×
×
  1. #3211
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2011
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    80
    и сумма зависла, что мы им должны.

  2. #3212
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Так задним числом договор надо делать. Вообще вопросы надо было задавать до того, как оплачивали. А не после
    и сумма зависла, что мы им должны.
    Каким образом? Был подписан акт на выполненные работы? Так вот пока акт не аннулируете, как и договор, новый не надо составлять. А то двум фирмам сразу будете должны

  3. #3213
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2011
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    80
    Ну да исполнители же нам дали акты выполненных работ, а платить сказали в другую фирму!!

  4. #3214
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Или пусть письмо дают, что просят оплатить на такой-то счет такой-то фирме. Новый договор-то тут причем?

  5. #3215
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста могу ли я принять к расходам при УСН ремонт нашего офиса от подрядной организации.

  6. #3216
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Если офис в собственности или в аренде (при этом в договоре аренды указано, что ремонт за ваш счет), то можно

  7. #3217
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2015
    Сообщений
    3

    Декретные попадают в книгу д-р

    Здравствуйте. Подскажите пож-та. Декретные начислены в июне. В июле выплатила. Из ФСС возмещение поступило только в октябре.
    В книгу д-р попадает сумма выплаченных декретных в 3 кв. в раздел расходы, принимаемые при налогообложении. Разве это правильно? Или я что-то не так заполнила? Спасибо.

  8. #3218
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Natinn Посмотреть сообщение
    В книгу д-р попадает сумма выплаченных декретных в 3 кв. в раздел расходы, принимаемые при налогообложении. Разве это правильно?
    На дату включения расходов в книгу сальдо по счету 69.01 какое - дебетовое или кредитовое?

  9. #3219
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2015
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    На дату включения расходов в книгу сальдо по счету 69.01 какое - дебетовое или кредитовое?
    Дебетовое. Нам ФСС должен.

  10. #3220
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Natinn Посмотреть сообщение
    Декретные начислены в июне. В июле выплатила. Из ФСС возмещение поступило только в октябре.
    Чтобы всё было ясно даже начинающему буху, пожалуйста, указывайте проводки.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  11. #3221
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2015
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Чтобы всё было ясно даже начинающему буху, пожалуйста, указывайте проводки.
    69.31 70 начислены декр
    70 51 переведены сотруднице, в этот день попадают в расх принимаемые для налогообл, хотя по аналитике 70 декр стоит не принимаем к ну

  12. #3222
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Добрый день! Заполняем КУДиР (коммунальные платежи) отражаем расходы по факту их оплаты правильно?
    Арендодатель в акте выполненных работ ставит последнюю дату месяца, за кот. отчисляются комм.услуги, хотя оплата за данный период производится на неделю позже. Должна ли дата в акте выполненных работ совпадать с датой оплаты услуги или это не обязательно?
    Заранее благодарю за ответ.

  13. #3223
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Должна ли дата в акте выполненных работ совпадать с датой оплаты услуги
    нет конечно.

    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    (коммунальные платежи) отражаем расходы по факту их оплаты правильно?
    Отражаете более поздней из 2 дат - датой акта или датой оплаты. Раз оплата прошла позже, то значит в данном случае расходы будут датой оплаты.

  14. #3224
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Бух.2007 Спасибо! Уже не раз выручаете.

  15. #3225
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ИП бухучет не ведут. И амортизации при УСН нет. Расходы на ремонт сразу в книгу пишете, после оплаты и получения материалов.
    Над.К. Подскажите, а если ИП ( УСН 15% производство) например купил оборудование стоимостью свыше 40000руб., амортизацию то же считать не нужно, можно его сразу полностью на расходы отнести?

  16. #3226
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    а если ИП ( УСН 15% производство) например купил оборудование стоимостью свыше 40000руб., амортизацию то же считать не нужно, можно его сразу полностью на расходы отнести?
    ОС идет в расходы равномерно равными долями в течение кварталов, оставшихся до конца года. Купили в 1 кв, в расход пойдет 4*1/4. Купили во втором квартале, в расход пойдет 3*1/3 и т.д.

  17. #3227
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Спасибо! Бух 2007! Подскажите еще пожалуйста. У нас организация по обслуживанию ККМ сколько не просим не дает счета фактуры. Т.е. у нас от них есть только счета, акт в/р и кассовый чек, могу ли я списать в расходы обслуживание ККМ с НДС, если нет счет фактуры?

  18. #3228
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    могу ли я списать в расходы обслуживание ККМ с НДС, если нет счет фактуры?
    Можете. А чем они мотивируют отказ выдавать сч-ф? По идее от вас должен быть письменный отказ от сч-ф. А если они Вам нужны, то они должны их выписывать под одом и выдавать вам. А они очевидно ставят код 26 у себя и не делают сч-ф

  19. #3229
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Они ничего не говорят, только завтракими весь год кормят, Ип мне говорит вообще выкинуть эти суммы и не ставить, все-равно копейки. А я хочу включить, вот и не знаю могу или нет, налоговая например при проверке не снимет с расходов НДС, если с/ф нет

  20. #3230
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    налоговая например при проверке не снимет с расходов НДС, если с/ф нет
    не должна. Теперь по новым нормам упрощенцам можно вообще сч-ф не выдавать.

  21. #3231
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    не должна. Теперь по новым нормам упрощенцам можно вообще сч-ф не выдавать.
    Может они поэтому и не дают? Подскажите, где написано, я распечатаю и подложу.

  22. #3232
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    п.3 ст.169
    При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;

  23. #3233
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    налоговая например при проверке не снимет с расходов НДС, если с/ф нет
    http://www.klerk.ru/buh/news/405160/

  24. #3234
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Над.К заявила: "ИП бухучет не ведут".
    Имеется в виду, что организация не обязана предоставлять свой бух. баланс в налоговую.
    Однако, разумный предприниматель ведёт не только бухучёт, но и производит при необходимости анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.
    Такие меры предохраняют организацию от фин-хоз ошибок.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  25. #3235
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Спасибо Вам большое Бух.2007

  26. #3236
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Бух.2007 Прочитала данное письмо и снова возник вопрос. В конце письма написано, что сумма НДС по оплаченным товарам, работам и услугам в графе 5 указывается отдельной строкой. Это получается по всем приобретенным товарам и услугам сумму НДС прописывать отдельной строкой?

  27. #3237
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Это получается по всем приобретенным товарам и услугам сумму НДС прописывать отдельной строкой?
    да.
    В программе обычно есть возможность установить галку в настройках, чтоб НДС отдельной строкой шел.

  28. #3238
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Над.К заявила: "ИП бухучет не ведут".
    Имеется в виду, что организация не обязана предоставлять свой бух. баланс в налоговую.
    Я заявила именно то, что заявила. Нормальные ИП как раз бухучет и не ведут. Потому что не предназначен наш бухучет для ИП. И не надо ИП называть организацией. ИП это человек.

  29. #3239
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    8.3 только приобрели, поэтому этот год книгу пока сами заполняем. В порядке заполнения КУДиР я такого не читала, НДС отдельной строкой не заполняла, а тут получается, что по всем операциям НДС в книге отдельно выделять надо?

  30. #3240
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    НДС отдельной строкой не заполняла, а тут получается, что по всем операциям НДС в книге отдельно выделять надо?
    Если уже заполнили с НДС без выделения, ИМХО оставьте так.

+ Ответить в теме
Страница 108 из 121 ПерваяПервая ... 85898104105106107108109110111112118 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •