×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200

    Курсовая разница и НДС с импорта

    Здравствуйте! Я не давний пользоватеь 1-с, поэтому все мои вопросы связаны с проводками в этой системе.
    1. Как правильно в 1-С провести курсовую разницу по авансам в у.е? Автоматически переоценка задолженности по счету 60.22 не считается, выводится запись что переоценка должна осуществляться в особом порядке. Что за особый порядок?
    2. Как в 1-С ввести для отражения начисленного
    НДС по импортному товару? Какой опцией? Счет-фактура полученная?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    15Maha05, в каой программе работаете? 1С.Бухгалтерия или Торговля?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    1-C: ПРедприятие-Бухгалтерский учет, ред. 4.5

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2008
    Сообщений
    63
    1. Получите курсы валют на все даты квартала.
    2. Правильно пропишите условия договора контрагентов (справочник-контрагенты-основной договор), т.е. д.б. прописана валюта договора и валюта оплаты.
    3. Переоценка валюты делается через регламентные документы на последее число каждого месяца.

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Автоматически переоценка задолженности по счету 60.22 не считается

    При авансе этот счет , т.е. 60,22 не переоценивается......( поэтому и пишет что в особом порядке) , а переоценивается только в НУ, этот счет называется ВАЛ 60,22...

  6. #6
    Аноним
    Гость

    Как в 1-С ввести для отражения начисленного НДС

    Да сч.ф. полученная....Поставщика ставите таможню, галочку запись в книгу покупок...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Спасибо, а теперь возникает вот какой вопрос. Если курсовые считаются по счету ВАЛ 60, то как они у меня попадают в прочие доходы-расходы? Программа считает какие-то курсовые по счету 60.11, но что является основанием для расчета никак не врублюсь. Базу я заводила новую , просто ввела остатки на начало года, возможно что что-то по валюте упустила. Я первый раз свожу баланс, времени для сдачи почти не осталось, спросить не у кого. Только здесь. Может быть кто-нибудь сможет проконсультировать меня онлайн. Мой номер в аське 430506018. А еще бы лучше по телефону 937-65-02

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от 15Maha05 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а теперь возникает вот какой вопрос. Если курсовые считаются по счету ВАЛ 60, то как они у меня попадают в прочие доходы-расходы? Программа считает какие-то курсовые по счету 60.11, но что является основанием для расчета никак не врублюсь. Базу я заводила новую , просто ввела остатки на начало года, возможно что что-то по валюте упустила. Я первый раз свожу баланс, времени для сдачи почти не осталось, спросить не у кого. Только здесь. Может быть кто-нибудь сможет проконсультировать меня онлайн. Мой номер в аське 430506018. А еще бы лучше по телефону 937-65-02
    Они никак не попадают в прочие доходы и расходы... Они только учитываются во внереализ. расходах и доходах в НУ.... В этом и разница БУ и НУ при 100% предоплате ин. поставщику...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Ну так а на расчет прибыли-убытков они влияют?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    на расчет прибыли-убытков
    Вы про форму 2? Или про расчет финрезультата в БУ?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Я и про то и пр другое

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    И еще, в учетной политике я поставила ПБУ 18/2 не применять, на чем это скажется потом?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    На каких еще счетах может считаться курсовая разница по выплаченным авансам в валюте и поставленной продукции. Про 60.11, ВАЛ 60 я знаю, может быть еще где-то

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мух от котлет отделите. Курсовые по авансам в НУ пытаетесь посчитать? Тогда причем тут бухотчетность.
    на чем это скажется потом?
    Ни на чем. Разницы на счетах БУ не будут отражаться при несовпадении НУ и БУ.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Понимаете, у меня на 91,9 отражается совсем не результат 91.1 и 91.2, Причем не смотря на то, что разница по 91.9 должна быть кредитовой, она получается дебитовой. Пытаюсь просмотреть в оборотке 91.9 из чего сложилась сумма, но выдается только корр. с 99.1, кликаю в обор. 99.1-только корр. с 91.9. Какой-то замкнутый круг. И самое главное, когда считаю на коленке у меня выходит прибыль, а комп выдает ужасный убыток.
    Да, я полный профан в 1-С, но так уж сложилась ситуёвина, что приходится верстать квартальный отчет с прбелами в знании и бухгалтерии и 1-С.
    Поэтому и зашла на этот сайт за помощью

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Причем не смотря на то, что разница по 91.9 должна быть кредитовой, она получается дебитовой.
    Уверены, что получили прибыль? Тогда анализируйте отдельно доходы и расходы на 91 (91/1 и 91/2). На 91/9 тупо разница списывается, как там может отразится
    совсем не результат 91.1 и 91.2
    ...

  18. #18
    Аноним
    Гость
    А убыток вы видете где? В декларации по прибыли? Или в оборотке?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Тоня, дай Бог Вам терпения с такими как я, может быть я что-то не добираю. На коленке я :
    1. Собираю все расходы: 41.1+44.1.1+44.2+70+69+91.2
    2. Собираю доходы : 62(без НДС)+91.1
    Вычитаю первое из второго. Получаю положительный результат
    Вы про форму 2? Или про расчет финрезультата в БУ?
    Вы знаете, Ваше это замечание мне ни о чем не говорит Когда я составляла декларации по ЕСН и НДС, то то, что шло у меня по учету, отражалось и в отчетах. Поэтому я , может быть наивно, полагаю, что финрезультат и форма 2 должны иметь много общего

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Анониму: в оборотке. Отчетные формы я еще не верстала

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от 15Maha05 Посмотреть сообщение
    Тоня, дай Бог Вам терпения с такими как я, может быть я что-то не добираю. На коленке я :
    1. Собираю все расходы: 41.1+44.1.1+44.2+70+69+91.2
    2. Собираю доходы : 62(без НДС)+91.1
    Вычитаю первое из второго. Получаю положительный результат

    Вы знаете, Ваше это замечание мне ни о чем не говорит Когда я составляла декларации по ЕСН и НДС, то то, что шло у меня по учету, отражалось и в отчетах. Поэтому я , может быть наивно, полагаю, что финрезультат и форма 2 должны иметь много общего
    БУ 90.1-90,2-90,3-90,7+91,1-91,2=прибыль/убытк

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Собираю все расходы: 41.1+44.1.1+44.2+70+69+91.2
    А вы часом з/ту и ЕСН на коленке 2 раза не учли? Начисляете наверно на 44? А потом еще и 70+69 берете.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    200
    Блин, Тоня!!! Так и было на коленке!!!!!

  25. #25
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Здравствуйте! Хотелось бы поднять эту тему.
    Не могу разобраться со счетом ВАЛ.60 - может где-то ощиблась?
    16 августа - предоплата поставщику например 1000 евро по курсу 45,2618 (проводка Дт ВАЛ.60 Кт пусто = 45261,8 руб)
    31 августа провожу документ "Переоценка валюты" в 1 С Бухгалтерии 7.7 (проводка Дт ВАЛ.60 Кт пусто = 39,3 руб, т.к. курс вырос Дт путо Кт Н08 - курсовая разница)
    04 сентября - поступление товара от поставщика. Ручной проводкой делаю переоценку аванса Дт ВАЛ.60 Кт пусто 92,1 руб., и Дт пусто Кт 08 -курсовая разница.
    30 сенятбря провожу док. "Переоценка валюты" - он и по Дт и по Кт счета ВАЛ.60 ставит сумму92,1 и еще две проводки : одну по сч Н09 и Н08. Посути на сальдо это не влияет, но обороты (Н09 и Н08 ) получаются задвоенными.
    Извините, если написала непонятно, если что - уточню.

  26. #26
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ручной проводкой делаю переоценку аванса
    Почему ручной? 1Сина прекрасно переоценивает полученный аванс при проведение документа на поступление товара. Видимо проблема отсюда тянется, на 30.09. вам переоценивать просто нечего, задолженность равна 0.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •