На самом деле лучше спросить в своей налоговой, какая декларация им милее
Бланки деклараций есть тут
На самом деле лучше спросить в своей налоговой, какая декларация им милее
Бланки деклараций есть тут
Все, спс - форму нашел (Вашу подборку бланков не сразу можно найти )
Pilligrim, так ведь ссылка на бланки дана прям в начале этой темы Темы-то надо сначала читать
Я на всякий случай распечатаю обе, чтобы дважды не таскаться. Спасибо за оперативный ответ. Удачи!
Может просмотрел, но там я нашел только стандарные декларации по УСН. В "Часто задаваемых вопросах" нашел заполненные образцы, за что спасибо. Ну, а эту форму нашел с 4 захода))
Вопрос по заполнению расчета в ПФ:
Работник к августе был в отпуске, начисленном в июле, отсюда
база для начислений в июле - 5000р.
в августе - нет (!?!)
в сентябре - 3000р.
Либо из базы начислений июля выделить отпускные и отнести их как базу начислений августа???
А вот скажите, пожалуйста.
[Разбираясь с платёжкой, вижу поле 109 с датой подачи декларации.]
Я правильно понимаю, что надо сначала подавать декларацию, а уже потом платить налог? Если можно сначала налог, то что ставить в поле 109?
Не могу скачать бланки деклараций по ссылки, данной в начале темы [url]http://www.klerk.ru/blank/?116537, говорят "документ не найден"
Да, что-то там с этим бланком не в порядке, пока некому поправить
Возьмите бланк тут http://mvf.klerk.ru/blank/1152016.htm
Не правильно понимаете. Дату декларации вообще не обязательно указывать в платежке.Я правильно понимаю, что надо сначала подавать декларацию, а уже потом платить налог? Если можно сначала налог, то что ставить в поле 109?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ООО на ЕНВД, торговля, имеем два обособленных подразделения в разных районах города. Каким образом сдавать декларацию по ЕНВД? Мне сказали, что суммировать площадь обоих обособленных подразделений и сдавать в налоговую "головы" Так ли это на самом деле? У меня сомнения....
У нас тоже с этого квартала разворачивают всех, кто дополнительно к бумажному варианту не принес электронный. И все бы хорошо, но они требуют, чтобы отчет был сделан в их программе (кажись, 1С), которую они могут записать на CD-R диск.
Честно говоря, очень не хочется устанавливать еще одну глючную программу, чтобы раз в квартал сделать работу, которую налоговая обязана делать сама.
Подскажите пожалуйста на основании чего это их треование незаконно (или тему, где это осуждается)?
Я так понимаю, что если их требование незаконно, то они ничего не смогут мне предъявить, если я перешлю декларацию по почте. Но если вдруг будет отказ (а учитывая как работает наша почта, я в этом случае повторно подать декларацию в срок не успею), какие действия можно будет предпринять?
Ms Smith, не суммировать, а в одной декларации в голову столько расчетных листов, сколько объектов.
Вот почитал 167-ФЗ (ст.24, пп 2 и 6)
"Данные об исчисленных и уплаченных суммах авансовых платежей страхователь отражает в расчете, представляемом не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в налоговый орган по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
По окончании расчетного периода страхователь представляет страховщику расчет с отметкой налогового органа или с иными документами, подтверждающими факт представления расчета в налоговый орган.
6. Страхователи представляют декларацию по страховым взносам в налоговый орган не позднее 30 марта года, следующего за истекшим расчетным периодом, по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)"
Вроде всё верно, но не могу понять противоречия : Отчётные периоды в законе перечислены - 3,6,9 месяцев. расчётный период - год. Расчёта за год как бы не бывает, а есть декларация. о которой не сказано предоставлять её в ПФ с отметкой Нал.инсп.
а ведь и всего то заменить в пункте 2 ст.24 слово "расчётный" на "отчётный" и всё,Может. эта ошибочка и живёт уже сколько лет и морочит голову.
у нас сдают как будто это именно так исправили: За 1,2,3 квартал- Авансовый отчёт в налоговую и с их отметкой в ПФ. А за год - декларацию и с отметкой налоговой в ПФ. авансового Расчёта за 12 месяцев не сдаём.
А по закону: за 1,2,3 квартал авансовый Расчёт в налоговую. За год - А вансовый расчёт в налоговую и с их отметкой в ПФ и Декларацию только в налоговую. Причём Авансовый расчёт надо сдать до 20 января . а декларацию - до 30 марта.
Не напутал?
Последний раз редактировалось МалИП; 06.10.2008 в 13:03.
ООО на УСН, ПФ на 12-ой Парковой.
Специально уточняла, что и когда нужно приносить в ПФ. 1 раз в год до 1-го марта. Мне дали четыре бланка и объяснили как заполнить, только чтобы не было переходящих остатков.
Madlena, все правильно, если Вы ИП и у вас нет работников
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Вопрос по выгрузке отчетности на дискету: выгружать все отчетности разом или каждую отдельно? А можно ли флэшку?
Налоговая не знает, что такое флэшка
Можно на одну дискету все отчеты по одной организации.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Olga376, у меня в налоговой как-то раз и дискету не взяли - то ли у принимающего инспектора дисковода не было, то ли ей было не дотянуться до системника. Бумагу, правда, взяли
На каждую декларацию/расчет свой файл.выгружать все отчетности разом или каждую отдельно?
Вопрос по декларации за 3 квартал УСН 6%. За полугодие доход был 30 800, налог (с учетом вычета за пнс. отчисления 50% составил) 924 руб. В третьем квартале доходов не было. Как заполнять раздел 2 ячейка 060. (Нарастающим итогом опять писать те же 30 800 или 0, ячейка 080 (там где было 1848? опять то же самое писать или 0?)
Все декларации по УСН заполняются нарастающим итогом. Если, значит повторяете декларацию за полугодие с 010 по 110 строки.В третьем квартале доходов не было
стр.120 924
стр.130, стр.140 -
В 1 Разделе прочерк.
МалИП, в ПФ сдаются только годовые декларации. Ну вот так их обозвали в законе - расчетом. Но от этого суть не меняется - данные сдаются по окончании расчетного периода, коим является год. Считайте декларацию расчетом, собственно им она и является, там ведь рассчитываются взносы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)