Заём не заносят.
Аноним, но если Вы работали в другом торговом центре, то почему Вы пишетеВы же работали все месяцы, только в разных ТЦв расчет беру только сентябрь?
Подскажите, пожалуйста! У меня ИП на УСНО 15%, зарегистрирован в конце июня. Никаких движений не было, ни сотрудников. Что я должна делать? Сдать УСНО нулевую за 3 квартал? А что с фиксированными платежами???
Ип без работников, зарегистрирован в марте 2008г.
В декларации по ЕН за 1полуг.2008г. в разделе 2 строка 110 сумма упл.страх.взносов в ПФ указана цифра 1028. Не могу понять что это за цифра и что мне надо писать в отчете за 9месяцев.
в ПФ еще ничего не платили. Сумма фиксированных платежей в ПФ для ИП у всех одинаковая? 2576 - страх. и 1288 накопит., правильно? Где и когда эти суммы надо отражать в декларации?
С ними ничего. Их надо заплатить до конца года, а в следующем году до 1 марта посетить свой ПФ, и подать сведения о своем стажеА что с фиксированными платежами???
Огонек, если в ПФ ничего не платили, значит и в декларации ничего не должно быть указано.
Вообще-то в декларации написано где их отражатьСумма фиксированных платежей в ПФ для ИП у всех одинаковая? 2576 - страх. и 1288 накопит., правильно? Где и когда эти суммы надо отражать в декларации?
если ИП УСНО 15%(открылся в сентябре) и не было ещё никакой реализации(доходов), то надо или не надо платить минимальный налог и подавать декларацию??
спасибо
Не надо, он исчисляется по результатам работы за год.надо или не надо платить минимальный налогНадо.подавать декларацию
Вопрос по заполнению Формы по КНД 1151058 для ООО на УСН-15 с одним сотрудником: титульный лист (стр. 002) "сведения о физическом лице". В каком случае он заполняется? Если его заполнять не надо, то оставлять пустым или вообще убрать?
если у директора ИНН нету.В каком случае он заполняется?
Т.е. эта страница только для директора и её оставить пустой? Или страница 002 у меня будет "Раздел 1"?
А если несколько сотрудников, то стр.002 "Сведения о физическом лице" заполняется на каждого, у кого нет ИНН?
Вооот! Я бы обязательнов перечень отчётности включил...Уж наедут так наедут, тем более вдвоём - Ростехнадзор и Росприроднадзор, а что многие не платят - та это у ДВУХ нянек дитя...
И второе. Вышел спор в местном ПФ: Вы пишете что авансовый по пенсионке сдаётся в налоговую. И всё? А вот годовая декларация и в налоговую и с отметкой налоговой в ПФ. А наши из ПФ считают, что и квартальный авансовый отчёт С ОТМЕТКОЙ НАЛОГОВОЙ надо им тоже сдавать. Кто прав? И на основании чего, прав?
За что наедут-то? За несдачу отчетности штрафов нет.Я бы обязательнов перечень отчётности включил...Уж наедут так наедут, тем более вдвоём
Раз сто обсуждалось в форуме. Откройте закон 167-ФЗ и почитайте. Можете и в свой ПФ принести, пусть тоже почитают. У меня вот тоже ПФ много лет хочет квартальные. Но не получает. А их внутренние указания меня мало волнуютА наши из ПФ считают, что и квартальный авансовый отчёт С ОТМЕТКОЙ НАЛОГОВОЙ надо им тоже сдавать. Кто прав? И на основании чего, прав?
[QUOTE=Над.К;51770200]За что наедут-то? За несдачу отчетности штрафов нет.
Ну хотя бы КоАП :"Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до шестидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда."
А вот плата делается на основании "Расчёта платы за негативное воздействие на окружающую среду" (Приложение 1 к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.04.2007 № 204)
МалИП, оштрафовать за непредставление расчета невозможно, это давно известно. Только за неуплату. А за неуплату тоже оштрафовать не так просто.
Подскажите пожалуйста. ИП на ЕНВД, розничный магазин. Как расчитывать корректирующий коэффициент, если ассортимент розничной торговли попадает под разные показатели. Например, промышленные товары (кроме автомобилей, запасных частей, аксессуаров к автомобилям ...) - показатель 0,61 и иной ассортимент (только туда можно отнести запасные части и аксессуары для атомобилей) - 0,88. Все в одном торговом зале.
mebius, прежде всего, стоит почитать местный закон. Там по этому поводу могут быть установлены свои правила.
ООО на упрошенке вопрос по статье 346.21.3. относится она к организациям?
Пример:
Налогообложение 6%
Всего доходов за 9 мес 360т.р.Х 6% = налог 21,6 т.р.
Оплатили в ПФ обязаловку за 9 мес 18,4 т.р. с З.П. работников. Больничных нет.
за 6 месяцев заплатили налог 15,3 т.р.
Какие сумы поставить в строки 110, 120, и 140 Декларации УСН.
Заранее благодарю за помощь.
она (статья) ко всем относится.вопрос по статье 346.21.3. относится она к организациям?
Александр74, имхо, у Вас налог к возмещению-21,6/2=10,8 (т.к. в ПФ 18,4>50% от 21,6), а уже заплачено 15,3.
10,8-15,3=4,5 к возмещению.
По моему так
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
стр.110 10 800Какие сумы поставить в строки 110, 120, и 140 Декларации УСН.
стр.120 15 300
стр.130 -
стр.140 4 500
Правильно думаю: стр.010 336095- получен доход за 9 месяцев
стр.070 6%
стр.080 20166- исчислен налог
стр.110 1902 - уплачен фиксированный платеж в ПФ за 2008 г.
стр.120 20166- исчислен налог за предыдущий отчетный период
стр.130 -
стр.140 1902 - сумма к возмещению.
Заранее спасибо за помощь
>Форма Ф-4, Раздел III, Таблица 10, Строка 14 (Задолженность за страхователем на конец отчетного периода)<
У меня за полугодие здесь было 200 рублей. Подскажите пожалуйста, где теперь писать и учитывать эту цифру в нынешнем расчёте (за 9 месяцев)?
нигде, ведомость считается нарастающим итогом, эта цифра переносится на след.год, если она будет.У меня за полугодие здесь было 200 рублей. Подскажите пожалуйста, где теперь писать и учитывать эту цифру в нынешнем расчёте (за 9 месяцев)?
Добрый день!!!!!!
Только начала вечти ООО на УСН 15%
Организация открылась в августе, деятельности нет. Идут только расходы на материалы, аренду, оборудование.
Что делать с авансовым платежом по единому налогу?????
Ее что, надо сдавать пустую?
помогите плиз
а он есть? Вы же пишете что есть только расходы, так что ав.пл. нет.Что делать с авансовым платежом по единому налогу?????
надо сдать декларациюЕе что, надо сдавать пустую?
сорри
декларация должна быть пустой, т.е. ставить везде прочерки?
Блин, уже столько начиталась, что уже запуталась....
или в ней нужно отразить только расходы в строке убыток?
укажите в ней сумму произведенных расходов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)