спасибки!!!!!
ну вот, что-то стало проясняться
спасибки!!!!!
ну вот, что-то стало проясняться
1902 в ПФР за какой период уплачено? В 3 квартале дохода не было?Правильно думаю: стр.010 336095- получен доход за 9 месяцев
стр.070 6%
стр.080 20166- исчислен налог
стр.110 1902 - уплачен фиксированный платеж в ПФ за 2008 г.
стр.120 20166- исчислен налог за предыдущий отчетный период
стр.130 -
стр.140 1902 - сумма к возмещению.
Заранее спасибо за помощь
Так все правильно.
Хочу внести свою маленькую лепту
Сегодня отчитывалась в налоговой (ИП УСН 6% + ЕНВД, ООО УСН 15%). Так вот, у нас с этого квартала ВСЕ отчеты кроме деклараций должны быть представлены в электронном виде. Поэтому "бумагу" принять отказались без дискеты, пришлось возвращаться домой и делать выгрузки деклараций на дискеты. При втором заходе все приняли .
И сегодня помимо меня много народу "заворачивали", я их потом еще раз видела в очереди. Да, и еще: если отчетность сдает не сам ИП или гендир ООО, то требуют не просто доверенность, а НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ доверенность. Имейте ввиду на всякий случай
С ООО требовать нотарильных доверенностей не могут, только с ИП
Про дискеты давно не новость. Впрочем, это нарушение закона, и принять декларацию без дискеты обязаны.
Скорее всего максимальный К2
ИП на УСН, сотрудница была на больничном по бер.и родам 140 дней во втором-третьем квартале, затем был ещё больничный в августе на 14 дней - вопрос - это же своеобразное продолжение больничного по бер.и родам?
В форме 4-ФСС, в таблице 6 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" эти дни и сумму поставить в 3 строку?
... и ещё - у упрощенцев обычный больничный лист (не по бер.и родам) разбивается на 2 части - та что возмещается из ФСС и та что платится за счет п/п, вопрос - ту часть которая пошла за счёт средств п/п нужно указывать в Таблице 5 "Расчеты по средствам Фонда социального страхования" формы 4-фсс?
...и последний вопрос - на ту часть больничного, кот. выплачивается за счет п/п начислять всякого рода взносы и налоги не нужно ведь?
Хм, а что написано в больничном? Скорее всего продление, конечнозатем был ещё больничный в августе на 14 дней
Нужноту часть которая пошла за счёт средств п/п нужно указывать в Таблице 5 "Расчеты по средствам Фонда социального страхования" формы 4-фсс?
Не нужнона ту часть больничного, кот. выплачивается за счет п/п начислять всякого рода взносы и налоги не нужно ведь?
ещё 2 вопросика:
- если были произведены расходы на цели обязательного социального
страхования, но не были поданы документы на возмещение и не получены средства из фонда - эти цифры не отражаются в таблице 5 и 6 в данном квартале?
- в таблице 4 "Выплаты в пользу работников" сумма указывается вся, что была выплачена сотрудникам (и КНО, и всякие пособия с больничными)??
Не отражаются.если были произведены расходы на цели обязательного социального
страхования, но не были поданы документы на возмещение и не получены средства из фонда - эти цифры не отражаются в таблице 5 и 6 в данном квартале?Да, но пособия с больничными(из средств ФСС) только те, которые в промежуточной ведомости прошли (на возмещение).в таблице 4 "Выплаты в пользу работников" сумма указывается вся, что была выплачена сотрудникам (и КНО, и всякие пособия с больничными)?
Искорка, понятно. СПАСИБО!!
Здраствуйте.
Я торгую месяц фруктами в розницу, снимаю в магазине площадь 4 кв. метра. Платить налог как я понимаю нужно по ЕНВД, но там базовая доходность на этот вид деятельности 9000 рублей, а столько денег я не зароботал(точка не прикормленна ).
Вопрос в следующем.
Как уменьшить эту сумму, может по другой налоговой системе стоит платить? И если только по ЕНВД как посчитать коэффициенты К, что бы сумма была минимальной?
Питерцы, кто знает телефон статистики, чтобы узнать попали мы в выборку по МП? Район Центральный.
Нет ничего невозможного!
Нельзя, если ЕНВД, то это навсегда.может по другой налоговой системе стоит платить?Вы ИП? фиксированный взнос в ПФР вычли из налога? Надо смотреть местный закон, как считается К2, и можно ли его корректировать по времени работы точки.как посчитать коэффициенты К, что бы сумма была минимальной
_Yappi_, мне кажется ваш вопрос не по теме ветки. Создайте, пожалуйста, свою тему, и вам будет удобней.
Подскажите, пожалуйста, если в договоре аренды автомобиля бе экипажа, заключенным между ООО и сотрудником фирмы, есть пункт об оплате транспортного налога, нужно ли фирме сдавать декларацию по транспортному налогу?
то его можно не читать.если в договоре аренды автомобиля бе экипажа, заключенным между ООО и сотрудником фирмы, есть пункт об оплате транспортного налога,
Нет. Что у сотрудника кроме арендной платы еще доп.доход появляется? И как ООО платит? Просто на руки сотруднику выдает?если в договоре аренды автомобиля бе экипажа, заключенным между ООО и сотрудником фирмы, есть пункт об оплате транспортного налога, нужно ли фирме сдавать декларацию по транспортному налогу?
А что, даже 1460 рублей не заработали? Налог-то ведь не 9 тысячно там базовая доходность на этот вид деятельности 9000 рублей, а столько денег я не зароботал(точка не прикормленна ).
Кто знает: а какие нибудь изменения в ЕНВД с 3квартала есть или намечаются? слышала звон..что изменения какие то будут.
Не надо слушать звоны, надо читать новости на Клерке. Никаких изменений в НК с третьего квартала не вносилось
УСН 6%+ЕНВД, при заполнении декларации по УСН как правильно рассчитать сумму взносов в ПФ. У меня из общих доходов, 8%, это УСН, а 92% Это ЕНВД. Для уменьшения налога УСН, сумму взносов тоже брать 8%, а при заполнении деларации по ЕНВД, уменьшать налог на сумму взносов, равную 92%.И еще подскажите, я правильно понимаю, что если в июле уплачены взносы в ПФ за июнь, то при заполнении декларации за 9 месяцев их не учитываем?. Это первый отчет, так что не судите строго.
даДля уменьшения налога УСН, сумму взносов тоже брать 8%, а при заполнении деларации по ЕНВД, уменьшать налог на сумму взносов, равную 92%.
почему? Вы их учитывали в отчете за 6 мес?если в июле уплачены взносы в ПФ за июнь, то при заполнении декларации за 9 месяцев их не учитываем?.
Печать декларации и сдача в налоговую с двухмерным штрихом.
Кто-нибудь сдавал такую, принимают?
Добрый день!
Я ИП на УСН 6%, регистрация 18/09/08.
По ОКВЭД заявлены основной и дополнительный виды деятельности. Дохода пока не было.
Вопрос: должна подаваться одна общая декларация за отчетный период (по основному коду ОКВЭД, т.к. одно поле для кода) или по каждому виду деятельности отдельно?
Спасибо.
Одну сдавать. Даже если бы доходы были
Над.К, спасибо!
Еще один вопрос - в соседней ветке Вы советуете при отсутствии деятельности сдавать 2 деклариции (нулевку и единую упрощенную), где взять форму единой упрощенной?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)