×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 207
  1. #121
    Клерк Аватар для Dinara_7557
    Регистрация
    05.03.2014
    Адрес
    Алтайский край
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Dinara_7557, мы были бы Вам благодарны, если бы Вы не потворствовали лени студентов. Те, кто действительно учатся, предлагают свои решения и помочь им в решении задачки, если они ошибаются, никто не откажется.
    И накал страстей уменьшите, пожалуйста.
    А на кой тема-то создана?!?!? удалите - и все будут счастливы!

  2. #122
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Dinara_7557 Посмотреть сообщение
    А на кой тема-то создана?!?!?
    тема называется "помогите...", а не "решите..."
    Почему-то я Вам верю...

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2014
    Сообщений
    0
    Аноним,Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.

    Организация в отчетном месяце изготавливала три вида продукции: № 1, № 2, № 3.

    Прямые затраты организации на изготовление продукции за месяц составили:

    продукции № 1 –120 000 руб.;
    продукции № 2 – 180 000 руб.;
    продукции № 3 – 300 000 руб.
    Косвенные расходы организации за месяц составили:

    общепроизводственные – 180 000 руб.;
    общехозяйственные – 240 000 руб.
    Согласно учетной политике организация распределяет общепроизводственные расходы по видам продукции пропорционально общей сумме прямых затрат, а общехозяйственные расходы организация не распределяет по видам продукции, а списывает их в конце месяца на себестоимость реализованной продукции.
    решите пожалуйста

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    0
    В результате инвентаризации была выявлена недостача материалов. Часть недостачи материалов было удержано из зарплаты материально-ответственных лиц. По остальной сумме недостачи по решению суда виновных не установлено. В связи с этим бухгалтерией произведены следующие бухгалтерские проводки (руб.):
    Дт 10 Кт 60 – 50 000
    Дт 19 Кт 60 – 9 000
    Дт 60 Кт 51 – 59 000
    Дт 68/НДС Кт 19 – 9 000
    Дт 94 Кт 10 – 50 000
    Дт 73/2 Кт 94 – 30 000
    Дт 70 Кт 73/2 – 30 000
    Дт 99 Кт 94 – 20 000
    Выявите и исправьте нарушения. Определите перечень налогов, подлежащих начислению в результате допущенных нарушений. Определите финансовые санкции.

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с решением данной задачи. Опыта у меня никакого, сам не справлюсь.
    Первым делом я покопался в учебниках и расшифровал эти проводки. Получилось вот так.
    Дт 10 Кт 60 – 50 000. От поставщика поступили материалы.
    Дт 19 Кт 60 – 9 000. Сумма НДС уплаченная поставщику.
    Дт 60 Кт 51 – 59 000. С расчётного счета оплачены услуги, товары, работы, полученные от поставщиков.
    Дт 68/НДС Кт 19 – 9 000. Перечисление НДС в бюджет.
    Дт 94 Кт 10 – 50 000. Недостачи и потери от порчи ценностей.
    Дт 73/2 Кт 94 – 30 000. Установлено лицо, виновное в недостаче денежных средств в кассе
    Дт 70 Кт 73/2 – 30 000. Удержаны из заработной платы денежные средства с лица, виновного за недостачу, выявленную при инвентаризации кассы
    Дт 99 Кт 94 – 20 000 . Списана недостача наличных денег в кассе, возникшая вследствие чрезвычайной ситуации.
    А вот что дальше делать я не знаю. Нужно выявить и исправить нарушения. Нарушения в самих проводках, или в цифрах какие ошибки? Мне нужно что-то делать с цифрами (делить их друг на друга или отнимать)? Мне кажется, я понимаю, что значат эти записи - поступили материалы на 50000 + 9000 налогов, получилось 59000 Дт60Кт51. Если это так складывать надо, то тут, конкретно, нарушения нет. А вот Дт 68/НДС Кт 19 это вроде как то же, что и Дт 19 Кт 60, та же сумма 9 000? А Дт 73/2 Кт 94 и Дт 70 Кт 73/2 это тоже одна и та же сумма, нашли виновного и "оштрафовали" на 30000, потом ещё 20000 взяли (вот тут откуда, я не понял, возможно из чистой прибыли), и получилось 50000 из ДТ94КТ10. Но вот то, что Дт 10 Кт 60 и Дт 94 Кт 10 равны, это нормально?
    Определите перечень налогов, подлежащих начислению в результате допущенных нарушений. Это налоги по тем нарушениям, которые перед этим надо найти, или имеется ввиду Дт 68/НДС Кт 19 (перечисление НДС)?
    Финансовые санкции это удержание с заработной платы виновного лица, или что-то иное?
    Помогите, пожалуйста, а то я раньше с таким не сталкивался.

