И еще раз про налог на прибыль при уплате по факту ... Чтобы перейти на эту систему я должна подать заявление в налоговую до 31 декабря, первый платёж 28 февраля и сдаю декларации ежемесячно (до 28 числа след.месяца)? Всё верно?
И еще раз про налог на прибыль при уплате по факту ... Чтобы перейти на эту систему я должна подать заявление в налоговую до 31 декабря, первый платёж 28 февраля и сдаю декларации ежемесячно (до 28 числа след.месяца)? Всё верно?
все верно
Только до 28.03 - и годовую (2008) и за январь-февраль
Подскажите сроки предоставления налоговой Акта после камеральной проверки 10 или 5 дней, в разных источниках поразному!спосибо!
Не понимаю! А кто-нибудь понял? Даже после семинара не понятно... В счет-фактуре на авнс что писать-то теперь? Наименования продукции как в счете, по которому предоплата идет? Или можно оставить- авансовый платеж? И что писать, если нет допустим договора с указанием авансового платежа? Тож какие-то наименования товаров? А если частичный аванс? Кошмар...
Это точно, хочу оставить пока все как есть до каких-либо толковых пояснений, наш программист тоже недоумевает как выписывать эти странные счета-фактуры в новой форме ведь тут может быть куча загадочных вариантов...Кошмар...
Говорил Куликов А.А. семинар в Питере. Только общие слова были сказаны и не повелся он на обсуждения счет-фактур (((((.
Сегодня была в 18 налоговой, бросила в ящик для корреспонденции (дурацкие правила) уведомление о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической, а декларацию отказались принимать. Говорят, что мы должны были подать уведомление до 28.11.08. На все мои утверждения о письмах МинФина с разъяснениями, сказали, что они этих писем не видели, а звонили в Управление и им там так сказали. Бред какой-то. Только мы, простые бухгалтеры, читаем разъяснения и отслеживаем все новости? 224-ФЗ опубликован 26.11.08, "ребята, ну-ка, кто успеет с уведомлением до 28.11.08". Кто,как говорится, не успел, тот опоздал. Вобщем, договорилась я с начальником отдела в налоговой, что завтра приеду с письмами МинФина, где прописана возможность перейти на уплату по факту с 28.12.08, тогда они обещали принять декларацию. Жалко потраченного времени.Организациям, которые хотят еще воспользоваться правом уплаты по факту на основании закона № 224-ФЗ, можно до 28.12 подать уведомление об уплате по факту и представить налог. деклар. в упрощ.виде. Вот только Прил.№ 1 и № 2 налоговые будут требовать или нет?
Show must go on!
ПИСЬМО
от 11 декабря 2008 г. N 03-03-05/166
"...При представлении налогоплательщиком уведомления об изменении им порядка исчисления авансовых платежей и налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за одиннадцать месяцев 2008 года налоговым органом должно быть снято начисление ежемесячного авансового платежа по сроку уплаты 29 декабря 2008 года, указанное в подразделе 1.2 Раздела 1 налоговой декларации за девять месяцев 2008 года. Начисленные ранее ежемесячные авансовые платежи по сроку уплаты 28 октября и 28 ноября 2008 года засчитываются при расчете ежемесячного авансового платежа исходя из фактически полученной прибыли за одиннадцать месяцев 2008 года и отражаются по строкам 210 - 230 Листа 02 налоговой декларации..."
Правильно ли я поняла? Заполняя строки 210-230 Листа 02 декларации за 11 месяцев 2008 г. я должна к начисленным платежам за 9 месяцев прибавить начисленные авансовые платежи (и уплаченные) по сроку уплаты 28.10 и 28.11? Т.е., например за 9 месяцев налог на прибыль 100000 р., из них 30000 за 3 квартал. В октябре заплатили авансовый платеж 10000р и в ноябре 10000 р. В декларации за январь-ноябрь в строке 210 (без разбивки на бюджеты) Листа 02 пишем 120000р. Правильно?
Подовал письмо еще 28.11. Сдал декларацию за 10 месяцев. Сейчас беру сверку с налоговой все авансывые за 4 квартал начислены и еще ту да же засунули и суммы по декларации.
Последний раз редактировалось KocmosMars; 26.12.2008 в 07:38.
Мне еще в налоговой сказали, что у них нет технической возможности снимать начисления ав платежей за 4 квартал, программа не настроена. Может они поэтому "отфутболивают", если налогоплательщики не очень настойчивые? Но мой вопрос в силе: правильно ли я рассуждаю о заполнении декларации за январь-ноябрь?
