×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2004
    Сообщений
    3

    УСН и списание материалов

    Подскажите плиз,


    1с:бухгалтерия УСН , ред. 1.3

    Проводим док Авансовый отчет, приобрели например изоленту , делаем приход, списываем документом Перемещение МПЗ (это есть правильно???)

    А потом формируем Книгу учета доходов и расходов, и там это не отражается никак

    Месяц закрыт.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    SagittaR
    Гость
    Конфигурация УСН воспринимает подотчетника как контрагента, т.е. поставщика. А при УСН, расход становится признанным тогда, когда он (в данном случан материал) оприходован, отпущен в производство и ОПЛАЧЕН, т.е. Вы должны погасить долг перед подотчетником - выплатить из кассы деньги, причем эти выплаты (расходники) должны быть отдельными в разрезе аналитики - расход на приобретение товаров и материалов, на приобретение ОС, и т.д.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2004
    Сообщений
    3
    Но если в расходнике мы отметим, что это расчет принимаемый к НУ, то в Книгу расх. и дох. запишится сумма расхода из РКО, а расход по мат-лам так и не будет.

  4. #4
    SagittaR
    Гость
    Когда Вы выплатили подотчетнику деньги, на эту дату в Книге доходов и расходов данная сумма отобразится в графе Расходы, а в графе "В т.ч. расходы, принимаемые для налогообложения" не будет ничего. Когда выполниться последнее условие - материал будет отпущен в пр-во, в Книге в графе "В т.ч. расходы, принимаемые для налогообложения" появится какая-то сумма. Например Куплено изоленты 10 мотков на 10 руб, а отпущено только 7, соответсвенно Принятые расходы будут 7 руб, а остальные 3 появятся в принятых, когда Вы всю изоленту спишете в пр-во.
    PS. вышесказанное верно если Вы на методе Доходы-Расходы
    Последний раз редактировалось SagittaR; 30.03.2004 в 01:48.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2004
    Сообщений
    3
    Да все так как вы говорите, а разве в книге не должны отражаться именно те мат-лы кот. списываются. ( а не общая сумма) или достаточно авансового отчета.
    Подскажите , у меня в книге в Принятые расходы не включаются расходы на услуги банка, я списываю их на 20., может надо еще что-нибудь сделать?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Услуги банка вообще-то списываются на 91 счет (на общей системе налогообложения). Но в конфе 1С:УСН его в плане счетов нет, поэтому их надо списывать на счет 90.4, тады все буит ОК.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •