Забыли указать полученный аванс в декларации по НДС. Сумму налога к уплате менять не собираемся, так как один из счет-фактур к вычету принят не в полном размере, по нему планируем просто увеличить вычет.
Планируем сдать уточненную декларацию и разделы 8 и 9.
Можно сдать без дополнительных листов, а с признаком актуальности «0» для разделов 8 и 9, т.к. одна счет-фактура авансовая добавляется в одном разделе и вычет по другой счет-фактуре увеличивается в другом разделе?
Если сумма налога не меняется, нюансов при сдаче нет (как пени при уточненке и прочее)?