Объясните мне , пожалуйста, темной. Перечитала все. Не поняла что делать с 2009 годом по прибыли? Авансы ежемесячные платить или нет в январе-марте? Звонила в налоговую, мне сказали до 29 декабря надо уведомить их о том, что мы переходим на фактическую прибыль. Что это даст? Это разве не обязательно для всех? Голова кругом от всего. Зачем уведомлять? И что есть вообще -фактическая прибыль? В налоговой сказали, что если я их уведомлю-я буду ежемесячно сдавать декларации - а смысл тогда переходить. А если не подам - то все будет как раньше (ну не считая конечно ставки).
С уважением, Эльмира!
У меня тоже вопрос. Деньги от покупателей на наш расчетный счет идут до 3х дней (сейчас всё чаще-чаще, может в связи с кризисом), например, день отправлены 31 декабря, а к нам на расчетный счет придут в январе, следовательно, мы выпишем счет-фактура на аванс январём, но покупатель то ждет её декабрьской. Как быть? По идее, если мы получаем аванс 31 декабрем, то счет-фактуру на аванс январем выписать не можем .
То есть, если я не перейду, то все будет по старому и авансы буду платить по декларации 9 месяцев?
А что означает-фактическая? Как ее расчитать? Потому как чтобы перейти в 4 квартале мне в налоговой сказали - делать декларацию как всегда. В чем отличие фактической от того чтобы сейчас?
С уважением, Эльмира!
фактическая это значит по факту считаете ежемесячно нарастающим итогом прибыля/убытки, а не платите авансы из предыдущего квартала
Добрый день! Подскажите, пож-та. ООО создано в 4 квартале 2008. В 4 кв авансовые платежи по налогу на прибыль не платили. В 1 кв. 2009 нужно ли платить авансовые платежи?
Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
5. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
спасибо за ответ.
похожий вопрос.. зарегистрировались летом, деятельность началась в декабре, за декабрь выручка без ндс 2 800 000, получается мы уже превысили (1 000 000 в месяц)? И как расчитывать авансовый платеж за 1кв.2009г?
[QUOTE=Аноним; А если частичный аванс? Кошмар...[/QUOTE]
Ха-ха-ха...уже не раз у меня ндс с авансов и пишу и возмещаю...а чего пишет 1с в этой счет фактуре как то не задумывалась,главное все как положено отражается вдекларациях и далее восстанавливаю и проверка не раз была...щас пойду погляжу че у меня там,правда пишется(вот ведь вопроса с налогвой не возникало..и не обращаещь внимания,а когда нажучат...сразху наизусть все помнишь
Так в этом и есть непонятка: раньше в 1С всё нормально писалось, а вот как теперь нужно писать... никто понять не может...
Бред. вы сначала вникните о чем говорят и о каких изменениях, а потом и говорите что у вас там раньше 1с писала.а-ха-ха...уже не раз у меня ндс с авансов и пишу и возмещаю...а чего пишет 1с в этой счет фактуре как то не задумывалась,главное все как положено отражается вдекларациях и далее восстанавливаю и проверка не раз была...щас пойду погляжу че у меня там,правда пишется(вот ведь вопроса с налогвой не возникало..и не обращаещь внимания,а когда нажучат...сразху наизусть все помнишь
В общем, (с НДС) получилось всё "через за**ницу".
Узаконили виртуальную торговлю:
- когда посредник получает деньги от покупателя, передает эти деньги продавцу, тот выписывает ему с/ф (обязан же), посредник же выписывает своему покупателю с/ф (и не важно что сам товар может даже с места не сдвинуться). В результате, все обменялись бумажками, посредник получил возможность заплатить именно налог на добавленную стоимость, а конечный потребитель может очень долго ждать свой товар. А вот зачесть НДС он не может, пока это товар не оприходует и не спишет в производство. ... или тоже виртуальное производство сделает... потому как "восстановить" НДС можно только на те "затраты", которые дали конечную продукцию, а если нет реального (а не "бумажного") сырья, то с чего возьмется конечная продукция? Представляете, приходите в магазин, а там только ценники с предложениями предоплаты, а самого товара еще нет.
А надо было всего лишь отменить оплату НДС с предоплат (авансов). Но видать чьи-то VIP-детки создают видимость работы, "сочиняя" такие бредовые законы, чтобы в очередной раз запутать людей, которые оплачивают их "развлечения".
Последний раз редактировалось RHSV; 02.01.2009 в 15:56.
на последнее слово не претендую...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)