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2014
    Сообщений
    0
    Помогите пожалуйста с контрольной по бух учету, не могу ничего понять. А) По остаткам на счетах бухгалтерского учета составить баланс на начало периода:

    Расчетный счет – 237 150
    Уставный капитал – 205 823
    Готовая продукция – 94 320
    Задолженность бюджету – 29 347
    Незавершенное производство – 24 100
    Краткосрочный кредит банка – 120 400

    Б) Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета:

    № Хозяйственные операции Сумма Дт Кт
    1. Оплачено бюджету с расчетного счета 22 700
    2. Оплачена часть кредитных средств банку 30 850
    3. Получено в кассу с расчетного счета 15 100
    4. Выдано подотчетному лицу на приобретение материалов 12 360
    5. Приобретены материалы за счет подотчетных сумм (в т.ч. НДС 18%) 11 920
    ?
    6. Выпущена из производства готовая продукция 20 940
    7. Предъявлен счет за услуги связи
    В т. ч. НДС 18% 2 765
    ?
    8. Отпущены материалы на упаковку продукции 6 500
    9. Отгружена готовая продукция покупателю 85 900
    10. Внесены остатки подотчетных сумм в кассу ?
    11. Оплачены с расчетного счета расходы вспомогательного производства 26 450

    В) Открыть синтетические счета и подсчитать остатки на счетах.
    Г) Составить оборотно-сальдовую ведомость
    Д) Заполнить бланк баланса на начало и конец периода.

  6. #126
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,008
    Анастасия225, на нашем форуме не принято решать задачи за студентов.. пишите свое решение, если ошибетесь вас поправят.

  7. #127
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Анастасия225 Посмотреть сообщение
    , не могу ничего понять.
    а пробовали?

    Цитата Сообщение от Анастасия225 Посмотреть сообщение
    1. Оплачено бюджету с расчетного счета 22 700
    2. Оплачена часть кредитных средств банку 30 850
    3. Получено в кассу с расчетного счета 15 100
    4. Выдано подотчетному лицу на приобретение материалов 12 360
    5. Приобретены материалы за счет подотчетных сумм (в т.ч. НДС 18%) 11 920
    ?
    6. Выпущена из производства готовая продукция 20 940
    7. Предъявлен счет за услуги связи
    В т. ч. НДС 18% 2 765
    ?
    8. Отпущены материалы на упаковку продукции 6 500
    9. Отгружена готовая продукция покупателю 85 900
    10. Внесены остатки подотчетных сумм в кассу ?
    11. Оплачены с расчетного счета расходы вспомогательного производства 26 450
    пишите проводки по этим операциям.
    Почему-то я Вам верю...

  8. #128
    Аноним
    Гость
    Помогите пожалуйста решить задачку!!! Посредническая организация купила товар на 543 тыс.руб. (включая НДС 18 %), а продала его за 768 тыс.руб. (с учетом НДС).
    Требуется: рассчитать сумму НДС. Заранее спасибо!!!

  9. #129
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,080
    Аноним, а такое вооще в 3-м или 4-м классе решали !
    Вы 18% из числа выделить не можете ?

