Здравствуйте, уважаемые коллеги! Второй месяц работаю в турагенстве гл. бухом (фирма с нуля), во многом уже разобралась, но сейчас назрел важный вопрос, надеюсь на вашу помощь в его разрешении. Мы на УСНО, 6%. От туриста наличку принимаем и выдаем ему чек ККМ и корешок п/о. Я сразу предлагала коллегам пробивать чек одной суммой, а приходников выписывать 2, на сумму тура и на сумму комиссион. возн. И в программе помечать в одном доходы не облагаемые, в др доходы облагаемые. Но, директор сказала, что не надо так, ни к чему обнародовать сумму комис. возн. и доп. выгоду нашим клиентам. Стали выдавать 1 приходник. А теперь я закрыла месяц, а суммы комис. вознагр. не попадают в КДР. Через реализацию (прогр.1С) я начислила комисс. возн на 90сч, но в КДР - облагаемого дохода нет. Как быть теперь? Разобралась уже сама, что в КДР суммы попадают только со сч 50, 51. Неужели другого выхода нет, как только переделать всю кассу за предыдущий месяц? Может можно как то не меняя приходников обойтись? Не хотелось бы ломать, то, что есть, ведь № п/о не будут совпадать тогда. И к тому же туристы будут видеть нашу кимиссию... Ответьте, пожалуйста, кто как выходит из этого положения!