках.
Всем спасибо за советы ! будем дерзать
Очевидно,Вы будете считать и зарплату. Очевидно, Камин. Если его правильно отладить, он сдаст за год и пенсию и НДФЛ, ФСС,ЕСН. (В больнице сложный расчет зарплаты) Как в Вашем случае будет выглядеть расчет и перенос в бюджет?
Ну... мой пост то следовало бы читать более внимательно.
Я говорил о МОЕМ внедренце. Вольности которого ну никак не допустимы.
Пудель добавил ремарку, сославшись тоже на внедренца.
Т.е. самостоятельные варианты работы клиента мы не рассамтриваем, тем более, что я из идеолоических соображений вообше не комментирую работу программы.
НУ а если клиент все-таки соглашается на квалифицированное сопровождение, вариант разделения по КБК оптимальнее по многим раскладкам
У нас зарплата уже считается в Камине , но как выяснилось там не все делиться автоматически,некоторые выплаты они делят по источникам финансирования пропоционально в ручную ,т.е у нас автоматический перенос никак пока не получается.
И еще вопрос ,поскольку я программист,взгляд на 1 с - логический, если они введут не
тот КБК в балансодержателе , то распечатав главную книгу - должны увидеть и исправить. А вот если балансодержателей не будет, то перепутав КБК - найти ошибку будет сложнее.Это на мой не просвященный взгляд. В чем я не права?
На каком этапе и в какой программе (Камин или бух) Вы делите по источникам ручно ? Делить то по источникам надо не только начисления но отчисления и налоги! Какой обЪем работы!!!А этот дележ, будем говорить, и есть самое основное. Плюс при переносе проводки и КБК. Если Вы завели в бюджетке несколько БС, то корректной выгрузки из зарплаты в бюджет добиться сложно. Получается, сделав расчет в Зарплате, Вы его игнорируете и в бюджетке делаете Операцию Ручную по зарплате. Где ручно расписываете по проводкам и КБК ЗП и отчисления, налоги? Зачем тогда расчет ЗП?
Правильность применения КБК можно проверить технологическим контролем. Либо внешними обработками.
Какая проходимость документов в день по бюджетной бух?
о-о-очень сложно. Кликнуть два раза мышкой - верх сложности.
ps: если у кого-то ручки кривые и Вам не смогли настроить выгрузку, это только Ваши проблемы. Но не надо тут убеждать, что это сложно. Это сложно только для Вас... так и говорите.
зы: у меня выгрузка из ЗиК в бюдж. полет нормальный.. уже не первый год. Два балансодержателя.
Ну, значит и В ЗиКе два Балансодержателя?
Вообще, похоже тема горячая. Поскольку все отраженные проблемы прошли и у нас красной нитью. Моя позиция максимально приближена к Пуделю и Борису. Четыре года сопровождаю бюджетников. Самые большие заморочки в больнице. Камин ведет себя вполне лояльно, а с бюджетом вечные вопросы. Но если мы будем совместно решать наши проблемы: враг не пройдет! Всех с праздниками.
Анрним19, а вы из Камина выгружаете зарплату? И если да то вкаком месте настаивали выгузку, если не сектет.
а разве выгрузку из камина и все операции по настройке проводок не консультанты настраивают? Нам первую выгрузку проводок пришли и сделали сопровожденцы камина, и теперь не паримся
Да вот примерно в том же ключе было обсуждение ниже:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=223239
Тоже страдали темой балансодержателей. Большие надежды на этот инструмент возлагали. Не оправались таковые.
Если появилась новая доплата, в выгрузке опять придется вводить проводку и пр.
Да уж...
Трудно судить, кто на что возлагал надежды и какие, но на сколько мне известно, 1С ввела разделитель учета именно с целью облегчения реализации функций централизованных бухгалтерий (у нас в то время еще по 107н было решение, использующее разделитель учета, поэтому этот вопрос обсуждался в деталях), и в конце 2004 года, когда готовилась редакция бюджетки по инструкции 70н, был даже специальный опрос среди партнеров.
А уж куда его начали совать и по делу, и без... это совсем другой вопрос.
Здравствуйте!
Вопрос по местному бюджету,кто как ведет внебюджетную деятельность? ФО требует вести учет внебюджета по бюджету (1), а не 2. В моем понимании учет должен быть раздеьным,так как есть внебюджетный раздел л\с, а в конце месяца допустим делать преброску на бюджет,чтоб данные по внебюджету попадали в 127 форму.
кто, что подскажет,может есть другие варианты. в 2008 году адаптировал план счетов. чтоб бюджетные проводки брались по внебюджету. В этом году немного привязки в плане счетов поменялись и не хочеться ломать типовую конфигурацию.
спасибо!
Понимаю, что плохо. поэтому в этом году решил этого не делать. Тем более в этом году волей неволей клиент вынужден начать учет в базе с остатками на начало года.что дает возможность привести все в порядок как надо. Клиент настоял. Клиент был предупрежден. что это не правильно, но они не хотят идти на конфликт с финансовым органом.
описал схему здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php...8#post52211238
Последний раз редактировалось Neznaya; 09.06.2009 в 12:41.
Здравствуйте. Начали пробовать работать с несколькими балансодержтелями и одной кассовой книгой, и нельзя сделать документ из кассы в банк от балансадержателя не являющимся основным, подскажите как выходить из создавшегося положения?
так ведь поставили в константах что одна кассовая книга, вы определитесь, касса и кассовая книга у вас одна должна быть или нет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)