  10. #130
    Аноним
    Гость

    помогите с задачей

    Помогите, пожалуйста, с задачей. Взносы рассчитала, не пойму только по накопительной и страховой ч. как считать. Ещё как рассчитать страхование от НС (у меня 0,2%).
    Сотрудник А 1970 г. р. Оклад -15750 руб + 20% за квартал
    Месяц Сумма з/п Тариф30% ПФР 22% ФСС2.9% ФФОМС 5,1% Накопит часть 6% Страхов часть16% НДФЛ
    янв 15750 4725 3465 457 803 2048
    Февр 15750 4725 3465 457 803 2048
    Март 18900 5670 4158 548 964 2457
    Январь = 15750, НДФЛ 15750 х13%= 2048
    Февраль = 15750, НДФЛ 15750х13%= 2048
    Март = 15750 + премия 20% = 18900 , НДФЛ 18900х13% =2457

    Сотрудник Б 1966 г.р. оклад - 14300 руб+ 20% за квартал
    (имеет 3-х детей в возрасте соответственно 12-ти, 15-ти и 22-х лет)
    Месяц Сумма з/п Тариф30% ПФР 22% ФСС2.9% ФФОМС 5,1% Накопит часть 6% Страховая часть16% НДФЛ
    янв 14300 4290 3146 415 729 1495
    Февр 14300 4290 3146 415 729 1495
    Март 17160 5148 3775 498 875 1867

    Январь = 14300, вычет 1400+1400=2800, НДФЛ (14300-2800)х13%=1495
    Февраль = 14300, вычет 1400+1400=2800, НДФЛ (14300-2800)х13%=1495
    Март = 14300 + премия 20% = 17160, вычет 1400+1400=2800, НДФЛ (17160-2800)х13%=1867

  11. #131
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    накопительной и страховой с 01.01.14 не существует для работодателя. все на страховую считается.
    а раньше они делились из общей 22%-6 и 16.
    страхование от нс считается также как и все остальные взносы 0,2% от ФОТ.сверху.

  12. #132
    Аноним
    Гость

    помогите с задачей

    т.е при з\п 14300 руб помимо 30% (4290 руб) ещё налог на травматизм предприятие платит 0,2% (29 руб)?

  13. #133
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т.е при з\п 14300 руб помимо 30% (4290 руб) ещё налог на травматизм предприятие платит 0,2% (29 руб)?
    именно так
    только не применяйте здесь слово =налог=, это не налог, а страховые взносы !

  14. #134
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    14300 *0.2%=28,60 взносы не округляются.

  15. #135
    Аноним
    Гость
    7. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.
    Информация об изменениях:
    Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ в часть 8 статьи 15 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.

  16. #136
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    7. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.
    начисляется и учёт ведётся с точностью до копеечки

  17. #137
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подлежащая перечислению
    а начисление с копейками.
    Почему-то я Вам верю...

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2014
    Сообщений
    0
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

    Между поставщиком и покупателем заключен договор купли-продажи материальных ценностей на сумму 94 400 руб., в том числе НДС-18%.
    Согласно договору материалы отгружаются в адрес покупателя только после внесения последним предоплаты в размере 80% стоимости. Поставщик выписал счет-фактуру на суму предоплаты в размере 80% стоимости, после чего произвел отгрузку. Себестоимость проданной продукции составила 72 000 руб. Организация- покупатель оприходовала материалы на сумму 94 400 руб. (в том числе НДС-18 %). После получения материалов организация перечислила на расчетный счет поставщика оставшиеся 20 % стоимости материалов.

    Требуется: Cоставить бухгалтерские проводки в учете покупателя и поставщика, представить регистры бухгалтерского учета.

    Я так поняла,что проводки нужно и от поставщика и от покупателя писать???проверьте меня пожалуйста.


    договор купли-продажи 80000 р.- 60/51 в том числе НДС 18% 14400 руб.- 19/60

    Со стороны покупателя проводки:
    Себестоимость 72000 руб - 43/90
    Организация-покупатель оприходовала продукцию 80 000 руб - 51/60, в т.ч НДС 14400руб. -19/60
    со стороны поставщика проводки:
    Предоплата 80% 64000 руб - 51/62 т.ч НДС 11520руб. -19/62
    Оставшиеся 20% 15932 руб -51/62 в т.ч НДС 2868 руб. - 51/62

  19. #139
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Катюша33 Посмотреть сообщение
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

    Между поставщиком и покупателем заключен договор купли-продажи материальных ценностей на сумму 94 400 руб., в том числе НДС-18%.
    Согласно договору материалы отгружаются в адрес покупателя только после внесения последним предоплаты в размере 80% стоимости. Поставщик выписал счет-фактуру на суму предоплаты в размере 80% стоимости, после чего произвел отгрузку. Себестоимость проданной продукции составила 72 000 руб. Организация- покупатель оприходовала материалы на сумму 94 400 руб. (в том числе НДС-18 %). После получения материалов организация перечислила на расчетный счет поставщика оставшиеся 20 % стоимости материалов.

    Требуется: Cоставить бухгалтерские проводки в учете покупателя и поставщика, представить регистры бухгалтерского учета.

    Я так поняла,что проводки нужно и от поставщика и от покупателя писать???проверьте меня пожалуйста.


    договор купли-продажи 80000 р.- 60/51 в том числе НДС 18% 14400 руб.- 19/60

    Со стороны покупателя проводки:
    Себестоимость 72000 руб - 43/90
    Организация-покупатель оприходовала продукцию 80 000 руб - 51/60, в т.ч НДС 14400руб. -19/60
    со стороны поставщика проводки:
    Предоплата 80% 64000 руб - 51/62 т.ч НДС 11520руб. -19/62
    Оставшиеся 20% 15932 руб -51/62 в т.ч НДС 2868 руб. - 51/62
    Аванс по НДС через 76 АВ.
    Счет 43 некорректно. Скорее 41.

  20. #140
    Кристина Горцева
    Гость
    Помогите пожалуйста решить задачку
    Определить потребность в оборотных средствах, вложенных в незавершенное производство. Годовая производительность предприятия – 300 тыс. тонн. Длительность производственного цикла – 2 дня. Коэффициент нарастания затрат –0,8. Полная себестоимость – 220 тыс. руб. за тонну.

  21. #141
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,285
    Кристина Горцева, какой ответ у вас получился?

  22. #142
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Кристина Горцева, см.пост 122
    Почему-то я Вам верю...

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    3
    Износ учитывается только за балансом по-моему, в балансе только амортизация. Это разные вещи.

  24. #144
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    tukan3, а чем износ от амортизации отличается? и где в балансе учитывается амортизация?
    Почему-то я Вам верю...

  25. #145
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    tukan3, а чем
    Дык...
    Best regards, Михаил

  26. #146
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    mvf, это то я знаю.....мне интересен данный вопрос в контексте данной темы..
    Почему-то я Вам верю...

  27. #147
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите решить пожалуйста. Просто я в этом ничего не понимаю!
    Допустим, в течение некоего периода на расчетный счет предприятия поступило в уплату за товары денежных средств на сумму 50 тыс. руб., в уплату за оказанные услуги – 15 тыс. руб. Входящий остаток (сальдо) равен 120 тыс. руб. На оплату разнообразных расходов в течение того же периода ушло 17 тыс. руб., на уплату налогов – 5 тыс. руб.
    Определите:
    а) на каком виде счета будут отражены указанные операции;
    б) дебетовый оборот;
    в) кредитовый оборот;
    г) исходящий остаток (сальдо).
    а) 51
    б) 65 тыс. руб.
    в) 22 тыс. руб.
    г) 163 тыс. руб.

  28. #148
    Аноним
    Гость

    Валюта баланса

    Продаю по остаточной стоимости Основное средство, начальная стоимость 2000, амортизацию начислила 1400, остаточная 600. НДС 18%.
    Что при этом станет с валютой баланса? уменьшится или останется неизменной?

  29. #149
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Сообщений
    0
    Помогите, пожалуйста, решить задачку!

    По результатам работы в прошлом году предприятие имело следующие затраты и результаты:
    – основные материалы 250 000
    – полуфабрикаты и комплектующие 70 000
    – оплата труда производственных рабочих 180 000
    – оплата труда контролера и мастера цеха 65 000
    – заработная плата АУП 170 000
    – проценты за пользование кредитами 50 000
    – прочие административные расходы 45 000
    – амортизация 105 000
    – объем производства и продажи, шт. 10 000
    – цена, д.ед./шт. 100
    Необходимо:
    1) составить уравнение затрат предприятия и определить операционную прибыль в отчетном периоде;

    2) используя метод маржинального дохода, определить безубыточный объем продаж в натуральном и денежном выражении.

  30. #150
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Ваш вариант в студию! Решать ЗА вас никто не будет!

+ Ответить в теме
Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •